借預(yù)付賬款,貸固定資產(chǎn), 借固定資產(chǎn) 應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)、 貸預(yù)付賬款 之前的折舊多做的紅沖,借管理費(fèi)用,負(fù)數(shù)借累計(jì)折舊負(fù)數(shù)。
你好,我們購(gòu)入一臺(tái)設(shè)備,四月份公賬付款,做分錄借:應(yīng)付賬款—某公司,貸:銀行存款。五月份收到了發(fā)票該怎么做分錄啊,借:固定資產(chǎn),貸:銀行存款 嗎
老師好 ,請(qǐng)問一下公司買了一套家具,款項(xiàng)是3月支付的,發(fā)票和家具是6月份送到公司的,3月份付款時(shí)的分錄如果有設(shè)預(yù)付賬款是不是應(yīng)該是借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款,如果沒有設(shè)預(yù)付賬款科目是不是應(yīng)該是借:應(yīng)付賬款 貸:銀行存款 6月份收貨及發(fā)票時(shí)借:固定資產(chǎn) 貸:預(yù)付賬款或者應(yīng)付賬款,7月份計(jì)提折舊時(shí)借:管理費(fèi)用-折舊費(fèi) 貸:累計(jì)折舊
老師好,之前六月份公司買了一批白鋼晾曬架,總金額是6500元,六月份我公司支付4500預(yù)付款,并且到貨了。七月份我公司支付尾款2000元。六月份我做的賬是:借預(yù)付賬款,貸現(xiàn)金4500.接下來我應(yīng)該怎么記了?白鋼晾曬架走固定資產(chǎn)里。謝謝老師,麻煩詳細(xì)寫一下,謝謝了
老師,請(qǐng)問,公司3月份買了一臺(tái)設(shè)備,付了預(yù)付款50%,9月收到預(yù)付款退款,設(shè)備折舊了5個(gè)月,現(xiàn)在設(shè)備退回給供應(yīng)商,賬務(wù)上處理這樣對(duì)不對(duì)?借:累計(jì)折舊,貸:制造費(fèi)用(紅字),借:固定資產(chǎn) 貸應(yīng)付賬款(紅字)
老師,3月份購(gòu)買了一臺(tái)設(shè)備,預(yù)付的賬款。借,固定資產(chǎn),貸,預(yù)付賬款。5月份對(duì)方公司給開了專票,怎么處理?謝謝
老師,假設(shè)我開回來的發(fā)票是1500,我只報(bào)銷1200元,剩下多出來的300元發(fā)票怎么辦?
現(xiàn)在外資企業(yè)在所得稅和增值稅上有什么優(yōu)惠嗎?可以詳細(xì)說說不,懂的老師
總公司給分公司打款用于日常手續(xù)費(fèi)等備用,在打款時(shí)應(yīng)該備注什么
企業(yè)年度利潤(rùn)表資產(chǎn)減值損失為負(fù)數(shù),做匯算清繳時(shí)需要在納稅調(diào)整明細(xì)表第33行填證書調(diào)整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負(fù)債表時(shí)數(shù)字后面的小數(shù)點(diǎn)就算是零也要表示出來畫一橫或者是兩個(gè)零嗎
老師我4月份計(jì)提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時(shí)我也要報(bào)4月的個(gè)稅,個(gè)稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應(yīng)發(fā)工資數(shù)填在個(gè)稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個(gè)稅,我在照抄系統(tǒng)上的個(gè)稅做實(shí)發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費(fèi)未付款,但是我做分錄的時(shí)候,用庫(kù)存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說年底結(jié)賬 分錄是 借本年利潤(rùn),貸利潤(rùn)分配-未分配利。我想問的是這里的本年利潤(rùn) 是不是指利潤(rùn)表的本年累計(jì)金額轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)?
從業(yè)證書取消后,現(xiàn)在從事會(huì)計(jì)記賬工作,需要取得證書嗎
老師, 2月5號(hào)收到A公司的發(fā)票3萬元,2月9號(hào)A公司把這張發(fā)票紅沖了 這2張發(fā)票我要做分錄嗎?
也就是先做一分錄,沖平之前的。再重新分錄是嗎?
對(duì)的,是的,是這么做的。
好的,謝謝老師
不用客氣,周末愉快