你好,最后一個分錄做反了。
老師,目前進項大于銷項,期末有留底稅額,進項稅額,銷項稅額,進項稅額轉出期末有余額,需要月末結轉嗎
月末,增值稅進項稅額大于銷項稅額,有留抵稅,怎樣結轉
老師,認證的進項大于銷項,這種月末怎樣結轉增值稅呢,還有留底的
進項大于銷項 有留抵 月末我這樣結轉是對的嗎
你好。我月初有留抵稅,本月進項少于銷項,但是月末還是有留抵稅,我月末需要結轉附加稅嗎?需不需要交稅?
@董孝彬老師,剛好找到會計分錄。
老師,這個是11月30完工,,什么時候開始攤銷呢
員工安排在外地工作,算出差嗎?公司租的房子,住宿費怎么入賬
老師您好,這個分錄該怎么去解釋呢
老板要說他往年有實繳,但是都到其他應付款里了,讓調賬: 讓全體股東簽老板實繳協(xié)議,決議,投資款確認書, 需不需要寫情況說明或者在協(xié)議里,注明老板往年,那些銀行打款是投資款,并把這些銀行明細與回單附后面,再讓全體股東簽字?
老師好,建筑行業(yè)小規(guī)模納稅人扣除分包款的適用條件;簡易計稅必須采用3%的稅率嗎?如果開1%的發(fā)票,是不是就不適用簡易計稅?
電子銀行承兌匯票的轉讓操作是需要去銀行的嗎?
老師好,小規(guī)模是在適用簡易計稅的方式下才可以減分包款還是小規(guī)模就可以減分包款,如小規(guī)模開1%的發(fā)票,還適用簡易計稅預繳稅款嗎?
無形資產當月減少要不要計提攤銷,怎么和Aideepsick不一致
一般納稅人的認定信息表去哪里查詢?
這樣子呢
可以的,這個是正確的。
問下哦 就是當月開回來的專票當月沒有認證抵扣,要次月之后再抵扣 ,怎么做賬
借庫存商品 應交稅費待認證, 貸銀行 這個是做賬,沒有認證的, 認證之后借應交稅費,應交增值稅進項 貸應交稅費待認證
進項大于銷項是可以不做結轉的嗎
只做第一個和第二個就可以
最后一個未交增值稅的不做?
對的,是的,可以不用做的,不做有一個好處,你看你當年交了多少增值稅,看未交增值稅借方余額就可以的。
好的 謝謝老師
不用客氣,工作愉快
我這樣做是OK的嗎
前面有沒有抵扣的進項的 ,進項比銷項大的
就是我想問下 我可以直接不做結轉了嗎 不用交增值稅的情況下 就是上面的結轉銷項跟進項稅額都不做
可以的,可以這么做的。
感覺這樣子簡單點
和你上面不一個樣,只不過是少了一個第三個分錄
然后要交稅的時候我就把要交的增值稅金額結轉到未交增值稅上
對的,是的 是這么做的
終于搞明白了
不用客氣,工作愉快