同學(xué)你好 對(duì)的 沒(méi)法申報(bào)
老師好,今天登錄電子稅務(wù)局發(fā)現(xiàn)有個(gè)現(xiàn)期改正通知書(shū),提示的是1季度印花稅中購(gòu)銷(xiāo)合同和建筑安裝合同未申報(bào),我們是房地產(chǎn)公司,1季度印花稅已經(jīng)申報(bào)了并繳納了稅金,當(dāng)時(shí)點(diǎn)擊這個(gè)也提示沒(méi)有可申報(bào)稅目,也沒(méi)有人電話(huà)或短信告知,今天登電子稅局才發(fā)現(xiàn),現(xiàn)在已經(jīng)過(guò)了期限,請(qǐng)問(wèn)怎么辦?不管可不可以。
老師我的電子稅務(wù)局稅務(wù)信息是這樣的,我22.6-22.9期間發(fā)生一筆60萬(wàn)的房租租賃費(fèi)收入,前任會(huì)計(jì)在22.10申報(bào)了印花稅,我想問(wèn)稅務(wù)局給規(guī)定的按照季度繳納,那我只有22年這一次租賃費(fèi)后來(lái)沒(méi)發(fā)生過(guò),對(duì)應(yīng)的這次印花稅申報(bào)過(guò)了后面是不是就算結(jié)束了不用再申報(bào)房屋租賃的印花稅了?是不是跟按次差不多?
有一筆租金收入近了基本戶(hù),沒(méi)開(kāi)發(fā)票,也沒(méi)有交房產(chǎn)稅和印花稅,請(qǐng)問(wèn)如何申報(bào)房產(chǎn)稅和印花稅? 另一筆租金收入開(kāi)了發(fā)票和交了房產(chǎn)稅印花稅。 然后兩處房產(chǎn)是沒(méi)有在這個(gè)公司名下,但是收入進(jìn)這個(gè)公司。 怎么申報(bào)沒(méi)開(kāi)發(fā)票的那一筆租金收入的睡呢
有租金收入,未交房產(chǎn)稅,然后稅源也沒(méi)有登記固定資產(chǎn)信息,有一筆租金收入倒是交了房產(chǎn)稅和印花稅,可能是去稅務(wù)局代開(kāi)發(fā)票時(shí)繳納的 但是這一筆沒(méi)有開(kāi)發(fā)票,所以就沒(méi)有繳納房產(chǎn)稅和印花稅,要怎么申報(bào)房產(chǎn)稅和印花稅呢?沒(méi)有在稅源管理那里登記不動(dòng)產(chǎn)信息是不是就沒(méi)法申報(bào)?
老師公司將部分廠(chǎng)房出租了,22年開(kāi)的出租專(zhuān)票,但是開(kāi)的是租期22年和23年的,請(qǐng)問(wèn)這22年交房產(chǎn)稅還是按之前從價(jià)計(jì)征不是從租計(jì)征申報(bào)繳納的,現(xiàn)在稅務(wù)局專(zhuān)管員說(shuō)系統(tǒng)篩查出有開(kāi)出租發(fā)票金額,但是沒(méi)有按從租計(jì)征的房產(chǎn)稅,請(qǐng)問(wèn)是不是必須補(bǔ)交從價(jià)與從租的房產(chǎn)稅差額呀?有什么解決辦法嗎?
請(qǐng)問(wèn)員工這個(gè)月10月開(kāi)始買(mǎi)社保,這個(gè)月發(fā)上月工資,社保個(gè)人部分是買(mǎi)這個(gè)月扣出來(lái)還是下個(gè)月11月再扣呢?
老師,新辦企業(yè)第一個(gè)季度開(kāi)票產(chǎn)生收入,申報(bào)所得稅時(shí)是否可以暫估成本?
老師好(財(cái)務(wù)與會(huì)計(jì)) 我看預(yù)計(jì)負(fù)債的定義是現(xiàn)時(shí)義務(wù)、金額能可靠計(jì)量、很可能流出企業(yè)。而一般負(fù)債的定義:跟我剛描述預(yù)計(jì)負(fù)債的確認(rèn)條件是一樣的。 那我想問(wèn):預(yù)計(jì)負(fù)債跟一般的負(fù)債有什么特別之處嗎?或者說(shuō)跟一般負(fù)債有什么不一樣的地方嗎?
老師問(wèn)一下如果老板想提取公司38萬(wàn)元,按照分紅和發(fā)工資,老四可以講一下計(jì)算過(guò)程嗎?
新手小白,大征期如何報(bào)稅,需要做些什么,從那步開(kāi)始
老師長(zhǎng)期應(yīng)收款怎么合理平賬呢?
老師問(wèn)一下資料7說(shuō)增值稅由支付方承擔(dān)是什么意思進(jìn)項(xiàng)稅可以抵扣嗎
下列項(xiàng)目屬于企業(yè)存貨的1,我理解的意思是受托產(chǎn)品視同存貨;為什么習(xí)題中d選項(xiàng)是對(duì)的,受托加工存貨成本中不應(yīng)包括委托方提供的材料成本
公司買(mǎi)的煙,酒的專(zhuān)票作為業(yè)務(wù)招待費(fèi),請(qǐng)問(wèn)這些專(zhuān)票的稅額能抵扣嗎?銷(xiāo)項(xiàng)稅減去進(jìn)項(xiàng)稅,少交增值稅
老師,我們是生產(chǎn)膠合板的企業(yè),取得購(gòu)進(jìn)9的的面粉銷(xiāo)售是13的稅率,那么可以加計(jì)扣除1嗎