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老師你好:以前的機器設備沒有入賬,也沒開發(fā)票,現(xiàn)在想入賬,該如何處理?謝謝

2022-05-20 17:01
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-05-20 17:01

你好,當時有支付的證明嗎?

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快賬用戶8044 追問 2022-05-20 17:02

有合同和付款的單子

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齊紅老師 解答 2022-05-20 17:02

可以的,用這個來做,但是你的折舊沒法抵扣所得稅。

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快賬用戶8044 追問 2022-05-20 17:05

借:固定資產(chǎn),貸計什么?錢早就支付了。

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齊紅老師 解答 2022-05-20 17:07

你好,是公戶支付的嗎?那你看一下你的銀行一致嗎。

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快賬用戶8044 追問 2022-05-20 17:08

只有一部分公戶支付,其他是私戶轉(zhuǎn)的

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齊紅老師 解答 2022-05-20 17:09

那你就帶其他應付款,公司賬戶支付的貸銀行存款。

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快賬用戶8044 追問 2022-05-20 17:10

好的,謝謝

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齊紅老師 解答 2022-05-20 17:13

不用客氣,工作順利

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你好,當時有支付的證明嗎?
2022-05-20
按盤盈方式入賬?;蛘咧苯幼鰹楫斊谫徣?入賬
2023-08-22
借:利潤分配-未分配利潤 應交稅費-增值稅-就行 貸:應付賬款
2025-04-15
同學您好,借:固定資產(chǎn),貸:其他應付款等,借:以前年度損益調(diào)整-XXX費用相關科目,貸:累計折舊,借:應交稅金-應交所得稅,貸:以前年度損益調(diào)整-所得稅費用 借:未分配利潤貸:以前年度損益調(diào)整-XXX費用
2023-06-16
您好,那就現(xiàn)在入賬
2021-08-01
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