好需要體現(xiàn)出來應(yīng)交稅費(fèi)的。
老師,一般納稅人開具普票為什么還要弄銷項(xiàng)稅額,而不是直接計(jì)入應(yīng)收賬款中呢 借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)
一般納稅人開出的普票,不能抵扣,做賬時(shí)怎么寫分錄?直接計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額嗎?
公司是物流服務(wù)業(yè)的一般納稅人,客戶A是月結(jié)類型,其結(jié)款時(shí)不需要提供發(fā)票,會計(jì)分錄做如下對不對:1)產(chǎn)生業(yè)務(wù)時(shí)(借:應(yīng)收賬款-客戶A,貸:主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)),2)收到款時(shí)(借:銀行賬款,貸:應(yīng)收賬款-客戶A)。
老師,小規(guī)模納稅人主要是做汽車維修的,開了一張專票,我做分錄的時(shí)候是借應(yīng)收貸主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅嗎 還是主營業(yè)務(wù)收入的金額是發(fā)票的加稅合計(jì)? 稅額10.89
一張銷項(xiàng)發(fā)票上有個(gè)3%簡易計(jì)稅13%稅額一般計(jì)稅,這個(gè)月做賬做一起的收入話跟增值稅銷項(xiàng)稅對不起,分開做分錄嗎,簡易的也是借應(yīng)收賬款代主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅就完了吧 做兩筆,一筆13%稅率借應(yīng)收賬款代主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額,,,,,一筆3%稅率借應(yīng)收賬款代主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅,是這樣不
在稅務(wù)局開票紙質(zhì)要蓋公章嗎
老師好!我們公司工商和稅務(wù)已注銷,有一個(gè)一般戶忘記注銷了,基本戶已經(jīng)注銷了,一般戶還能不能注銷,不注銷有沒有什么影響
請問,現(xiàn)在電子發(fā)票,員工采購東西,比如7月份開票回來,但是這個(gè)月她沒有來報(bào)銷,這個(gè)收到的發(fā)票是不是就是當(dāng)月的費(fèi)用,怎么做賬好點(diǎn),還是等來報(bào)銷了,才當(dāng)做報(bào)銷那個(gè)月份的費(fèi)用處理
發(fā)出存貨成本的變更為什么是會計(jì)政策變更而不是會計(jì)估計(jì)變更?
汽車零部件企業(yè)如何盤點(diǎn)
老師好,建筑公司掛靠方有些款是通過個(gè)人支付的,這個(gè)人沒在我們公司申報(bào)個(gè)稅,我可以直接把款轉(zhuǎn)給這個(gè)人嗎?
老師個(gè)人到稅務(wù)局代開勞務(wù)票120萬,個(gè)稅和增值稅怎么交呢,要交多少幫忙算一下感謝
老師好,對于對銀行提供的報(bào)表,一般調(diào)整報(bào)表要調(diào)哪些項(xiàng)目?
印花稅需要計(jì)提嗎?還是繳納的時(shí)候借:稅金及附加 貸:銀行存款
老師好,報(bào)表之間有什么邏輯關(guān)鍵性嗎?
那做賬的時(shí)候體現(xiàn)出稅費(fèi),申報(bào)的時(shí)候不會跳出來,在申報(bào)的時(shí)候怎么填寫呢
報(bào)表會自動(dòng)提現(xiàn)出來稅款的呀,比如你是1%收入的,咱填寫完第1行還有減免表就會出來,咱們實(shí)際繳納的稅款按1%計(jì)算的。
報(bào)表會體現(xiàn)出稅款,但是電子稅務(wù)局跳出來的不會體現(xiàn)啊
你好 截圖一下報(bào)表我看一下?