同學(xué)你好 管理費(fèi)用要結(jié)轉(zhuǎn)的
現(xiàn)在做2020年12月末的賬時(shí),有個(gè)工程施工-間接費(fèi)用沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,導(dǎo)致出報(bào)表時(shí)資產(chǎn)負(fù)債表不平衡,資產(chǎn)總數(shù)≠負(fù)債?所有者權(quán)益總和,這怎么辦呢?不平衡有沒(méi)有事?工程施工不是可以跨年結(jié)轉(zhuǎn)的嗎?但是不結(jié)轉(zhuǎn),資產(chǎn)負(fù)債表不平衡咋辦
用電腦軟件做賬,損益類(lèi)科目月末沒(méi)有做過(guò)損益類(lèi)結(jié)轉(zhuǎn) 有外幣賬戶(hù)也未做匯兌損益調(diào)整 為何我的試算平衡是平的 我自己做報(bào)表不平呢
老師,我有一個(gè)月的賬與利潤(rùn)表管理費(fèi)用金額不否,但是我查不出來(lái)原因,借貸方也試算平衡著呢,會(huì)是什么原因呢
1月的資料在電腦賬上不平,但是試算平衡表是平的,是電腦賬查9800管理費(fèi)用沒(méi)結(jié)轉(zhuǎn)完嗎
公司2021年開(kāi),好幾年了,會(huì)計(jì)一直沒(méi)做成本核算,未分配利潤(rùn)不準(zhǔn)確。 現(xiàn)在要做電腦賬,截止到2025年1月31號(hào),銀行存款余額,原材料,庫(kù)存商品,周轉(zhuǎn)材料,應(yīng)收應(yīng)付,短期借款,余額都對(duì)。要把賬做平,是不是只有調(diào)未分配利潤(rùn),了。原來(lái)的未分配利潤(rùn)加或減現(xiàn)在試算平衡差額
經(jīng)營(yíng)所得稅申報(bào),有個(gè)AB表,請(qǐng)問(wèn)有什么區(qū)別,對(duì)應(yīng)的填寫(xiě)之間,有什么關(guān)系,怎么區(qū)分,如果個(gè)獨(dú)企業(yè)的老板,平時(shí)發(fā)工資報(bào)自己個(gè)稅時(shí)扣除了5000費(fèi)用,是不是報(bào)老板的經(jīng)營(yíng)所得稅時(shí)就不扣除全年生活費(fèi)用這項(xiàng)60000全年的生活費(fèi)用了
您好,幫忙算下,補(bǔ)交經(jīng)營(yíng)所得稅稅款33755.752元,補(bǔ)交日期是2022.1.1到22年12.31,請(qǐng)問(wèn)滯納金是怎么計(jì)算的,麻煩公式具體寫(xiě)下
甲應(yīng)收乙賬款1000萬(wàn),公允價(jià)值900萬(wàn),對(duì)方發(fā)行股票抵債,股票公允價(jià)值700萬(wàn),甲作為長(zhǎng)投入賬,長(zhǎng)投怎么做分錄,金額對(duì)多少
問(wèn)的問(wèn)題,不同的老師給了不同的答案,需要一個(gè)最合理的解決方法 1,我司與物流公司簽訂合同,若有貨物損失按照采購(gòu)價(jià)賠償 2,當(dāng)月發(fā)生物流費(fèi)5萬(wàn)元,由于物流原因產(chǎn)品損毀4千元,物流方答應(yīng)承擔(dān)賠償,在當(dāng)月費(fèi)用扣除,實(shí)際支付46000元 問(wèn)題1,物流公司開(kāi)多少發(fā)票給到我司 2,若物流公司開(kāi)發(fā)票是46000元發(fā)票合理嗎,原因是啥 3,若對(duì)方堅(jiān)定的你付我多少錢(qián),我給你開(kāi)多少票,沒(méi)有辦法溝通的情況下,應(yīng)如何處理
老師,為何答案為0.其他債權(quán)投資發(fā)放現(xiàn)金股利,貸方計(jì)入投資收益,怎么可能為0
計(jì)劃經(jīng)濟(jì)體制和市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)體制,我記得財(cái)管上有這個(gè)解釋?zhuān)艺也坏搅?,老師幫忙回憶一下在哪一章?/p>
銷(xiāo)貨退回,當(dāng)月開(kāi)不了紅字發(fā)票,下月開(kāi)紅字發(fā)票。銷(xiāo)售方當(dāng)月需要暫估的會(huì)計(jì)分錄怎么做?
農(nóng)產(chǎn)品的抵扣不是按9%或者10%嗎?他這里為什么是13%了。這里是不是有一個(gè)什么規(guī)定?
工人急用錢(qián)預(yù)付八月,又要預(yù)付九月工資
銷(xiāo)貨退回,當(dāng)月開(kāi)不了紅字發(fā)票,下月開(kāi)紅字發(fā)票。銷(xiāo)售方會(huì)計(jì)分錄怎么做?