你好,要是個(gè)人的綜合所得收入,登錄個(gè)稅APP就可以打印了。
請(qǐng)問(wèn)公戶(hù)車(chē)搖車(chē)牌號(hào)需要提供一萬(wàn)元以上的完稅證明,但是公司確實(shí)沒(méi)有收入怎么辦?買(mǎi)的是新能源車(chē),也沒(méi)有購(gòu)置稅,不知道怎么解決
關(guān)于公司購(gòu)買(mǎi)公司車(chē)輛。之前購(gòu)買(mǎi)的,這陣子收到稅收完稅證明。拿到這個(gè)完稅證明分錄要怎么做呢。可以抵扣進(jìn)項(xiàng)嗎?假如金額是13萬(wàn)。這13萬(wàn)全入固定資產(chǎn)嗎?
老師你好,是這樣的,我公司要注銷(xiāo)賬戶(hù),現(xiàn)在賬戶(hù)上有一批生物性資產(chǎn),67萬(wàn),現(xiàn)在我想寫(xiě)個(gè)說(shuō)明,做點(diǎn)殘值收入,然后把庫(kù)存清理掉。我應(yīng)該怎么寫(xiě)說(shuō)明呢?這個(gè)殘值收入的話我寫(xiě)多少合適呢?
老師 我問(wèn)一下我們收到個(gè)體工商戶(hù)是單位名稱(chēng)的一張普票95000,然后老板要我們打款給個(gè)人賬戶(hù),這樣會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)嗎,我應(yīng)該怎么操作呢? 老板說(shuō)個(gè)體戶(hù)可以直接付,我說(shuō)寫(xiě)個(gè)證明或者委托,他說(shuō)個(gè)體戶(hù)是核定的,不需要,我應(yīng)該怎么辦
老板說(shuō)想辦個(gè)香港戶(hù)口,要證明公司收入200萬(wàn),這個(gè)收入你知道怎么證明嗎
老師你好,一般納稅人企業(yè),本月有銷(xiāo)項(xiàng)稅14545.49,沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)稅,有留底稅額5466.15,這個(gè)增值稅怎么做賬務(wù)處理,分錄怎么做,我是這樣做的,有收入是借應(yīng)收賬款176162.03,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入161616.54,貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交銷(xiāo)項(xiàng)稅額14545.49。月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅:怎么做,這種情況,新手小白,請(qǐng)老師說(shuō)的詳細(xì)點(diǎn)
公司剛買(mǎi)的車(chē)35萬(wàn),是可以一次性入費(fèi)用嗎?不用按固定資產(chǎn)折舊攤銷(xiāo)入賬吧?
你好,請(qǐng)問(wèn)我是公司會(huì)計(jì),但是企業(yè)所得稅年終匯算是包給稅務(wù)師的人做的,我是辦稅人對(duì)方要拿我的號(hào)碼進(jìn)電子稅務(wù)局申報(bào),這樣對(duì)我有沒(méi)有影響風(fēng)險(xiǎn)因?yàn)楣灸杲K匯算也存在風(fēng)險(xiǎn)?還是添加對(duì)方用對(duì)方自己身份進(jìn)去電子稅務(wù)局申報(bào)呢?
老師,24年9月份的發(fā)票,還可以報(bào)銷(xiāo)嗎?
老師 交接申報(bào)表和賬套里的報(bào)表不一樣 這要怎么辦呢
小規(guī)模納稅人開(kāi)免稅發(fā)票加專(zhuān)票季度超30萬(wàn),增值稅按多少交
老師,公司有暫估票來(lái)不了,現(xiàn)在做年報(bào),24年無(wú)沒(méi)營(yíng)業(yè)無(wú)收入無(wú)成本,我把這個(gè)暫估金額直接調(diào)減管理費(fèi)用行不行,是虧損的
老師老師企業(yè)固定資產(chǎn)處置是不是不受營(yíng)業(yè)范圍限制?
老師財(cái)務(wù)公司的收入 屬于 勞務(wù)收入嗎 匯算清繳時(shí)收入填那一欄
你好老師小規(guī)模納稅人 1-3月份的有2475.25元的利潤(rùn)應(yīng)該叫什么稅 交的稅怎么做會(huì)計(jì)分錄
登綜合所得收入,登錄個(gè)稅APP可以打印。