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老師,我現(xiàn)任一家制造業(yè)企業(yè),他們已經(jīng)有一年沒做帳了,我看了一下他們之前的賬,會計科目都是錯用,存貨的科目沒有細(xì)分,我是先按上任會計的科目先補賬還是先調(diào)賬呢?如果先調(diào)賬,存貨盤盈好做賬,盤虧不好處理了,沒有盤點表做支撐,去年他們月末都沒有盤點庫存

2023-06-18 09:20
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-06-18 09:27

您好 請問有沒有做納稅申報 電子稅務(wù)局有財務(wù)報表嗎

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快賬用戶1180 追問 2023-06-18 09:34

我做的是內(nèi)賬,外賬有代賬公司

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齊紅老師 解答 2023-06-18 09:37

內(nèi)賬的話 那您先補賬 然后做盤點 然后再根據(jù)盤點調(diào)賬

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快賬用戶1180 追問 2023-06-18 09:38

好的,老師

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齊紅老師 解答 2023-06-18 09:39

嗯嗯 歡迎有疑問繼續(xù)提問哈

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快賬用戶1180 追問 2023-06-18 11:49

老師,我中途建賬,我的財務(wù)系統(tǒng)跟之前公司的有些科目不一樣,上任會計科目的數(shù)據(jù)我可以放在我的財務(wù)系統(tǒng)其他科目里嗎?

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齊紅老師 解答 2023-06-18 11:54

可以 只要記得自己是怎么調(diào)整科目的就好

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快賬用戶1180 追問 2023-06-18 11:56

等把去年所有的賬都補完了,盤點庫存再把所有用錯的科目全部調(diào)整過來,這樣可以嗎

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快賬用戶1180 追問 2023-06-18 13:08

老師,如果老板說從明天開始盤點庫存開始建賬,之前的賬也不用補了的話,上半個月的銷售收入和采購的數(shù)據(jù)需要倒退算出來嗎

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齊紅老師 解答 2023-06-18 13:16

等把去年所有的賬都補完了,盤點庫存再把所有用錯的科目全部調(diào)整過來,這樣可以的

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快賬用戶1180 追問 2023-06-18 13:24

現(xiàn)在老板說不用補去年的賬了,從這個月開始新建賬重新做,之前不用管了,如果月中盤點建賬的話,上半月存貨的數(shù)據(jù)期初數(shù)是不是可以根據(jù)進銷存系統(tǒng)6月份上期數(shù)據(jù)進行建賬,然后根據(jù)入庫單和出庫單從一號做起來,做到盤點日期時,如果發(fā)現(xiàn)存貨有差異,在進行盤盈盤虧處理,老師,這樣可以嗎?

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齊紅老師 解答 2023-06-18 13:24

那就新建賬套 然后盤點 如果有差異 再做調(diào)整 可以的

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快賬用戶1180 追問 2023-06-18 13:32

老師,如果不用補賬的話,重新開始建賬的話,那資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表是不是就沒有期初數(shù)據(jù)和本年累計數(shù)了?車間購買的生產(chǎn)設(shè)備和實收資本之前從來沒有做賬,如果要重新做的話,固定資產(chǎn)和實收資本可以直接做成期初數(shù)還是需要調(diào)賬的方式記入呢

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齊紅老師 解答 2023-06-18 13:34

新建賬套的話?資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表就沒有期初數(shù)據(jù)和本年累計數(shù) 需要調(diào)賬的方式記入

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快賬用戶1180 追問 2023-06-18 13:36

如果不補做賬的話,數(shù)據(jù)都不連貫,如何取數(shù)據(jù)呢

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齊紅老師 解答 2023-06-18 13:42

期初數(shù)都是0 然后盤點補做分錄入賬

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快賬用戶1180 追問 2023-06-18 13:45

那固定資產(chǎn)和實收資本呢,直接做期初數(shù)還是需要做調(diào)賬記入呢?

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齊紅老師 解答 2023-06-18 13:53

需要做調(diào)賬記入 因為期初都是0啊 新建賬套 期初數(shù)都是0 除非您有以前年度的資產(chǎn)負(fù)債表

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您好 請問有沒有做納稅申報 電子稅務(wù)局有財務(wù)報表嗎
2023-06-18
對的是的 還有應(yīng)交稅費應(yīng)負(fù)職工薪酬這些都需要統(tǒng)計 你們已經(jīng)開始經(jīng)營了你的年初數(shù)不是零就是你盤點的這些數(shù)據(jù)
2024-01-02
同學(xué)你好 這個需要做固定資產(chǎn)盤盈的 報廢了的我覺得可以不做盤盈了
2023-01-05
您好,如果時間來不及查原因,先按現(xiàn)在的出一個報表,到時查出原因再調(diào)賬,更正報表。
2023-10-17
您好,我們用倒算耗用數(shù),不是很準(zhǔn),但這是備用方案。以去年盤點數(shù)據(jù)為期初數(shù)。按采購數(shù)據(jù)登記本月進貨。根據(jù)銷售額/產(chǎn)量倒推或估算本月耗用材料。計算期末庫存(期初%2B采購-估算耗用)。
2025-05-08
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