那你這個工資申報了個稅嗎?
老師,我有這么一個問題:我們公司承接了一個鋼結(jié)構(gòu)安裝的工程,然后我們分包了出去,承包單位是一個勞務(wù)派遣公司,9月25日發(fā)包單位付款,付了80萬,拿錢的前提是:1.我們公司與所有務(wù)工人員簽定的勞動合同( 發(fā)包單位給的樣本)2.所有勞務(wù)人員的工資表,銀行卡 3.發(fā)票 我們付給勞務(wù)公司哪能有80萬,為了拿回這80萬我們到處找人,做工資表,簽合同。錢是拿回來了,可我們的帳怎么處理呢。我想了三個方案:方案1.把這些勞務(wù)人員全當(dāng)成勞務(wù)公司的人,然后讓他們出個代付款證明,付款證明就是工資表和發(fā)包單位付工資流水。 方案2.讓勞務(wù)人員開發(fā)票。老師我的問題是:1.哪個方案處理從有利于企業(yè)應(yīng)對稅務(wù)等部門檢查有利,還是兩個方案都不好,您有更好的建議。2.勞務(wù)派遣合同上是不是應(yīng)該注明怎么結(jié)算,這樣的合同結(jié)算是定好每個人多少錢,還是規(guī)定好干完多少平米的活,每平米多少錢?
人力資源公司怎么開稅票 根據(jù)財稅〔2016〕36號文件《銷售服務(wù)、無形資產(chǎn)、不動產(chǎn)注釋》,人力資源服務(wù)屬于現(xiàn)代服務(wù)中的商務(wù)輔助服務(wù).人力資源服務(wù)是指提供公共就業(yè)、勞務(wù)派遣、人才委托招聘、勞動力外包等服務(wù)的業(yè)務(wù)活動. 納稅人提供人力資源外包服務(wù),按照經(jīng)紀(jì)代理服務(wù)繳納增值稅,其銷售額不包括受客戶單位委托代為向客戶單位員工發(fā)放的工資和代理繳納的社會保險、住房公積金(注意此處不能扣除向員工發(fā)放的福利費).向委托方收取并代為發(fā)放的工資和代理繳納的社會保險、住房公積金,不得開具增值稅專用發(fā)票,可以開具普通發(fā)票. 一般納稅人提供人力資源外包服務(wù),可以選擇適用簡易計稅方法,按照5%的征收率計算繳納增值稅.。也就是說,工資部分不能開專票對嗎?
請問一下,勞務(wù)派遣公司既有一般計數(shù)稅,又有差額征稅(服務(wù)費開增票,代收代付開普票),那收入的中確認(rèn),代收代付的普票是不是也要算收入,同時代發(fā)放的工資要進(jìn)成本,要與普票的金額相一致,對嗎?對于這種代收代付工資的派遣公司什么情況下選一般計稅呢?2 如果是分包的勞務(wù)派遣公司,是不是只有服務(wù)費,用一般計稅,沒有差額計稅? 開票計收入,收到票計成本,進(jìn)項可以全部抵扣? 3 針對2的情況是不是和人力外包公司的情況是一樣的,可以參照人力外包公司的賬務(wù)處理? 4 如果公司有幫別的單位請鐘點工,臨時工,是不是可以根據(jù)銀行付款水單直接入成本,還是需要他們?nèi)ザ悇?wù)代開發(fā)票,才能入賬呢? 5最后勞務(wù)派遣公司財務(wù)做賬的注意事項是什 么?比如收到的房租,物業(yè)費用進(jìn)項可抵嗎?
老師,咨詢您一下,我們新成立的公司叫a吧,5月份成立的,5月24號收到一筆8萬的打款,是a的100%控股的b打款的,不計入實收資本,雙方簽了研發(fā)服務(wù)合同,說是b的研發(fā)服務(wù) 讓a公司的四個研發(fā)人員給干活。 問題: 一,5.31號我月末計提工資,五險一金和個稅時都計入管理費用開辦費了,5月成立公司算籌辦期嗎?計入管理費用-開辦費合適嗎? 二,當(dāng)時股東b給我們a公司打款時,不計入實收資本,后來就簽了服務(wù)合同,我們作為主營業(yè)務(wù)收入了那80000, 會計分錄,借,銀行存款 貸,主營業(yè)務(wù)收入, 應(yīng)交稅費增值稅, a公司收款8萬的會計分錄,我這樣做對嗎? 或者收款八萬還是計入研發(fā)支出呢?會計分錄用哪個正確呢?? 收款的時候 借:銀行存款 貸:預(yù)收賬款 后期研發(fā)成功后才確認(rèn)收入 借:預(yù)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額
我公司是勞務(wù)派遣公司,采用差額納稅,在收到對方發(fā)來的工資表時候就要給對方開票,我們的成本包括工資、代理費、商業(yè)保險三部分??鄢~是這三個數(shù)的匯總,但是一開始算的代理費和最后結(jié)算的代理費有誤差,這種情況怎么解決呢?
老師,政府補(bǔ)助10萬,所得稅申報表沒有填入營業(yè)外收入,這10萬要交企業(yè)所得稅嗎?我更正申報表,成本增加,可以嗎
汽車修理廠買的配件五金什么的,怎么做賬,如果進(jìn)制造費用,怎么結(jié)轉(zhuǎn)
想問下老師申請個體工商戶,這個在線申請的這個網(wǎng)點網(wǎng)址怎么填?
印花稅都計稅基礎(chǔ)是收入?成本,是看利潤表里面的營業(yè)收入?營業(yè)成本?管理費用(含工資)?財務(wù)費用(手續(xù)費,銀行管理費)?營業(yè)外收入(增值稅稅收減免轉(zhuǎn)入的)嗎?其中營業(yè)成本是含稅的。這些都要換算成不含稅的嗎。
老師,我是剛接手了一個出口退稅的企業(yè),是外貿(mào)企業(yè),對出口業(yè)務(wù)是個小白,我現(xiàn)在進(jìn)入稅務(wù)申報系統(tǒng)里,有個出口臺賬,我導(dǎo)出來以后和我報關(guān)單核對時,發(fā)現(xiàn)稅務(wù)系統(tǒng)里只有一個品種,可報關(guān)單上有4個品種,這是什么原因
請問老師,小規(guī)模無票收入填在哪個欄次,季度未超過30萬,有專票普票
老師!請問下采購商的款回到我們的出納賬上是資金回流嗎
老師,付給法院的訴訟申請費及擔(dān)保費(可以退回的)如何寫會計分錄
老師,廠房租賃公司,收到的電費是含稅的嗎
老師好,我們是建筑公司,成本發(fā)票開的有勞務(wù)費,材料,還有租賃的發(fā)票,做分錄是先進(jìn)工程施工,再把他結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本嗎?
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大部分都抱了
別大部分需要所有的, 因為你賬上做的成本費用減去這個發(fā)票,得得等于你申報的工資
只要有一點沒有申報,你增值稅和所得稅都抵扣不了。