你好 借銀行存款 貸主營業(yè)務收入 應交稅費-應交增值稅-銷項稅額
老師,一般納稅人開具普票為什么還要弄銷項稅額,而不是直接計入應收賬款中呢 借:應收賬款 貸:主營業(yè)務收入 應交稅費--應交增值稅(銷項稅額)
一般納稅人開出的普票,不能抵扣,做賬時怎么寫分錄?直接計入應交稅費-應交增值稅-銷項稅額嗎?
老師,一般納稅人接受普通發(fā)票怎么做賬?要寫應交稅費,應交增值稅進項稅額嗎?
一般納稅人,建筑公司,業(yè)務招待費的成本專票,這個月無銷項沒有開發(fā)票,這個分錄的應交稅費要不要做待抵扣進項稅額,勾選平臺上有記錄可以勾選,我做賬是直接做應交稅費-應交增值稅進項稅額。還是應交稅費-待抵扣進項稅額?
一般納稅人銷項進項抵扣分錄有簡單一點的嗎?可以直接借:應交稅費-銷項稅額,貸應交稅費-進項稅額,然后需要補交就記貸:應交稅費-未交增值稅嗎?
我們是小規(guī)模納稅人,收到4月份銀行繳納增值稅的回單,怎么做賬寫分錄?25年第一季度也沒計提增值稅
員工12月進來,2月底離職,12月工資1月發(fā)放,1月工資2月發(fā)放,2月工資3月發(fā)放,4月申報2月工資時,離職時間填什么時候
你好老師,水管是屬于金屬制品嗎
老師,小規(guī)模餐飲銷售收入會計分錄怎么寫,是含稅金額嗎
我想把進項稅額從應付職工工資里沖出來怎么做分錄
老師,公司有業(yè)務招待費,但是沒有取得發(fā)票全額調(diào)增是嗎
老師,危險化學品工程項目,有土建工程,消防車20臺,價值金額1億,想問下,消防車于2025年2月25號驗收完,這個能轉(zhuǎn)固嗎?
請問老師,進項稅額已經(jīng)勾選確認統(tǒng)計了,還可以撤銷嗎?
老師解析下這個題 有一道不定項:甲銷售商品300萬,為乙墊付的運費3萬.運費記銷售收入嗎?怎么也想不起來了[捂臉]
老師什么工會經(jīng)費的小微企業(yè)
填增值稅主表時填在簡易計稅里面,對吧?
你好,這個不是簡易計稅的
我們是一般納稅人,開的3%的普票應該填在哪一行?
你好,填在銷售貨物或服務那里
1-19行,第幾行呢?
一般納稅人,開的3%的普票填增值稅主表時填在簡易計稅里面,