同學(xué)你好 這個(gè)可以紅沖

是這樣前期開(kāi)的發(fā)票全額對(duì)方已付款,現(xiàn)在對(duì)方要紅沖其中的110902.22元,我們公司并把紅沖發(fā)票錢(qián)轉(zhuǎn)給了對(duì)方,我這分錄好像錯(cuò)了,怎么做呀
老師,上月發(fā)票金額開(kāi)錯(cuò)了,對(duì)方已付款,那我現(xiàn)在要將差額部分重新開(kāi)票需要備注什么嗎?還是將上月發(fā)票紅字沖銷(xiāo)
我們開(kāi)票金額開(kāi)多了(數(shù)量是對(duì)的,單價(jià)高了),對(duì)方不要發(fā)票紅沖,說(shuō)直接在應(yīng)付賬款里面沖減,這樣可以嗎?
開(kāi)票1881043.71對(duì)方付款1700000萬(wàn)差額181043.71對(duì)方不付款了,對(duì)方財(cái)務(wù)讓我們紅沖發(fā)票能紅沖發(fā)票金額的部分金額嗎?
老師,假如我們合同金額10萬(wàn),開(kāi)票開(kāi)了12萬(wàn),是專票,對(duì)方已經(jīng)認(rèn)證了,現(xiàn)在出現(xiàn)了狀況,對(duì)方要求把那個(gè)2萬(wàn)紅沖掉,我們可以直接紅沖差額2萬(wàn)的發(fā)票嗎,還需要對(duì)方退發(fā)票或者給什么資料嗎
老師您好!問(wèn)一個(gè)關(guān)于申報(bào)的問(wèn)題?,F(xiàn)在五月份增值稅顯示的是欠稅,六月份申報(bào)表上顯示的有留抵稅額。但是為什么抵扣不了五月份的欠稅呢?
老師賬戶凍結(jié)。借用子公司賬戶支付社保公積金稅金工資,怎么做賬呢?直接入在自己公司可否?當(dāng)成自己公司賬戶收支入賬。本來(lái)也應(yīng)該是母公司的收入和成本。就是借用賬戶暫時(shí)。2、支付稅款哪些直接子公司賬戶網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬到稅款收款帳戶是可以的吧?稅務(wù)系統(tǒng)就不點(diǎn)扣款那些操作對(duì)吧?
請(qǐng)問(wèn)老師,二手車(chē)交易發(fā)票為什么沒(méi)有稅額?
法人出差打車(chē)費(fèi),可以做管理費(fèi)用-差旅費(fèi)吧,
購(gòu)買(mǎi)防凍液記入什么科目?
老師,我們是一般納稅人,對(duì)方是小規(guī)模,他開(kāi)的計(jì)生用品是免稅的,開(kāi)出來(lái)發(fā)票是電子普通發(fā)票,稅率為0%,這個(gè)發(fā)票我們能要嗎?
老師好,固定資產(chǎn)之前會(huì)計(jì)沒(méi)有折舊完,中間也斷了幾年沒(méi)有折舊了;現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)這個(gè)問(wèn)題后,可以一筆分錄直接計(jì)提完嗎?金額也不大,5千多,固定資產(chǎn)原值也就3萬(wàn)多。
老師,怎么查公司是一般納稅人還是小規(guī)模啊
老師,A公司名下有車(chē),B公司沒(méi)有,B公司租A公司車(chē)的費(fèi)用可以入賬嗎?A,B公司都是制造業(yè)
請(qǐng)問(wèn)資產(chǎn)負(fù)債表其他應(yīng)付款根據(jù)什么科目填寫(xiě)?

