借固定資產(chǎn) 進(jìn)項(xiàng)稅額 貸銀行存款
關(guān)于公司購買公司車輛。之前購買的,這陣子收到稅收完稅證明。拿到這個(gè)完稅證明分錄要怎么做呢??梢缘挚圻M(jìn)項(xiàng)嗎?假如金額是13萬。這13萬全入固定資產(chǎn)嗎?
老師好,我收到一家公司往來款詢證函,是我們公司當(dāng)時(shí)跟這家公司采購的一個(gè)大型設(shè)備,合同金額300萬,約定分幾次支付完。我當(dāng)時(shí)因?yàn)闆]有拿到全部300萬發(fā)票,就對(duì)這個(gè)固定資產(chǎn)計(jì)算了不含稅價(jià)格做了暫估入庫,貸長期應(yīng)付,然后每次支付完拿到發(fā)票以后,先沖掉不含稅的長期應(yīng)付,再做借固資,進(jìn)項(xiàng),貸長期應(yīng)付,現(xiàn)在詢證函上的上年年底余額跟我賬戶余額有差異,他的余額是含稅價(jià),我的是不含稅價(jià),但是乘以13的稅率以后金額就一致了,這種我能給他蓋章嗎
你好老師,想咨詢一下,一般納稅人企業(yè),以單位名稱買了固定資產(chǎn)的摩托車,入了固定資產(chǎn),然后繳的車輛購置稅是不是可以抵扣本月的稅款?這是買的時(shí)候已經(jīng)繳納了車輛購置稅的,有完稅證明,是不是可以填寫到申報(bào)里這個(gè)代扣代繳稅收通用繳款書抵扣清單里?謝謝老師!如果全額抵扣了購置稅那么這稅款還能入固定資產(chǎn)嗎?
老師我有個(gè)疑問。簡(jiǎn)單說,舉個(gè)例子,100萬的車+購置稅108.9萬,然后租賃公司收車款總價(jià)108.9萬的4%的服務(wù)費(fèi)44000,總開票是113.2萬,這是張?jiān)鲋刀悓S冒l(fā)票,113.2萬票面金額其中的11.5%也就是13萬可以抵扣掉公司13萬稅款,其余金額抵扣企業(yè)所得稅。(可以開租賃費(fèi),可以一次抵扣,也可以分一年多次抵扣) 另外,因?yàn)槭堑谝皇仲I到融資租賃公司名下,買車簽合同的時(shí)候您就要確認(rèn)好,7到10天以后車過戶到您指定名下(可以是任何個(gè)人或公司)如果賣給我們,我們可以提前約定金額市場(chǎng)價(jià)收(抵完稅還能不虧反賺),稅也抵了,現(xiàn)也套了,相比于從公司轉(zhuǎn)113萬到個(gè)人賬戶要交的稅,113萬,正常交40%的稅,到個(gè)人賬戶67.8萬,要?jiǎng)澦愫芏啵?/p>
1月買了固定資產(chǎn)10萬已正常入帳,已付款。發(fā)票11月到,發(fā)現(xiàn)是專票,去掉進(jìn)項(xiàng)稅后固定資產(chǎn)實(shí)際9萬。然后因?yàn)楣鞠硎芰撕?jiǎn)易征收,每月進(jìn)項(xiàng)稅不能全額抵扣,假如這張專票的進(jìn)項(xiàng)稅是1萬,需要進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出2000?,F(xiàn)在這個(gè)月的會(huì)計(jì)分錄都應(yīng)該怎么做?
老師好,工商年報(bào)中的 資產(chǎn)狀況 是根據(jù)賬上12月的數(shù)據(jù) 還是 匯算清繳后的數(shù)據(jù) 為準(zhǔn) 填寫哪一個(gè)
老師,請(qǐng)教您個(gè)問題,醫(yī)院發(fā)生的醫(yī)療糾紛賠償支出,這個(gè)需要發(fā)票嗎?沒有發(fā)票,在做匯算清繳時(shí)需要調(diào)增嗎?
老師好 退休返聘人員工資可以有專項(xiàng)扣除嗎
老師 這題不會(huì)!麻煩講解一下
老宣傳費(fèi)用取得專票能抵扣嗎
老師,你好!律師事務(wù)所不允許虧損嗎?
老師,內(nèi)賬分紅可以直接做借利潤總額未分配利潤,貸銀行存款嗎
股東只有分紅收入,已繳納分紅個(gè)稅。還需要進(jìn)行年度匯繳嗎?另外彩票所得需要年度匯繳嗎?
老師,我們公司是一般納稅人,名下有輛舊的新能源汽車,現(xiàn)在公司注銷要把車過戶給個(gè)人,當(dāng)時(shí)買的就是二手車沒有抵扣過增值稅,現(xiàn)在對(duì)方也不要發(fā)票,我應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理和怎么交稅?
老師,我公司第一季度收到320000成本票,4月份對(duì)方把發(fā)票沖紅了,我收到?jīng)_紅發(fā)票怎么做賬
完稅證明上面的是130000的話,是不是借固定資產(chǎn)115044.25,進(jìn)項(xiàng)稅14955.75,貸銀行存款130000?
是的 您的處理完全正確
好的,謝謝佟老師。
不客氣祝您學(xué)習(xí)愉快!