你好,增值稅免征了,附加稅也就是免征的。 增值稅分錄是 借:應(yīng)收賬款等科目 ???, 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 ?,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 ??, 貸:營(yíng)業(yè)外收入—增值稅減免? ? ? 附加稅免征了,就直接不用做計(jì)提分錄了

                                    
                                    
                                    
                                    
                                    小規(guī)模納稅人一季度不超過(guò)30萬(wàn),是免征增值稅的。如果說(shuō)開(kāi)了40萬(wàn)的話,我這個(gè)增值稅是按40萬(wàn)算呢,還是按40萬(wàn)減30萬(wàn)算呢。計(jì)提城建稅和附加稅按哪個(gè)提,會(huì)計(jì)分錄怎么做?
請(qǐng)問(wèn)下老師,小規(guī)模納稅人季度銷售額不超過(guò)9萬(wàn),都是開(kāi)的普票免征增值稅,那附加稅是不是也免征,怎么填表呢,直接填0嗎
請(qǐng)問(wèn)老師小規(guī)模納稅人季度不超過(guò)45萬(wàn)免征增值稅,附加稅是季度不超過(guò)30萬(wàn)免稅,假如這個(gè)季度銷售了40萬(wàn),增值稅免了,而附加稅是根據(jù)實(shí)際繳納的增值稅作計(jì)稅依據(jù)的,所以也免稅嗎?還是根據(jù)課件講的超過(guò)30萬(wàn)減半征收,假如增值稅發(fā)票上稅額是4000,附加稅是4000×7%×50%嗎?麻煩老師了
小規(guī)模納稅人季度開(kāi)票不到30萬(wàn),增值稅免征,我問(wèn)你一下老師,那是不是附加稅也不用計(jì)提了。免征了呢,這個(gè)分錄怎么做
老師你好,月子公司,小規(guī)模納稅人,季度不超過(guò)45萬(wàn)免征增值稅,分錄怎么做?附加稅分錄也要做嗎?
                老師,請(qǐng)問(wèn)國(guó)際貨運(yùn)代理公司收的報(bào)關(guān)費(fèi)符合免稅?
支付經(jīng)營(yíng)所得個(gè)稅怎么做會(huì)計(jì)分錄
老師,知道個(gè)體工商戶能不能給員工繳納五險(xiǎn)不。
老師你好稅務(wù)打電話說(shuō)我們公司有異常憑證,是22年4月份,25年8月轉(zhuǎn)的進(jìn)項(xiàng),我不懂稅務(wù)局啥意思,下邊是以前會(huì)計(jì)做的賬
這個(gè)發(fā)票抬頭是個(gè)人對(duì)嗎?可以使用嗎?
老師,一般納稅人,有進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng),那么在認(rèn)證抵扣后計(jì)算應(yīng)交增值稅,那么怎么做相應(yīng)分錄,進(jìn)項(xiàng)有沒(méi)有余額還是需要結(jié)轉(zhuǎn)到哪里
比如說(shuō)裝修公司給裝修,不含稅成本是1萬(wàn),我們自己付8個(gè)點(diǎn)的錢,就是10,800,約定的開(kāi)出的稅率是13% ,那開(kāi)出來(lái)的發(fā)票含稅價(jià)應(yīng)該是10,800還是11,300(以不含稅10000算)呢?
老師好!這樣的發(fā)票可以把人工費(fèi)改成勞務(wù)費(fèi)嗎?
董孝斌老師好!現(xiàn)在有這么多發(fā)票剛認(rèn)證,之前還有2024年的發(fā)票,就是開(kāi)發(fā)票才做收入,那現(xiàn)在怎樣處理進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的問(wèn)題,老師指導(dǎo)一下
收到30萬(wàn)發(fā)票,技術(shù)維護(hù)也已經(jīng)完成,但是我們合同約定是分三次分批支付(每個(gè)月支付10萬(wàn)) 請(qǐng)問(wèn),這種情況,可以每月確認(rèn)10萬(wàn)的費(fèi)用嗎?


借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸:營(yíng)業(yè)外收入-增值稅減免 這個(gè)分錄季末時(shí)一次做,還是每次開(kāi)票下面都分別做這筆分錄呢?
你好,這個(gè)分錄是 季末時(shí)一次性做的處理