你好,不可以,因?yàn)槭强缒甑膿p益事項(xiàng),應(yīng)當(dāng)通過? 以前年度損益調(diào)整? 科目核算? 才是的?
老師,21年管理費(fèi)用計(jì)提沒有發(fā)票,22年5月匯算清繳要調(diào)增這部分費(fèi)用,請(qǐng)問22年還需要做會(huì)計(jì)分錄嗎?還是直接在所得稅匯算清繳表上調(diào)增?
老師,請(qǐng)問21的匯算清繳,多繳納的稅費(fèi)沒有退掉而是用來抵扣22年一季度企業(yè)所得稅 21年第四季度企業(yè)所得稅:247.79 22年匯算清繳退稅:188.20 22年1季度企業(yè)所得稅:188.33 抵減后應(yīng)交0.13元
老師你好,22年企業(yè)所得稅匯算清繳要是要補(bǔ)交企業(yè)所得稅,這筆分錄是做回在22年12月份合理還是做23年1-5月份哪個(gè)個(gè)月做匯算清繳比較合理呢?
老師你好,現(xiàn)在在做22年企業(yè)所得稅匯算清繳。有個(gè)問題想請(qǐng)教下就是:補(bǔ)繳的企業(yè)所得稅是補(bǔ)計(jì)提回22年12月份,還是說23年哪個(gè)月做22年企業(yè)所得稅匯算清繳就做在哪個(gè)月那筆計(jì)提企業(yè)所得稅的分錄。
21年計(jì)提了年終獎(jiǎng),這筆錢23年4月才發(fā)了一部分,21年企業(yè)所得稅匯算清繳我沒做調(diào)增,所以我也所得稅少交了,現(xiàn)在是否可以跨年度做在22年企業(yè)所得稅匯算清繳調(diào)增,調(diào)增的是不是沒發(fā)的那部分?
會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)考試主觀題要求寫應(yīng)付職工薪酬的二級(jí)科目,沒有寫,其他沒有問題,是一分不給,還是會(huì)部分扣分?
先進(jìn)制造業(yè)是高新技術(shù)企業(yè)的制造業(yè)嗎
財(cái)管單選 2024預(yù)測(cè)銷售量3750、實(shí)際銷量4000,平滑指數(shù)也0.4,若平滑指數(shù)不變,則2025年預(yù)測(cè)銷售量為多少
老師,對(duì)公司兼職銷售人員社保補(bǔ)助計(jì)啥科目合理,以前他預(yù)支了采購(gòu)款都計(jì)了其他應(yīng)付,還計(jì)這科目嗎
之前兩家公司的內(nèi)賬合并在一個(gè)賬套里面,現(xiàn)在想把他們分開兩個(gè)賬套,數(shù)據(jù)如何轉(zhuǎn)移
8月開具銷項(xiàng),進(jìn)項(xiàng)最后一天被供應(yīng)商紅沖,導(dǎo)致8月需要交稅3.9萬。9月紅沖8月銷項(xiàng),但是8月稅費(fèi)還是得交,這個(gè)怎么處理老師?
老師,這里我是不是可以理解為 企業(yè)不管是生產(chǎn)還是外購(gòu) 只要沒有銷售環(huán)節(jié),就不允許抵扣進(jìn)項(xiàng) 您看我理解的對(duì)不?
請(qǐng)樸老師解答,請(qǐng)問老師,選項(xiàng)B怎么理解,計(jì)提減值,遞資增加,這里是確認(rèn)減值,遞延只會(huì)減少或者為0
請(qǐng)樸老師解答,請(qǐng)問老師,第三小問,我認(rèn)為 借:銀行存款100 貸:應(yīng)交稅費(fèi) 借:應(yīng)交稅費(fèi) 貸:以前年度損益調(diào)整 借:以前年度損益調(diào)整 貸:利潤(rùn)分配一未分配利潤(rùn)
24年12月2號(hào)簽合同,合同約定貨物于25年3月底之前發(fā)貨完畢,25年1至3月陸續(xù)發(fā)貨,購(gòu)買方?jīng)]有要求開發(fā)票,銷售方應(yīng)該在什么時(shí)候確認(rèn)收入?
老師,那小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則可以直接進(jìn)入(利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn))但是就會(huì)涉及到需要調(diào)整企業(yè)所得稅年報(bào)么 ,是不是就會(huì)存在退稅?
你好,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,是直接計(jì)入??利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn)。 這個(gè)不需要調(diào)整所得稅年報(bào)啊?
好的 謝謝老師啦
祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望你對(duì)我的回復(fù)及時(shí)予以評(píng)價(jià),謝謝。