你好 因?yàn)槟阗~上沒有數(shù)據(jù),那么收到的時(shí)候 姐:銀行存款 貸:營業(yè)外收入/未分配利潤
老師,有一筆保證金,當(dāng)時(shí)支付的時(shí)候沒有單獨(dú)做其他應(yīng)收款,用了其他的科目,現(xiàn)在對方把保證金退回給我們了,這筆款怎么做賬
老師,有一筆保證金,當(dāng)時(shí)支付的時(shí)候沒有單獨(dú)做其他應(yīng)收款,用了其他的科目,現(xiàn)在對方把保證金退回給我們了,是不是這樣做:借:其他應(yīng)收款 貸:以前年度損益調(diào)整
老師 我們公司是期間使用財(cái)務(wù)軟件做賬的 很多科目沒有期初數(shù)據(jù) 現(xiàn)在公司賬上有一筆支出 是很久以前收客戶的保證金 現(xiàn)在退回客戶了 因?yàn)榻ㄙ~的時(shí)候這保證金沒有做進(jìn)去 現(xiàn)在退這個(gè)保證金的時(shí)候我要怎么做賬呢
@文文老師 建賬的時(shí)候有一筆其他應(yīng)收款-保證金 沒有錄入期初數(shù)據(jù),后期收到退回的保證金了 該如何做賬?。?/p>
老師,之前的人做的內(nèi)賬不對,重新建賬,如果期初建賬后,只有銀行余額,其他應(yīng)收回的保證金,和一個(gè)小額的其他應(yīng)付款,資產(chǎn)大于負(fù)債,那應(yīng)該把差異調(diào)到哪里
內(nèi)賬,原公司已買出團(tuán)備用礦泉水13元/件,計(jì)入管理費(fèi)用—辦公用品13元,貸銀行。現(xiàn)導(dǎo)游從公司這邊購買礦泉水一件支付15元,是做借銀行,貸其他業(yè)務(wù)收入15?還是借方負(fù)數(shù)管理費(fèi)用-15元?有個(gè)差額2元不退??梢赃@樣做嗎?
老師,給出納轉(zhuǎn)的備用金是計(jì)入其他應(yīng)收款出納,還是庫存現(xiàn)金出納
老師你好!我們是招投標(biāo)代理機(jī)構(gòu),評標(biāo)專家給我們評標(biāo)我們需要支付勞務(wù)費(fèi),對方需要開增值稅,可是對方一年才能開具12張發(fā)票,這個(gè)我們要怎樣處理了,先給對方轉(zhuǎn)賬年底統(tǒng)計(jì)金額聯(lián)系專家開票嗎?
公司從農(nóng)行轉(zhuǎn)出50萬到建行,會(huì)計(jì)分錄兩個(gè)銀行都做憑證嗎
個(gè)人到稅局代開的勞務(wù)發(fā)票,代扣代繳個(gè)稅的比例是多少
錄完起初,后面錄憑證了,再?zèng)]有結(jié)賬的情況下可以再錄起初嗎?或者反結(jié)賬錄起初可以嗎
我們采購有一個(gè)260萬的訂單,然后支出的話有個(gè)大的訂單可能在196萬左右(包括立項(xiàng)及招投標(biāo)費(fèi)用那些),還有幾筆合同款大概在41萬左右,這種稅費(fèi)怎么計(jì)算?
考試,請問如果24年6月份收到長期借款100萬,還了60萬,24年12月的余額為40萬。 資產(chǎn)負(fù)債表長期借款年初數(shù)為0年末數(shù)為40萬。 那么編制現(xiàn)金流量表中借款收到的現(xiàn)金是寫100還是寫40呢?
老師好,分公司獨(dú)立核算跟非獨(dú)立核算在 賬務(wù)處理 和報(bào)稅稅種方面有什么區(qū)別?
老師,一個(gè)月工資兩千,怎么工資申報(bào),還讓繳納個(gè)稅呢
好的 這個(gè)問題 解決了。還有一個(gè)問題,我這是做的內(nèi)賬,我是以4.30數(shù)據(jù)建的賬,但是又想把23年1-3的給放進(jìn)去,建賬時(shí)已有應(yīng)收-A ,想把確認(rèn)收入時(shí)的分錄也記進(jìn)去該怎么做?
這個(gè)沒有研究過的,你可以問一下其他老師的