你好,學(xué)員,耐心等一下
我司小規(guī)模納稅人外貿(mào)企業(yè), 正常出口報(bào)關(guān),出口金額不超過3萬(wàn)人民幣,但是沒有購(gòu)買稅控設(shè)備,也沒有開具出口免稅發(fā)票。我想問下報(bào)稅的時(shí)候可以填寫成未含稅銷售額,當(dāng)成內(nèi)銷處理嗎?
老師,我上個(gè)月開了出口發(fā)票,也在這個(gè)月26號(hào)申報(bào)了增值稅,也填了出口銷售金額在主表上,但是生產(chǎn)企業(yè)離線版申報(bào)還沒有申報(bào),有關(guān)系的嗎?因?yàn)樯陥?bào)的海關(guān)代碼是新的,在稅務(wù)系統(tǒng)上還是舊的,所以前幾天我申請(qǐng)變更,直到今天下行才審核通過,那請(qǐng)問我現(xiàn)在再申報(bào)可以嗎,還是等到下個(gè)月15號(hào)前申報(bào)?
老師,請(qǐng)問,我司銷售給供應(yīng)鏈商家出口商品,簽訂了委托代理服務(wù)協(xié)議,但是實(shí)際上,我們是內(nèi)銷形式,供應(yīng)鏈商家全權(quán)出口貨物,與我司沒有任何關(guān)系,我們也是直接與供應(yīng)鏈商家結(jié)款,但是代理出口的報(bào)關(guān)及服務(wù)費(fèi)要我司承擔(dān),供應(yīng)鏈商家也開了代理出口服務(wù)費(fèi)發(fā)票給我司,這是不是錯(cuò)的?是開具的這個(gè)服務(wù)費(fèi)有問題嗎?
老師,我們有出口業(yè)務(wù),報(bào)關(guān)是委托代理報(bào)關(guān),平時(shí)是外貿(mào)銷售人員委托代理報(bào)關(guān),沒有給財(cái)務(wù)裝箱單,也沒有開銷售發(fā)票,增值稅申報(bào)時(shí)做的無(wú)票申報(bào),稅務(wù)也沒有問過,這樣操作有風(fēng)險(xiǎn)嗎?
亞馬遜平臺(tái)銷售東西,當(dāng)時(shí)貨代沒有給我們正式報(bào)關(guān),我們現(xiàn)在轉(zhuǎn)內(nèi)銷報(bào)增值稅可以嗎?銷售東西的款是轉(zhuǎn)到了老板賬戶上,老板轉(zhuǎn)入公司賬戶。亞馬遜是銷售給個(gè)人的,沒有開發(fā)票,那是做未開票收入申報(bào)嗎
對(duì)外投資涉及什么科目
老師,如果去面試電商財(cái)務(wù)需要注意哪些問題呢
老師,員工4月20號(hào)離職,沒有上滿足月,4號(hào)清明節(jié)那天要算工資嗎?
老師,公司買了一瓶159的防曬霜送客戶怎么記賬?
老師,你好,我們是一家建筑公司,甲方監(jiān)理要去材料廠商考察的差旅費(fèi)可以在我們公司報(bào)銷么?就是代客報(bào)銷
麻煩問下各位老師,有一家單位在做基礎(chǔ)建設(shè)前期籌建,本來是自然資源局招投標(biāo)委托第三方建設(shè)就好,但是由于時(shí)間緊迫,該單位自己找人做了前期籌建自己?jiǎn)挝惶湾X付了款,后期自然局又把錢全額轉(zhuǎn)給該單位了,這個(gè)會(huì)計(jì)怎么做科目啊,前期放在應(yīng)收帳款后期下賬可以嗎,那還需要籌建期花費(fèi)的發(fā)票嗎?
老師,光租車如何開發(fā)票,稅率多少?車帶人呢?
轉(zhuǎn)讓上市公司的股權(quán)需要繳納增值稅嘛?
老師好,請(qǐng)問下,關(guān)于預(yù)付出去的款項(xiàng),針對(duì)于核銷發(fā)票可以提供下解決方案嗎?我們是做企業(yè)培訓(xùn)的,有很多的代理商,一個(gè)月兩次結(jié)算款會(huì)付過去,但有些代理商開的發(fā)票金額并不是我們當(dāng)次付出的,就很多不對(duì)應(yīng),加上我們現(xiàn)在上了新的財(cái)稅軟件,原來是有個(gè)手工的表,出納每天登記對(duì)公付的公司款項(xiàng),再人為的手工去核銷,現(xiàn)在就是在想有沒有比較節(jié)省時(shí)間的方法,怎么去核銷,因?yàn)樯狭讼到y(tǒng)后,出納也不需要手工登記日記賬了對(duì)接了銀企直連,直接看軟件里的日記賬就行,主要是長(zhǎng)期以往,到底還有多少發(fā)票沒回來,這個(gè)就不是很精準(zhǔn)的數(shù)了,賬我們一般是跨月做完,但發(fā)票是實(shí)時(shí)有時(shí)會(huì)收到的,希望老師可以給點(diǎn)思路,感謝
我單位24年10月成立,25年1月開始生產(chǎn)并有了收入;24年發(fā)生了16萬(wàn)的費(fèi)用【其中業(yè)務(wù)招待費(fèi)2萬(wàn)元】,計(jì)入了當(dāng)期損益。 麻煩問下:現(xiàn)在匯算清繳時(shí),是要將這16萬(wàn)的費(fèi)用 全額調(diào)增,然后26年做25年匯算時(shí)再將其調(diào)減嗎?或者,該如何正確調(diào)整?。?以后年度利潤(rùn)彌補(bǔ)虧損時(shí),24年的這16萬(wàn)費(fèi)用會(huì)不會(huì)自動(dòng)體現(xiàn)在可彌補(bǔ)數(shù)額中啊
你好,學(xué)員,增值稅平時(shí)有申報(bào)收入嗎?
老師,增值稅平時(shí)做無(wú)票申報(bào)了
委托報(bào)關(guān),平時(shí)增值稅有申報(bào)收入就可以了,沒有開發(fā)票的做無(wú)票收入申報(bào)