您好 請問有沒有做納稅申報 電子稅務(wù)局有財務(wù)報表嗎
老師,我才來一家工業(yè)制造業(yè)企業(yè),因為年終要盤點車間固定資產(chǎn),存貨這些。12月底,我去工廠的車間里面盤了一次生產(chǎn)機器設(shè)備。盤點過程中,發(fā)現(xiàn)有幾個情況,1是有的機器暫時沒用,閑置了,后面生產(chǎn)需要,才會繼續(xù)使用。2是有的機器應(yīng)該是壞了的,報廢了好久,沒用了,但是沒做任何處置,依然擺放在車間的各個角落。3盤點的有的資產(chǎn),包括已經(jīng)報廢好久了的資產(chǎn),在賬面并未找到對應(yīng)的資產(chǎn)。我的問題是:1,閑置了的資產(chǎn),是否還需要繼續(xù)計提折舊?2,報廢了資產(chǎn),沒做處置的,賬上也沒有對應(yīng)的這些報廢的資產(chǎn),那需要在賬上作盤盈處理嗎?在賬面補做這些報廢好久的固定資產(chǎn)嗎?還是,賬面沒有的話,就不用管了?但是后期報廢的資產(chǎn)要是被處置的話,賬上又沒有對應(yīng)的資產(chǎn),賬也沒法做吧?
老師,我12月份才入職一家工業(yè)制造業(yè)企業(yè)。年底去車間盤點固定資產(chǎn),發(fā)現(xiàn)一個問題,報廢了的資產(chǎn),賬面之前沒入賬固定資產(chǎn)。請問盤點了以后,需要在賬面補做固定資產(chǎn)盤盈的賬務(wù)處理嗎?因為已經(jīng)報廢了,盤點的時候,據(jù)了解,有的報廢了幾個月,半年,有的甚至都報廢了幾年。這次12月底,我們?nèi)ボ囬g盤點生產(chǎn)設(shè)備那些,發(fā)現(xiàn),盤點出賬面上沒有的報廢資產(chǎn)。這些資產(chǎn),只是報廢,不能使用了,但還沒做任何處置。請問,怎么處理這個問題?
老師,我現(xiàn)任一家制造業(yè)企業(yè),他們已經(jīng)有一年沒做帳了,我看了一下他們之前的賬,會計科目都是錯用,存貨的科目沒有細(xì)分,我是先按上任會計的科目先補賬還是先調(diào)賬呢?如果先調(diào)賬,存貨盤盈好做賬,盤虧不好處理了,沒有盤點表做支撐,去年他們月末都沒有盤點庫存
老師您好,我想問一下,如果去到一個工廠他們是生產(chǎn)加工鏡子的,但是他們沒有用財務(wù)軟件,只是用電子表格記錄應(yīng)付應(yīng)收款,費用之類。費用還沒有發(fā)票,直接就報銷了,倉庫從來都沒有盤點,也不知道還有多少貨,也碎了很多鏡子,也沒有盤點過,他們的意思說之前都是亂七八糟的會計也不會,現(xiàn)在要請專業(yè)的會計做正規(guī)的賬,我想問一下老師,如果我去接手的話應(yīng)該從哪里下手。
老師,我們公司設(shè)置了一個會計科目是其他貨幣資金-在途資金,是因為我們的銷售款都是今天收款第二天銀行才到賬,所以呀會有這個過渡科目,然后現(xiàn)在是其他貨幣資金-在途資金貸方出現(xiàn)了金額,我查了去年和今年的賬都沒有做錯,是前幾年的賬有錯,我也是今年才接受的賬,想問一下老師,現(xiàn)在不夠時間去慢慢查以前的錯誤,有什么辦法先把這個季度的報表先做好了嗎?
我們公司買了一批二手車,我們把款付給了賣家,我們收到的車輛發(fā)票卻是另外一個單位開的,這個怎么來入賬,需要三方簽訂一個啥證明不,
今天收到1張發(fā)票,品名是 電信服務(wù)*服務(wù)費 增稅專用發(fā)票 金額253667.92 稅額15220.08元 款已經(jīng)用銀行存款支付,業(yè)務(wù)人員只說是服務(wù)費,這個該怎么入賬呢
這個應(yīng)收利息指什么?
食堂買菜計入什么費用
老師口格部分要手寫嗎
老師,一個月做完帳,報稅的數(shù)據(jù)和報表的數(shù)據(jù),有哪是需要一致的
公司和個體戶之間簽無息借款合同 就是個體戶借公司的錢 那個體戶涉及什么稅嗎?
老師,在什么情況下需要計提地方,教育,城市維護建設(shè)稅
老師你好!我想問一下我現(xiàn)在公轉(zhuǎn)私,一個工人不干了,工資要給結(jié)清,他是一萬元,這個月還沒有申報工資,我想問一下這個錢可以給他一次發(fā)完嗎?那個個稅會不會在我的公帳上扣了呢?
老師最后一個口怎么填
我做的是內(nèi)賬,外賬有代賬公司
內(nèi)賬的話 那您先補賬 然后做盤點 然后再根據(jù)盤點調(diào)賬
好的,老師
嗯嗯 歡迎有疑問繼續(xù)提問哈
老師,我中途建賬,我的財務(wù)系統(tǒng)跟之前公司的有些科目不一樣,上任會計科目的數(shù)據(jù)我可以放在我的財務(wù)系統(tǒng)其他科目里嗎?
可以 只要記得自己是怎么調(diào)整科目的就好
等把去年所有的賬都補完了,盤點庫存再把所有用錯的科目全部調(diào)整過來,這樣可以嗎
老師,如果老板說從明天開始盤點庫存開始建賬,之前的賬也不用補了的話,上半個月的銷售收入和采購的數(shù)據(jù)需要倒退算出來嗎
等把去年所有的賬都補完了,盤點庫存再把所有用錯的科目全部調(diào)整過來,這樣可以的
現(xiàn)在老板說不用補去年的賬了,從這個月開始新建賬重新做,之前不用管了,如果月中盤點建賬的話,上半月存貨的數(shù)據(jù)期初數(shù)是不是可以根據(jù)進銷存系統(tǒng)6月份上期數(shù)據(jù)進行建賬,然后根據(jù)入庫單和出庫單從一號做起來,做到盤點日期時,如果發(fā)現(xiàn)存貨有差異,在進行盤盈盤虧處理,老師,這樣可以嗎?
那就新建賬套 然后盤點 如果有差異 再做調(diào)整 可以的
老師,如果不用補賬的話,重新開始建賬的話,那資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表是不是就沒有期初數(shù)據(jù)和本年累計數(shù)了?車間購買的生產(chǎn)設(shè)備和實收資本之前從來沒有做賬,如果要重新做的話,固定資產(chǎn)和實收資本可以直接做成期初數(shù)還是需要調(diào)賬的方式記入呢
新建賬套的話?資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表就沒有期初數(shù)據(jù)和本年累計數(shù) 需要調(diào)賬的方式記入
如果不補做賬的話,數(shù)據(jù)都不連貫,如何取數(shù)據(jù)呢
期初數(shù)都是0 然后盤點補做分錄入賬
那固定資產(chǎn)和實收資本呢,直接做期初數(shù)還是需要做調(diào)賬記入呢?
需要做調(diào)賬記入 因為期初都是0啊 新建賬套 期初數(shù)都是0 除非您有以前年度的資產(chǎn)負(fù)債表