,這個(gè)發(fā)票是開(kāi)的公司名字還是開(kāi)的誰(shuí)的名字?
老師,請(qǐng)問(wèn)一下,我公司前期用法人房產(chǎn)在郵儲(chǔ)貸款一筆500萬(wàn)的款,還了100萬(wàn)之后,通過(guò)一個(gè)小額貸款公司把剩余的400萬(wàn)還了。之后用法人房產(chǎn)在另一個(gè)銀行貸了700萬(wàn),這700萬(wàn)沒(méi)有進(jìn)公司賬戶,收到700萬(wàn)后歸還小額貸款公司400,剩余300萬(wàn)打在別人的戶頭,后期還貸由公司支付。像這種個(gè)人抵押貸款公司還款的,要怎么做賬?
老師,我們公司之前借個(gè)人的錢,個(gè)人打到法人賬戶了,現(xiàn)在還款用的公司賬戶還給給人的,導(dǎo)致其他應(yīng)收款一直掛著這個(gè)個(gè)人,該怎么處理
請(qǐng)問(wèn)老師,我公司之前并沒(méi)有注冊(cè),一直是掛靠的上面公司,買設(shè)備時(shí)買方與上面公司簽的合同,款也通過(guò)他公戶轉(zhuǎn)賬,現(xiàn)在我注冊(cè)了公司,對(duì)方與我發(fā)簽了合同變更,剩余款項(xiàng)由我公司自己打款,現(xiàn)在我公司想建賬,這個(gè)設(shè)備該怎么做賬呢?
請(qǐng)問(wèn)老師,有一個(gè)設(shè)備之前一直是公司法人給的款,現(xiàn)在注冊(cè)公司后,剩余款項(xiàng)由公戶走賬,該怎么做賬?我想把法人給的錢計(jì)入其他應(yīng)付款,這個(gè)后期怎么回沖呢?
2022年乙方給公司開(kāi)了22萬(wàn)的人工費(fèi)普通發(fā)票,我看之前的會(huì)計(jì)直接庫(kù)存現(xiàn)金付的款,然后還有一次賬務(wù)是公司法人還的現(xiàn)金。 借:應(yīng)付賬款22萬(wàn) 貸庫(kù)存現(xiàn)金22萬(wàn) 借:庫(kù)存現(xiàn)金22萬(wàn) 貸:其他應(yīng)付款22萬(wàn) 去年的賬,我想把這兩個(gè)分錄紅沖掉,紅沖后,其他應(yīng)付款法人余額為借100萬(wàn),法人欠公司100萬(wàn),年底我該怎么平賬
老是您好,我公司新成立一個(gè)外地分公司,有一些人員調(diào)整到分公司名下,這些人個(gè)稅APP專項(xiàng)附加代扣公司已經(jīng)默認(rèn)為分公司,但是為什么我在分公司自然人個(gè)稅扣繳系統(tǒng)中拉不到他們的專項(xiàng)附加數(shù)據(jù)呢?原母公司中相應(yīng)人員已做離職并報(bào)送成功的。
老師,我們北京公司不經(jīng)營(yíng)了,讓出納居家辦公,我們是想給出納降一半的工資,這樣合理嗎?社保正常繳納。暫時(shí)還不能注銷,還有業(yè)務(wù)沒(méi)有完成,只是辦公室都沒(méi)有了。
怎么區(qū)分 工業(yè)制造企業(yè) 半成品及原材料
老師,我們是外貿(mào)公司,每月會(huì)有一部分訂單轉(zhuǎn)內(nèi)銷,那房租和物流的進(jìn)項(xiàng)可以抵扣嗎
你好,小規(guī)模公司,一個(gè)季度電商的無(wú)票收入,超過(guò)30萬(wàn)要繳納增值稅嗎
企業(yè)支付了一年房租24萬(wàn),按每月平攤2萬(wàn)計(jì)算,要怎么做憑證?
老師這個(gè)報(bào)稅是報(bào)7-9的收入,是所有開(kāi)票收入和不開(kāi)票收入嘛?
非全日制勞務(wù)合同和非全日制用工合同區(qū)別是什么?非全日制有什么條件?非全日制必須是長(zhǎng)期的嗎?短期的可以嗎?短期的可以多短呢?
公司25年1月份開(kāi)了一筆專票價(jià)稅合計(jì)283萬(wàn) 然后25年7月份 把1月份開(kāi)的這筆專票部分沖紅了120萬(wàn) 又在當(dāng)月(7月份)重新開(kāi)了一筆專票價(jià)稅合計(jì)118萬(wàn) 我想問(wèn)一下 這個(gè)月季報(bào)印花稅 我該怎么申報(bào)吖
2024年做了一筆分錄:借:預(yù)收賬款 貸:營(yíng)業(yè)外收入 現(xiàn)在跨年發(fā)現(xiàn)營(yíng)業(yè)外收入科目用錯(cuò)了,現(xiàn)在要把營(yíng)業(yè)外收入調(diào)成應(yīng)收賬款,跨年調(diào)賬得分錄怎么做?