如果是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則直接沖今年的管理費(fèi)用。
小規(guī)模會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,收到以前年度退回企業(yè)所得稅477,怎么做分錄,需要用以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目嗎
老師,我們今年退了去年匯算的企業(yè)所得稅款,用以前年度損益調(diào)整分錄怎么寫呢
老師 我們是小規(guī)模 調(diào)整去年的賬 調(diào)整去年的分錄需要通過以前年度損益調(diào)整么
老師,我們企業(yè)去年交的車險(xiǎn),今年要給退,怎么做賬,分錄怎么寫,小規(guī)模用調(diào)整以前年度損益嗎?2萬多
老師我們是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,今年補(bǔ)繳去年社保,沒有以前年度損益調(diào)整,分錄怎么做
老師,給出納轉(zhuǎn)的備用金是計(jì)入其他應(yīng)收款出納,還是庫存現(xiàn)金出納
老師你好!我們是招投標(biāo)代理機(jī)構(gòu),評(píng)標(biāo)專家給我們?cè)u(píng)標(biāo)我們需要支付勞務(wù)費(fèi),對(duì)方需要開增值稅,可是對(duì)方一年才能開具12張發(fā)票,這個(gè)我們要怎樣處理了,先給對(duì)方轉(zhuǎn)賬年底統(tǒng)計(jì)金額聯(lián)系專家開票嗎?
公司從農(nóng)行轉(zhuǎn)出50萬到建行,會(huì)計(jì)分錄兩個(gè)銀行都做憑證嗎
錄完起初,后面錄憑證了,再?zèng)]有結(jié)賬的情況下可以再錄起初嗎?或者反結(jié)賬錄起初可以嗎
老師內(nèi)賬分紅可以直接做借未分配利潤(rùn)貸銀行存款嗎
老師,錄完起初后面做憑證了,還可以加起初嗎
老師,內(nèi)賬中途接賬,只有銀行余額和預(yù)收賬款,而且不等,也是把差額計(jì)入未分配利潤(rùn)嗎
銷售農(nóng)機(jī)機(jī)械產(chǎn)品免稅,但是開專票免稅嗎
老師,中途5月接賬只有銀行存款余額1000和應(yīng)收賬款余額500,建賬的時(shí)候是把數(shù)據(jù)錄入5月起初還是年初啊
老師好,問下工會(huì)會(huì)費(fèi)計(jì)提也是按照應(yīng)發(fā)工資金額的0.5%計(jì)提?