同學你好 這個沒有投資款不能分紅
老師,之前公司做賬實收資本沒到賬了,就做了借:其他應收款(法人和股東) 貸:實收資本,現(xiàn)在需要調整下,做的:借:實收資本 貸:其他應付款,那其他應收款需要做調整嗎。?
你好,公司開業(yè)時未交實收資本100萬,但會計做了借銀行,貸實收。借其他應收,貸銀行。后老板借錢給公司運營,做的貸其他應收。這個帳現(xiàn)在應該沖點未交的實收資本吧,但是其他應收現(xiàn)在不足100萬,那么是應該把其他應收調到其他應付,再還老板錢嗎?這個不能算實繳的出資吧,希望老師指教
老師,公司去年9月成立,實收資本沒到位,我會計分錄做成了借:其他應收款貸:實收資本現(xiàn)在要調整報表,分錄該怎么做
老師,實收資本還沒收到400萬,之前會計已經(jīng)做了實收資本400萬了,現(xiàn)在又有股東投入1萬,我還能做實收資本嗎?回單上寫的是投資款?做了這筆賬,會影響哪幾個稅呢?
老師,我們公司沒有實收資本,但是之前會計做了 借:其他應收款 貸:實收資本 我現(xiàn)在沖回去,會影響未分配利潤嗎
稅務局長可能是哪個戶的專管員嗎
老師,我6月份的工資個稅報了0,后面我才發(fā)現(xiàn)有發(fā)工資,對公賬戶發(fā)啦30493元,這個要怎么做分錄,我的銀行余額才對的上
這個網(wǎng)址進去沒有機考模擬系統(tǒng)的登陸??! 有完整的登陸流程圖嗎?
財務軟件期末結轉,第一步期末檢查:計提稅金、結轉未交增值稅、計提所得稅、都需要三層憑證嗎?
老師好,請問這道題不是應該用所得的400—100還應該減7萬嗎?7萬不是也是支出的費用嗎
制造業(yè)一般納稅人 開票 今年 數(shù)量有虧空 金額沒有 這種明年能補回來。這種情況可以做一筆暫估 吧虧空的數(shù)量先補上嗎
合伙企業(yè)投資者5月借款買車,年底未還,需要交個稅嗎
老師,車輛撞著我們高速上的護欄,保險公司給錢打給我們了,開發(fā)票開車輛所有人還是保險公司?
老師,合同履約成本可以確認為存貨嗎?
老師房產(chǎn)稅和契稅是咋算的。