個(gè)體部分小規(guī)模和一般納稅人咱們是小規(guī)模嗎?

我公司是一般納稅人,需要在12月份開(kāi)具一張純軟件發(fā)票,我們有軟件著作權(quán)證書(shū),以前都是開(kāi)6%的技術(shù)服務(wù)費(fèi),這次客戶要求必須開(kāi)13%的軟件 12月份也開(kāi)貨物發(fā)票,也開(kāi)服務(wù)費(fèi)發(fā)票,也開(kāi)軟件發(fā)票這個(gè)怎么計(jì)算退稅額呢?
一個(gè)項(xiàng)目,我司與跟甲方客戶簽署了20萬(wàn)元的合同(開(kāi)具信息技術(shù)服務(wù)費(fèi)),其中10萬(wàn)元要替甲方客戶代付給一家供應(yīng)商,該供應(yīng)商將針對(duì)上述業(yè)務(wù)開(kāi)具稅點(diǎn)為6%的10萬(wàn)元的信息技術(shù)服務(wù)費(fèi)、廣告發(fā)布費(fèi)(增值稅專票)給我司,且不需要我司墊款,收到客戶款項(xiàng)之后我司付給該供應(yīng)商。說(shuō)明:我司為一般納稅人,按全年利潤(rùn)290萬(wàn)計(jì)算。按上述情況,我司代付10萬(wàn)元,我司是否涉及稅務(wù)成本支出?如涉及到,請(qǐng)列出具體稅種及對(duì)應(yīng)成本,以及總成本。
服務(wù)行業(yè)個(gè)體工商戶,一年開(kāi)具60萬(wàn)發(fā)票普票,每個(gè)季度不超過(guò)三十萬(wàn),需要交哪些稅?怎么計(jì)算呢?
個(gè)體工商戶要交哪些稅啊,例如 某人開(kāi)一個(gè) 技術(shù)服務(wù)中心,計(jì)劃 2023.8~12月開(kāi)票(技術(shù)服務(wù)費(fèi))120萬(wàn)元,這樣,需要交哪些稅,稅金怎么算的呢?
20×1年1月3日,甲公司與某客戶簽訂一款軟件銷售及后續(xù)技術(shù)服務(wù)的合同,并經(jīng)雙方批準(zhǔn)。該合同規(guī)定:甲公司應(yīng)于20×1年6月30日交付軟件,并于20×1年7月1日至20×2年6月30日提供與該軟件相關(guān)的技術(shù)服務(wù)(軟件不需要改進(jìn),在編寫(xiě)過(guò)程中客戶無(wú)法控制);軟件及技術(shù)服務(wù)不含增值稅的總價(jià)為5000000元,假定該項(xiàng)交易屬于混合行為,增值稅稅率均為13%,客戶應(yīng)在收到軟件且能夠正常使用時(shí)一次付清;如果該客戶于20×1年3月31日前預(yù)付全部?jī)r(jià)款,則不含增值稅的總價(jià)為4800000元;增值稅專用發(fā)票于收到全部?jī)r(jià)款時(shí)開(kāi)具。甲公司單獨(dú)銷售該軟件不含增值稅的價(jià)款為4080000元,單獨(dú)提供一年技術(shù)服務(wù)不含增值稅的價(jià)款為1020000元,合計(jì)5100000元。 與該軟件相關(guān)的技術(shù)服務(wù)為什么不滿足在一段時(shí)間內(nèi)確認(rèn)收入其中的企業(yè)在履約過(guò)程中客戶就能取得并消耗企業(yè)帶來(lái)的收益這個(gè)條件呢?
倉(cāng)庫(kù)管理主要管什么,要做什么
增值稅專票聯(lián)分別是什么聯(lián),分幾聯(lián)
老師,賬務(wù)上做有憑證“轉(zhuǎn)出未交增值稅”,這個(gè)是以后需要交的增值稅,是嗎?
老師好:公司后面一批商品,錢(qián)由老板私人墊付,我的會(huì)計(jì)分錄是借庫(kù)存商品,貸應(yīng)付賬款—?我公司,等我從公賬轉(zhuǎn)錢(qián)給老板墊付款,做的分錄,借:應(yīng)付賬款—?公司,貸銀行存款,這樣做對(duì)嗎?
電腦賬怎么上傳單據(jù)(原始憑證)保存紙質(zhì)單據(jù)怎么處理
請(qǐng)問(wèn)老師,公司購(gòu)買(mǎi)筆記本電腦1.81臺(tái)可以一次性扣除嗎?
社保里面每月15的大病醫(yī)療是公司交還是個(gè)人交?
B選項(xiàng)也是錯(cuò)的吧。不是金融負(fù)債嗎?為什么是金融資產(chǎn)
老師,企業(yè)所得稅的稅率是多少?
老師,差旅費(fèi)包干制度有沒(méi)有規(guī)定哪些企業(yè)才能適用,差旅補(bǔ)貼稅前扣除這塊具體的稅務(wù)文件是哪號(hào)呢


小規(guī)模和一般納稅人都要繳納哪些稅及稅金呢
需要繳納增值稅附加稅,還有印花稅所得稅。
規(guī)模一個(gè)季度30萬(wàn)元是免稅的,一般納稅人沒(méi)有這個(gè)政策。
企業(yè)所得數(shù)怎么計(jì)算的呢
實(shí)際的利潤(rùn)乘以所得稅稅率。
也是按照25%去繳納嗎
你好。個(gè)體戶是5%~35%的稅率。然后應(yīng)納稅所得額100萬(wàn)部分減半征收。