您好,這個是不需要調(diào)整的了
老師,請問匯算清繳后補(bǔ)交的稅費(fèi)分錄是不是這樣的,借:以前年度損益調(diào)整,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅。借:利潤分配-未分配利潤,貸:以前撤損益調(diào)整。繳納時,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸:銀行存款,但是去年的利潤表和資產(chǎn)負(fù)債表也結(jié)轉(zhuǎn)了,要不要調(diào)整去年的利潤表和資產(chǎn)負(fù)債表呢?
資產(chǎn)負(fù)債表日后事項(xiàng),為什么甲乙公司在調(diào)整所得稅的分錄時不一樣。甲:借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交所得稅,貸:以前年度損益調(diào)整 乙:借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交所得稅
老師,匯算完有所得稅,分錄為借:以前年度損益調(diào)整貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅,這個資產(chǎn)負(fù)債表需要調(diào)整嗎
#提問#老師 匯算清繳企業(yè)所得稅 分錄是借以前年度損益調(diào)整 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 以前年度損益調(diào)整在財(cái)務(wù)當(dāng)季度的財(cái)務(wù)申報(bào)表利益表中顯示嗎?
老師,賬上利潤是虧損,匯算有調(diào)整事項(xiàng)有利潤,繳納了企業(yè)所得稅,借:以前年度損益調(diào)整貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交企業(yè)所得稅,借:利潤分配——未分配利潤貸:以前年度損益調(diào)整,借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交企業(yè)所得稅貸:銀行,這樣做對嗎?
老師,去年8月~9月賬增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額、銷項(xiàng)稅額有錯,更正報(bào)表了,那我賬今年可以更改?那我要怎么改
老師工商年檢那個納稅總額是什么稅費(fèi)
法人變更的話,工商局已經(jīng)變更,還需要變更哪里?
小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則,23年記錯了一筆賬,分錄:借預(yù)付賬款2555,貸管理費(fèi)用2555。2024年調(diào)整了錯誤,借:管理費(fèi)用2555 貸預(yù)付賬款2555。24年匯算清繳做完了,審計(jì)現(xiàn)在說要調(diào)整24年匯算清繳,但是哦不明白為什么要調(diào)
老師,你好,請問大額醫(yī)保個人部分可以在個稅系統(tǒng)里面扣除嗎?
你好老師,業(yè)務(wù)人員,報(bào)銷快遞費(fèi)6萬,報(bào)銷單上有業(yè)務(wù)經(jīng)辦人簽字,業(yè)務(wù)快遞代發(fā)明細(xì)表,有業(yè)務(wù)人員鑒字,那么會計(jì)在審核時,對數(shù)據(jù)的真實(shí)性不用承擔(dān)責(zé)任嗎?
老師您好!三月份抵扣的進(jìn)項(xiàng)現(xiàn)在還能撤回嗎?
老師好,合伙企業(yè)的投資收益是要報(bào)在分類所得里,按20%算稅嗎?那申報(bào)經(jīng)營所得稅時是直接把這筆投資收益減掉申報(bào)就可以嗎
老師,我二月份的庫存搞錯了,接轉(zhuǎn)成負(fù)數(shù)了咋整
停車場收費(fèi),開普票,稅率多少,會計(jì)分錄怎么做
微信掃碼加老師開通會員
好的,謝謝老師!
不客氣的,祝您開心
這樣資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表的勾稽關(guān)系就對不上了
差額不是這個以前年度損益調(diào)整嗎
是的,老師,就差這個金額
那沒事,這個到下一期,他轉(zhuǎn)到未分配利潤,就會平了
就是下一年就平了?
嗯對是這個意思的
好的,謝謝老師!
不客氣的,祝您開心