你好;借以前年度損益調整 貸應付職工薪酬-社保; 借應付職工薪酬-社保 、其他應收款- 個人社保貸銀行存款 ;借利潤分配-未分配利潤貸以前年度損益調整?
老師,麻煩問下我們22年申請了社保費緩繳,現(xiàn)在工商年報里,緩繳的社保費應該怎么填寫呢,要是填寫在欠費里,公示會不會對公司有不好的影響
老師,您好,請問,我現(xiàn)在要為員工申請補繳以前年度的社保費用,2021年9月-2022年6月的,社保費用補繳申請表,應該怎么填寫呢?請指導一下
老師您好,請問: 前任會計,12月份沒計提社保費,也沒繳納。2024年1月才補繳的,這個我補分錄時,是不是涉及以前年度損益調整了。。。。借:管理費用-社保費-以前年度損益調整 貸:應付職工薪酬-社保 補繳12月份社保:借:應付職工薪酬-社保 其他應收款-社保 營業(yè)外支出-稅費滯納金 貸:銀行 發(fā)放12月工資時:借:應付職工薪酬-工資 貸:其他應收款-社保 其他應收款-公積金 其他應付款-老板 老師請問這樣對嗎?那個以前年度損益調整分錄,應該怎么寫?我需要更正去年的報表嗎?更正利潤表、資產負債表?
老師,您好,12月工資表里,補繳了A員工11月的社保,在12月工資里表,他11月個人是237.7元社保費,7.71元的滯納金,合計是245.41元,都放在應稅前扣了,所以導致沒申報237.7元社保。本身他12月的社保是沒有買成功的,現(xiàn)在1月份的賬我這里要怎么調整呢?12月當時按工資表里的計提了。也就是沒有申報補繳的社保。
老師,你好,我們有個員工要補21年,22年和23.年到9月份的工資申報和社保(社保已經繳納,工作申報要補)請問這個分錄怎么入賬?借方是以前年度損益嗎?還是做到管理費用工資中?謝謝
假如,收到原材料發(fā)票:10噸100萬,也是我們付款100萬,材料送到一個公司6噸,我們實際收到材料4噸, 這個在軟件上倉庫怎么做
老師,問一下,差旅費這個科目還需要設置三級科目嗎?
內部研發(fā)的無形資產,存在累計攤銷的,怎么計算計稅基礎呢
律師事務所的財務報表有什么不同。
公司購買的車輛貸款購買的會計分錄
老師,我上個月29號注冊的個體戶,現(xiàn)在在申請定期定額征收的事項,還沒有出結果。我這個月需要報個稅嗎?明天最后一天納稅申報日期了。
老師,我這邊是公司內賬, 像當月發(fā)生的不含稅銷售,未來大概率不要票的客戶,分錄怎么做? 借應收賬款,貸主營業(yè)務收入,等開發(fā)票的時候,直接借應收賬款,貸銷項稅嗎?不需要再做主營業(yè)務收入?
老師,個人車出租給公司,個人到稅務局代開的發(fā)票,所交的增值稅,附加稅,印花稅和個稅由公司承擔的,是否可以計入公司費用,分錄如何做
老師,周末報稅會不會引起稅務系統(tǒng)監(jiān)控?
老師您好,5月份忘了發(fā)放4月份工資,現(xiàn)在6月份發(fā)4月和5月工資可以做到一張憑證上嗎