同學(xué),要在當(dāng)期確認(rèn)收入,按收入要求是不可以分?jǐn)偟?/p>
老師好,小規(guī)模納稅人季度收入不超過30萬,免征增值稅。請問這個(gè)收入30萬包含銷售貨物和出租不動產(chǎn)的合計(jì)數(shù)嗎? 因?yàn)閺S房出租收入我是每季度開票的,季度租金收入低于30萬,平常是不用交增值稅的。 這個(gè)月銷售貨物的收入就超過了30萬(開的是專票已交稅),那我這個(gè)季度再開個(gè)房租發(fā)票的話,是不是租金收入這部分就要交稅了? 如果要交稅的話,那我這個(gè)季度可以不開房租發(fā)票,留到下個(gè)季度再開嗎?(平常銷售貨物的收入少,如果這個(gè)季度的租金發(fā)票放到下個(gè)季度開票,就不用交稅了)。 謝謝!
老師,麻煩問一下,公戶的收入收款超過了30萬,30萬多一點(diǎn)點(diǎn),不開發(fā)票,這個(gè)增值稅有辦法往后分?jǐn)倖??就是多?0萬的部分,下個(gè)季度申報(bào),能這樣操作嗎老師
老師,我們是小規(guī)模納稅人,上個(gè)季度都是超過30萬了,開的1個(gè)點(diǎn)的發(fā)票,這個(gè)季度前兩個(gè)月也開的1個(gè)點(diǎn)的發(fā)票,最后一個(gè)月就沒開票收入,這個(gè)增值稅怎么申報(bào)呢?應(yīng)該是這個(gè)季度不用交稅了吧
請問一下老師,就是我是小規(guī)模納稅人,之前每個(gè)季度沒超30萬,所以做的收入直接就是收到的錢,也沒有做價(jià)稅分離,現(xiàn)在就是,這個(gè)季度超過30萬了,那我的賬要怎么調(diào)整,之前的收入要怎么調(diào)整分錄應(yīng)該怎么做,麻煩老師詳細(xì)說下調(diào)整的分錄,假如我這個(gè)季度做的收入是50萬沒有把增值稅分開寫,現(xiàn)在要怎么做調(diào)整收入分錄
我們是一家小規(guī)模公司,季度收入超過30萬就要交1%的增值稅,然后我們之前1-9月有收入確認(rèn)錯(cuò)了,確認(rèn)多了幾萬,現(xiàn)在把之前確認(rèn)錯(cuò)的在這個(gè)季度調(diào)整下去了,本來10-12月收入是超過30萬的,減去1-9月確認(rèn)多的收入就不超過30萬了,想問下這樣算不到30萬的額度嗎。。。還用交增值稅嗎,謝謝
老師有人說對方是個(gè)體戶,不方便開發(fā)票,這句話對嗎?個(gè)體戶也可以自己在稅務(wù)局開票吧?
老師你好,公司承包給第三方房子巳經(jīng)竣工結(jié)算了,后期房子的裝修計(jì)入房子的初始成本嗎?
請問一般稅款追繳年限是五年嗎?
老師怎么查其他公司還欠我們公司哪些發(fā)票
怎么查其他公司還欠我們公司多少發(fā)票
請問公司在銀行貸款借過來的錢現(xiàn)金流如何分配 現(xiàn)金流量表里
1:收到A材料商發(fā)票366500給B公司 2:B總公司需開票給C公司366500 除非市場行情變化、產(chǎn)品更新?lián)Q代、清理庫存等原因材料以進(jìn)價(jià)銷售,這種平進(jìn)平出在稅務(wù)上是被認(rèn)可的,但需要提供材料佐證 若無正當(dāng)理由,否則查到了會被認(rèn)為存在人為調(diào)整價(jià)格以轉(zhuǎn)移利潤逃避稅收或虛開發(fā)票 為規(guī)避稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn),所以此次開票加價(jià)15%,366500(1+15%)=421475 加價(jià)部分54975增加的增值稅及附加稅印花稅需要 由于多收到54975的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,就會相應(yīng)的少交增值稅附加費(fèi) 所以此次加價(jià)15%并沒有額外增加稅收成本,只額外交一個(gè)印花稅,大概105元。請問這105是怎么算出來的
一個(gè)員工 在公司交著社保 但是沒從公司發(fā)工資,這種情況,他名下的個(gè)體戶可以給公司開發(fā)票嗎?
一些費(fèi)用調(diào)整到以前年度損益后需要調(diào)整去年的報(bào)表嗎還有今年年初的報(bào)表數(shù)據(jù)
去年暫估入賬的費(fèi)用,今年匯算清繳結(jié)束了發(fā)票還沒有來,需要調(diào)整嗎?有合理的理由,因?yàn)橘M(fèi)用金額有爭議