您好,如果超了,全部按一個點(diǎn)來交稅
老師,小規(guī)模納稅人月不超10萬季度不超30萬免值增稅,那超過了呢?開的是普票啊。
老師 我想問一下 小規(guī)模納稅人季度開票不能超過30萬 那如果超過了怎么處理呢 為什么是按1%的稅率開票啊
問個問題 小規(guī)模月開票不超過10萬 季度不超過30萬 開普票免稅 那月超過這個月10萬但是季度不超過30萬 我不超過10萬的那個月小規(guī)模發(fā)票按1%交稅了 但是到季末不超過30萬 我想把把不超過10萬那個月的稅拿回來怎么辦
有人嗎能回答我的問題嗎小規(guī)模月開票不超過10萬 季度不超過30萬 開普票免稅 那月超過這個月10萬但是季度不超過30萬 我超過10萬的那個月小規(guī)模發(fā)票按1%交稅了 但是到季末不超過30萬 我想把把不超過10萬那個月的稅拿回來怎么辦
老師,您好,我想問一下,小規(guī)模納稅人季度開票不超過30萬元,怎么做賬務(wù)處理
老師,分錄做錯了。什么時候用紅字,什么時候用相反分錄?
請問每個月做賬,先計(jì)提本月工資,在結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本嗎
高新技術(shù)企業(yè)中,有的公司使用的是研發(fā)支出科目,期末把不能資本化的支出轉(zhuǎn)入管理費(fèi)用(可能這個公司所有發(fā)生的研發(fā)支出都不能資本化),有的公司則直接使用研發(fā)費(fèi)用科目,直接進(jìn)當(dāng)期損益。為啥會這樣?
老師請問貼現(xiàn)怎么算的
已認(rèn)證的發(fā)票,隔幾個開了紅字發(fā)票,如何入賬,需要進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出嗎
老師,商貿(mào)企業(yè)所得稅稅負(fù)率多少啊
老師,6月收到對方8萬元發(fā)票,9月份支付對方9萬 ,多支付的1萬怎么做分錄? 以后對方還會開發(fā)票過來(可能11月份才開)
9月份新成立一家小規(guī)模公司,對公賬戶突然進(jìn)賬增多,會不會容易引起稅務(wù)的注意???
我司是機(jī)械租賃公司,從其他家公司租入吊機(jī),如何做會計(jì)分錄?
老師房產(chǎn)稅和土地使用稅可以只申報(bào)一個嗎
那如果季度開票金額是32萬(含稅金額) 那該怎么計(jì)算該交多少錢呢
用32/1.01*0.01,這個就是要交的錢
這個1.01是什么意思啊? 那季度開票超過500萬? 這種也是按這個處理嗎?
這個要換算成不含稅的金額才能算增值稅(1%2B0.01)就是這個意思
那都相當(dāng)于是 如果超過30萬 應(yīng)納稅額就是不含稅金額*1%嘛 是這個意思嗎
是的,就是這個意思
那如果一個月開票超過500萬?也是按這個計(jì)算嗎? 不是說超過500萬 需要轉(zhuǎn)一般納稅人嗎? 是不是一個月不能開票500萬???
超過500就是一般納稅人了,不是這個稅率了
不是說一年超過500萬 才是轉(zhuǎn)一般納稅人嗎?
你一個月都超過了,那肯定就成為一般納稅人了
哦哦 那400萬呢? 可以嗎?
不超過500就不會,但如果后面累計(jì)達(dá)到這個數(shù),也會成為一般納稅人
反正一個季度不能超過30萬嘛 如果超過就全額納稅 一年不能超過500萬 如果超過就變一般納稅人 是這樣嗎?老師
對的,就是你說的這個意思
老師 那季度超過了30萬 該怎么做會計(jì)分錄呢? 需不需要計(jì)提應(yīng)納稅額?
超沒超過都要計(jì)提增值稅的
那會計(jì)分錄是?
借:應(yīng)收賬款
貸:主營業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費(fèi)