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和集團(tuán)借款,日常做借財(cái)務(wù)費(fèi)用-利息費(fèi)用 貸應(yīng)付利息。年報(bào)前對(duì)方開了利息發(fā)票,可以稅前扣除。是直接把發(fā)票放到之前的計(jì)提利息分錄后面還是需要做什么分錄?

2023-06-20 10:53
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-06-20 10:54

你好!不需要另外做分錄;?

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快賬用戶6290 追問 2023-06-20 10:56

就是每月正常計(jì)提利息,等開票后 能稅前扣除的直接附后面發(fā)票,不能扣除的等年報(bào)做調(diào)整么? 那說的那種收到利息發(fā)票做憑證的是什么情況呢?

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齊紅老師 解答 2023-06-20 10:58

你好是,是的,就是這樣做。 他那個(gè)是每個(gè)月都開發(fā)票的。

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快賬用戶6290 追問 2023-06-20 10:59

計(jì)提利息還有一部分是我們買材料一直未支付貨款,超期付款的利息,這種情況是否也不需要做分錄?也是我們給對(duì)方貨款和利息,對(duì)方給我們開了利息和買材料的發(fā)票

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齊紅老師 解答 2023-06-20 11:00

你好,這種情況實(shí)際上是屬于價(jià)外費(fèi)用,要對(duì)方開發(fā)票給你進(jìn)入到這個(gè)購(gòu)買材料的成本里面。

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快賬用戶6290 追問 2023-06-20 11:02

開到了購(gòu)買材料成本里 然后我們就按收到材料沖暫估 按含利息的價(jià)格做借原材料分錄么? 計(jì)提利息分錄怎么處理?也是借管理費(fèi)-利息 貸應(yīng)付利息

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齊紅老師 解答 2023-06-20 11:06

你好,開到了購(gòu)買材料成本里 然后我們就按收到材料沖暫估 按含利息的價(jià)格做借原材料分錄么?是的 計(jì)提利息,你可以入財(cái)務(wù)費(fèi)用-利息,貸應(yīng)付利息。但是,最終要紅字沖減,進(jìn)入原材料

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快賬用戶6290 追問 2023-06-20 11:18

怎么沖減 進(jìn)入原材料? 借原材料1 貸暫估1,沖暫估后借原材料2(含利息1) 應(yīng)付2,后期付貨款,借應(yīng)付1 貸銀行1 ,借管理費(fèi)用 利息1 貸應(yīng)付利息1 付利息,借應(yīng)付利息1 貸銀行1 。發(fā)票只需要附日常計(jì)提利息后?怎么沖負(fù)數(shù)還要進(jìn)原材料?

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齊紅老師 解答 2023-06-20 11:27

你好!借管理費(fèi)用 利息1 貸應(yīng)付利息1 付利息,借應(yīng)付利息1 貸銀行1? 其實(shí)是沖減這個(gè)管理費(fèi)用-利息,這個(gè)部分要紅字沖減, ?借原材料1 貸暫估1,沖暫估,沖管理費(fèi)用,然后借原材料2(含利息1) 應(yīng)付2

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快賬用戶6290 追問 2023-06-20 13:23

就是如果是企業(yè)間往來借款,開的借款利息發(fā)票,直接發(fā)票附在利息計(jì)提分錄后面,不需要再額外處理?如果是買材料,未付款的利息,需要沖減之前利息計(jì)提分錄,然后調(diào)換到原材料和應(yīng)付賬款這兩個(gè)科目和原材貨款一起核算對(duì)么?

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齊紅老師 解答 2023-06-20 13:23

你好!是的,就是這樣理解

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你好!不需要另外做分錄;?
2023-06-20
同學(xué)你好 這個(gè)要放在計(jì)提的分錄后面
2023-06-20
你好 ; 你們這個(gè)計(jì)提是對(duì)的; 不用去貸方走應(yīng)付賬款的。 你應(yīng)該 貸方走應(yīng)付利息是對(duì)的哈
2022-04-12
直接附在12月計(jì)提利息的憑證后
2023-12-22
那一塊做到你原材料成本里面吧,別做利息了,借應(yīng)付利息,借管理費(fèi)用利息負(fù)數(shù) 借原材料,貸應(yīng)付賬款。
2023-06-20
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