你好,第2個(gè)題目有農(nóng)產(chǎn)品收購憑證的才可以抵扣的,
當(dāng)期允許抵扣農(nóng)產(chǎn)品增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額=當(dāng)期農(nóng)產(chǎn)品耗用數(shù)量×農(nóng)產(chǎn)品平均購買單價(jià)(含稅單價(jià))×扣除率/(1 +扣除率),根據(jù)投入產(chǎn)出法進(jìn)項(xiàng)稅公式,不需要價(jià)稅分離,直接放存貨,有銷售時(shí),再計(jì)算抵扣進(jìn)項(xiàng)。請(qǐng)問農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票的進(jìn)項(xiàng)稅跟允許抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅的計(jì)算不一致么
老師我在學(xué)增值稅這一節(jié),有一個(gè)農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)項(xiàng)稅扣除的問題,書上面寫的是購買農(nóng)產(chǎn)品,用于簡(jiǎn)單加工的可以抵扣9% 用于生產(chǎn)13%稅率的可以抵扣10% 如果我是小規(guī)模納稅人收購的農(nóng)產(chǎn)品的話是不是不能抵扣
老師,收購農(nóng)產(chǎn)品深加工計(jì)算抵扣轉(zhuǎn)出已抵扣稅額,為什么要用農(nóng)產(chǎn)品 賬面成本÷(1-10%)*10%??為什么不是直接乘以扣除率??求解
老師,有這樣一個(gè)選項(xiàng),購進(jìn)的農(nóng)產(chǎn)品既用于生產(chǎn)銷售或委托加工13%稅率貨物,又用于生產(chǎn)銷售其他貨物服務(wù),但未能分開核算的,則以增值稅專用發(fā)票或海關(guān)進(jìn)口增值稅專用繳款書上注明的價(jià)格,或以農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票或銷售發(fā)票上注明的農(nóng)產(chǎn)品買價(jià)扣除9%后的價(jià)格,作為購貨入賬價(jià)格。本選項(xiàng)為正確選項(xiàng)。 我的問題是為什么是扣除9%后價(jià)格計(jì)入入賬價(jià)格而不是10%,農(nóng)產(chǎn)品不是有個(gè)加計(jì)扣除的政策嗎?
為什么都是收購農(nóng)產(chǎn)品,在計(jì)算組成計(jì)稅價(jià)格的時(shí)候,一題將農(nóng)產(chǎn)品可以抵扣10%的增值稅扣除,一題又不扣除10%的,究竟購買農(nóng)產(chǎn)品委托加工成應(yīng)稅消費(fèi)品,組成計(jì)稅價(jià)格要不要將農(nóng)產(chǎn)品可以抵扣的增值稅扣除?
混凝土公司實(shí)驗(yàn)室試劑入什么費(fèi)用?
以后從事會(huì)計(jì)工作,大學(xué)或者技校應(yīng)該報(bào)考什么專業(yè)
老師你好,請(qǐng)問譬如本月銷售1000元,本月產(chǎn)生,料工費(fèi)8000元,完工入庫700元,結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本700元,7300元在在產(chǎn)品,這樣可以嗎
老師我申報(bào)個(gè)稅時(shí),是需要把已經(jīng)5月不發(fā)工資的人員改成非正常狀態(tài)嗎?還有員工請(qǐng)假5月也沒工資,怎么處理?
支付給個(gè)體工商戶是個(gè)人名字的抬頭,后面業(yè)務(wù)員拿著它家的一個(gè)個(gè)體工商戶名稱的發(fā)票來核銷可以嗎?
老師好,咱們5月份購買社保一般是從哪個(gè)月工資中扣除個(gè)人部分?
我們是租賃公司,幫助租戶參加銀行活動(dòng)滿500減50,我們公司承擔(dān)20元費(fèi)用,銀行承擔(dān)30元費(fèi)用,因?yàn)槲覀兏y行簽訂合同,所以我們要給銀行開服務(wù)費(fèi)發(fā)票,租戶給我們開50元發(fā)票,我們給銀行開30元發(fā)票,我們公司實(shí)際承擔(dān)20元費(fèi)用,這種情況怎樣入賬 全部評(píng)論 暫無評(píng)論~ 友善交流從我做起~ 0
老師您好,預(yù)存話費(fèi)可以直接計(jì)入費(fèi)用報(bào)銷嗎?
廣州目前注冊(cè)營業(yè)執(zhí)照需要什么資料
老師,如果只是項(xiàng)目借公戶走賬,單獨(dú)做賬的這種,總公司還需要在做憑證的時(shí)候做成本核算嗎