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買原材料,一直未付款,支付延期利息,日常計提,借管理費用利息 貸應付利息。年底開了利息發(fā)票,抬頭也是原材料的名稱,需要做分錄么?怎么做?

2023-06-20 11:21
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-06-20 11:22

那一塊做到你原材料成本里面吧,別做利息了,借應付利息,借管理費用利息負數(shù) 借原材料,貸應付賬款。

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快賬用戶6799 追問 2023-06-20 11:55

收到利息發(fā)票,如果可以稅前扣除不是直接附在計提利息分錄后就可以了么?我們還有往來款的利息計提,也是借管理費用利息 貸應付利息。這個利息發(fā)票回票也要做紅字分錄么

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齊紅老師 解答 2023-06-20 11:56

利息的不超過銀行同期貸款利率的才可以抵扣,超過的那一部分不允許抵扣。

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齊紅老師 解答 2023-06-20 11:57

你開了利息的發(fā)票,這個抬頭是原材料,這個不應該是原材料的發(fā)票嗎?還是什么意思?。繂为氶_的利息啊。

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快賬用戶6799 追問 2023-06-20 11:57

未超過貸款利率??梢远惽暗挚鄣睦?。

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齊紅老師 解答 2023-06-20 11:59

那就可以的,如果對方單獨給你開的是金融服務利息收入的話,做財務費用利息。

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快賬用戶6799 追問 2023-06-20 11:59

我們公司間往來借款。開的利息發(fā)票,抬頭也是利息。我們買原材料,一直未付款,貨款利息發(fā)票抬頭就是原材料的名稱。只是和應付貨款分開兩個發(fā)票開的。前期兩種情況都是借管理費用利息 貸應付利息。后期回票并且都可以稅前扣除,怎么操作?一樣嗎

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齊紅老師 解答 2023-06-20 12:08

借應付利息貸管理費用 借財務費用利息 貸銀行

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快賬用戶6799 追問 2023-06-20 13:20

就是如果是往來借款的利息,開票,直接把發(fā)票附在計提利息分錄后就行;如果是買材料未付款的利息,開了發(fā)票,需要把計提利息分錄沖紅,然后做借原材料貸應付賬款?而不是應付利息科目了?是這樣么

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齊紅老師 解答 2023-06-20 13:26

充之前的,然后再做發(fā)票的,這個發(fā)票不能提前做,日期只能做到當月。

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齊紅老師 解答 2023-06-20 13:26

如果對方給你開的是原材料的,才做原材料里面,如果給你開的是金融服務,利息收入的照樣做利息。

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快賬用戶6799 追問 2023-06-20 13:34

利息發(fā)票是年報前開的,如果是往來借款的利息,前期每個月計提分錄借管理費用-利息 貸應付利息 5月開了全部利息發(fā)票直接附在去年的每個月計提分錄后面。至于原材料的利息,就沖減利息分錄然后重新做借原材料 貸應付賬款就行么?

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齊紅老師 解答 2023-06-20 13:34

對的,是的,是這么做的。

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快賬用戶6799 追問 2023-06-20 13:34

對方原材料開的就是原材料

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齊紅老師 解答 2023-06-20 13:34

開的原材料,做到原材料成本里面的。l

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快賬用戶6799 追問 2023-06-20 13:46

原料醬的利息發(fā)票,開票名稱是原材料,發(fā)票備注了利息。這個發(fā)票可以抵扣么?是專票

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齊紅老師 解答 2023-06-20 13:51

把這個備注讓他刪除,不要備注利息。

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齊紅老師 解答 2023-06-20 13:52

如果備注了利息,你抵扣了有風險,稅務局很有可能會問起來。

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快賬用戶6799 追問 2023-06-20 13:58

好的 那我不抵扣 只是調整一下科目

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齊紅老師 解答 2023-06-20 14:01

對的,是的,是這么做的。

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那一塊做到你原材料成本里面吧,別做利息了,借應付利息,借管理費用利息負數(shù) 借原材料,貸應付賬款。
2023-06-20
你好; 你們這個沒有支付貨款 ; 對方是要收取占用資金利息是嗎? ?
2023-05-17
你好!不需要另外做分錄;?
2023-06-20
同學你好 這個要放在計提的分錄后面
2023-06-20
你好,是的,你的理解是正確的
2021-12-13
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