你好,就是往來(lái)科目報(bào)表填寫重分類。 然后他不影響賬務(wù)處理的。

應(yīng)收賬款,其他應(yīng)收貸方,應(yīng)付賬款,其他應(yīng)付款借方,重分類是怎么分的啊
其他應(yīng)收重分類后,其他應(yīng)付的貸方是有2470的,這個(gè)應(yīng)該怎么重分類沖平?借其他應(yīng)付2470貸其他應(yīng)收2470?
老師,其他應(yīng)收款,其他應(yīng)付款,重分類公式是什么
老師,圖上中其他應(yīng)收,其他應(yīng)付重分類,怎么分?
其他應(yīng)收款,其他應(yīng)付款怎樣重分類?
借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本合同成本—合同毛利,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入。的目的
這個(gè)圖片的意思是因?yàn)槲覜](méi)有核定稅種所以我不需要申報(bào)殘保金嗎?殘保金需要核定稅種嗎?
老師好,請(qǐng)問(wèn)車間的廠長(zhǎng)和機(jī)臺(tái)技術(shù)人員的工資怎么做分錄?
公司每個(gè)月要發(fā)很很多快遞,提前買的面單200個(gè),一個(gè)5元,支付1000元,應(yīng)該怎樣記賬
沒(méi)有老師,我看說(shuō)有網(wǎng)址可以直接辦理,我這邊是需要開通什么才能在網(wǎng)上辦理么
計(jì)提企業(yè)所得稅按利潤(rùn)總額,還是凈利潤(rùn)來(lái)計(jì)提
老師23年有張費(fèi)用票32000沒(méi)入賬,24年有9筆費(fèi)用票合計(jì)65000沒(méi)有入賬,24年還有一筆固定資產(chǎn)的票138000元沒(méi)入賬,這些錢已經(jīng)通過(guò)公戶轉(zhuǎn)了,賬務(wù)和稅務(wù)上該怎么處理?
老師,現(xiàn)發(fā)現(xiàn)稅局上傳的資產(chǎn)負(fù)債表23年期末數(shù)與24年期初數(shù)不一致,主要的存貨的數(shù)據(jù)不對(duì),當(dāng)時(shí)可能抄錯(cuò)了。我直接在稅局的網(wǎng)站上改嗎?
老師你好 公司是有1688電商平臺(tái),現(xiàn)在就是平臺(tái)上,9月客戶平臺(tái)下單后,當(dāng)月也發(fā)貨了,但是款項(xiàng)結(jié)清,真正到公司支付寶賬上是在10月份 那我9月份需要入賬這未結(jié)清的業(yè)務(wù)款項(xiàng)嗎?應(yīng)該怎么入賬?
老師,這里捐贈(zèng)給環(huán)保組織是否免稅


其他應(yīng)收其他應(yīng)付重分類怎么做賬?
重分類是對(duì)報(bào)表填寫來(lái)說(shuō)的? 賬上不用處理? 不用再做分錄的
報(bào)表為什么要做調(diào)整呢?
你好,您比如其他應(yīng)付款是負(fù)數(shù)的情況下,咱們就填寫在其他應(yīng)收款里是這樣的。