你好??,借:應收賬款貸:主營業(yè)務收入貸:應交稅費 應交增值稅,簡易計稅? ?是這樣的? 收入是按實際地的?
老師,我上月開了一張簡易計稅的發(fā)票,分錄是這樣寫的:借:應收賬款 貸:主營業(yè)務收入 應交稅費-簡易計稅 我這個月要紅沖,分錄應該怎么寫啊
一張銷項發(fā)票上有個3%簡易計稅13%稅額一般計稅,這個月做賬做一起的收入話跟增值稅銷項稅對不起,分開做分錄嗎,簡易的也是借應收賬款代主營業(yè)務收入,應交稅費-增值稅就完了吧 做兩筆,一筆13%稅率借應收賬款代主營業(yè)務收入,應交增值稅銷項稅額,,,,,一筆3%稅率借應收賬款代主營業(yè)務收入,應交稅費-增值稅,是這樣不
一般納稅人,開了3%稅率的簡易計稅發(fā)票(專票),作賬的時候應該如何做賬,我是這樣做賬的,借:應收賬款貸:主營業(yè)務收入貸:應交稅費銷項稅額。但是我這樣做,利潤表收入就會多。我應該如何做分錄啊
提問:老師,小規(guī)模納稅人,做主營業(yè)務收入的時候,如果開了普票,就直接借:應收賬款,貸:主營業(yè)務收入;如果是專票,就借:應收賬款,貸:主營業(yè)務收入,應交稅費-應交增值稅銷項。是這樣嗎?
有個主營業(yè)務收入,正常我們會先開發(fā)票,做借:應收賬款 貸: 銷項稅 ,然后確認收入借:應收賬款 貸:主營業(yè)務收入,收到款時做借:銀存,貸:應收。但是我們3月收到款,還沒開票也未確認收入,可以先借:銀存 貸:應收 等4月開票了,借:應收賬款 貸: 銷項稅 ,然后確認收入借:應收賬款 貸:主營業(yè)務收入 嗎?還是應該如何做?
建筑行業(yè),收到項目上個人代開的人工費發(fā)票,個人代開的機械費發(fā)票,還有機械租賃公司開的機械發(fā)票,都需要繳納印花稅嗎
老師我們賬上未分配利潤是虧損。但是企業(yè)所得稅匯算調整后有利潤,這種年度匯算調整,賬面要不要調整呢?這種利潤可以分嗎?
9月認證的8月進項發(fā)票,賬是入到8月還是9月
有個客戶給我轉了1萬元,手續(xù)費30,我們實際收到9970元。過了兩天,他又要退款,經過協(xié)商,我們退他9970元,這個怎么寫分錄呢?
老師不付的款如何平賬,
今年發(fā)放去年的年終獎,去年沒有計提,該怎么賬務處理,分別從會計和所得稅怎么處理說明下
買材料費像腳手架、膩子、油漆等計入什么科目
老師更改財務報表的路徑是什么?
老師,申報個稅,9月申報7月工資,扣除的社保是7月還是8月
老師怎么編報表,在原2025.3月報表,編制2025.6月報表,24年年末數(shù)是據(jù)銀行要求調整的?
所以需要在應交稅費-應交增值稅-簡易計稅科目是嗎
你好 是的 用這個科目的?