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老師,在建工程我應(yīng)該暫估入賬轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn),但是在去年11月份的時(shí)候我沒(méi)有轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)就預(yù)提折舊了,現(xiàn)在應(yīng)該怎么處理

2024-05-17 08:32
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-05-17 08:38

您好 請(qǐng)問(wèn)您計(jì)提折舊的時(shí)候分錄怎么寫的

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快賬用戶1392 追問(wèn) 2024-05-17 08:49

借:管理費(fèi)用 貸:累計(jì)折舊 和固定資產(chǎn)的分錄一樣

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齊紅老師 解答 2024-05-17 08:59

那您現(xiàn)在補(bǔ)做轉(zhuǎn)固分錄就好了 借 固定資產(chǎn) 貸 在建工程

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快賬用戶1392 追問(wèn) 2024-05-17 08:59

以前計(jì)提的折舊不用調(diào)整了嗎?

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齊紅老師 解答 2024-05-17 09:02

固定資產(chǎn)已經(jīng)達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài) 沒(méi)有轉(zhuǎn)固?以前計(jì)提的折舊不用調(diào)整了

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快賬用戶1392 追問(wèn) 2024-05-17 09:04

現(xiàn)在也是暫估入賬,因?yàn)檫€有沒(méi)開來(lái)的工程票,后期來(lái)票后該怎么做?

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齊紅老師 解答 2024-05-17 09:06

您在建工程暫估入賬的時(shí)候分錄怎么寫的

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快賬用戶1392 追問(wèn) 2024-05-17 09:13

現(xiàn)在還沒(méi)有入呢,這不是早上來(lái)咨詢您了,您幫看看該怎么處理

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齊紅老師 解答 2024-05-17 09:22

借:在建工程 不含可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付賬款 開來(lái)發(fā)票 借:應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付賬款 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)付賬款 支付款項(xiàng) 借:應(yīng)付賬款 貸:銀行存款 轉(zhuǎn)固 借 固定資產(chǎn) 貸 在建工程

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快賬用戶1392 追問(wèn) 2024-05-17 09:24

后期還可以再往里邊轉(zhuǎn)是吧,現(xiàn)在如果暫估不出來(lái)還有多少應(yīng)付款可以不暫估嗎?就等票來(lái)了再做賬可以嗎?

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齊紅老師 解答 2024-05-17 09:26

如果沒(méi)有確定的金額 可以不暫估的

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快賬用戶1392 追問(wèn) 2024-05-17 09:28

老師,這個(gè)月現(xiàn)有的在建工程金額直接轉(zhuǎn)固定資產(chǎn),摘要就寫暫估轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)?因?yàn)閺娜ツ?1月份開始就已經(jīng)預(yù)提上了

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齊紅老師 解答 2024-05-17 09:32

?現(xiàn)有的在建工程金額直接轉(zhuǎn)固定資產(chǎn),摘要就寫暫估轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)? 是的

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快賬用戶1392 追問(wèn) 2024-05-17 09:34

好的,以前預(yù)提的應(yīng)該沒(méi)事吧

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齊紅老師 解答 2024-05-17 09:41

以前預(yù)提的沒(méi)事的哈

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快賬用戶1392 追問(wèn) 2024-05-17 09:43

這個(gè)月,先暫估轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)后再計(jì)提折舊吧

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齊紅老師 解答 2024-05-17 09:46

這個(gè)月,先暫估轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)后再計(jì)提折舊? 是的

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快賬用戶1392 追問(wèn) 2024-05-17 09:50

本月可提吧?

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齊紅老師 解答 2024-05-17 09:50

本月可以計(jì)提的哈

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