同學,你好 你銷售都做帳了嘛??可以財務系統(tǒng)里面導出的,應收賬款這個科目
老師,兩家公司之間所以互相銷售的商品價格重新進行了調整,涉及到N個系列幾十款產(chǎn)品的價格都發(fā)生或多或少的增加或者減少;而且時間跨度很長,我們雙方都是使用的ERP系統(tǒng),這樣一來應該如何操作呢?我比較疑惑的地方在于調整價格的話對于產(chǎn)品成本,銷售收入以及我們對外派送樣板的費用全部都影響了,所以系統(tǒng)操作應該如何做,如何入賬,如何調整這幾個方面的數(shù)據(jù)呢
我現(xiàn)金日記賬本月期初是110875,實際支出是19萬.負數(shù)多余的部分是老板墊款,現(xiàn)在有銷售收入了10萬元,我統(tǒng)計在現(xiàn)金表里面,余額就變成了正數(shù),現(xiàn)在我要怎么才能區(qū)分我老板墊款多少錢,區(qū)分我廠實際的現(xiàn)金余額是多少?
商砼站, 統(tǒng)計銷售多少方? 多少收入含稅價,在哪能倒出來數(shù)據(jù)? 怎么統(tǒng)計方便?
1.商貿(mào)批發(fā)公司,贈送出去的貨物,計入什么科目,方便后期統(tǒng)計贈送成本 2.小規(guī)模商貿(mào)公司稅負率多少 3.商貿(mào)公司財務分析需要分析哪些數(shù)據(jù),以及計算公司
老師,我們超市的進銷存系統(tǒng),入庫統(tǒng)計上有單位進價8元與單位售價10元,但零售匯總統(tǒng)計上只有單位售價10元,零售商品太多了不方便區(qū)分進價,我在入庫與出庫時可不可以直接按數(shù)量*售價核算,即(一)采購時,借:庫存商品 10 ;貸:銀行存款 10;(二)賣出時:借:銀行存款 10;貸:主營業(yè)務收入 9 應交稅費-應交增值稅 1 (三)結轉成本時:借:主營業(yè)務成本 10,貸:庫存商品 10
老師,就是外賬這邊我這邊有兩家小規(guī)模納稅人公司7-9月報的是6-8月的收入,但是6月份的成本我是在6月就結轉了的。這個季度我看了一下,我在7-9月應該對應的結轉6-8月的成本才對。9月份的發(fā)票因為是在10月份開具的,9月收入我在10月份確認收入,那9月成本我在9月份就不能結轉了嗎?到下個季度報10-12月的時候才能結轉9月成本嗎?但是我6月成本在6月份已經(jīng)結轉過了,如果9月成本不結轉的話,7-9月的成本就太少了,我可以在9月先只結轉9月的一部分成本嗎?
老師8月份忘了一張進項票,抵扣了,沒記,可以在9月補記嗎
企業(yè)所得稅申報表工資那個怎么填
老師季度財務報表怎么編制
老師您好,我們小規(guī)模納稅人要申報收入了,我也不知道老板想繳納多少增值稅,那我應該怎么問他?我就問他收入是100萬,舉個例子。。。。 他想報多少萬收入?
老師 上月我記賬 借 銀行存款10萬 貸 財務費用-10萬 我這個月想調整,財務費用想減少5萬,怎么調賬
老師您好小規(guī)模納稅人如果一個季度的收入是32萬。 那么繳納增值稅的計算 用32萬還是用兩萬?
現(xiàn)在企業(yè)所得稅申報表,資產(chǎn)損失這里啥意思
請問其他應付款多了幾塊錢跟發(fā)票不相等,外賬該怎么做賬處理?
你好,利潤表營業(yè)收入本期金額和本年累計金額怎么填? 例如1~3月開票總額是1萬,其中3月開票總額是8000,申報第一季度利潤表時本期金額是填1萬嗎?本年累計金額系統(tǒng)自動生成是嗎
用友的財務軟件從應收這個科目能導出來嗎?
同學,你好 是的,你銷售都做在應收里面,就可以導出來了
光導應收這個科目全面嗎?
同學,你好 只要你通過應收這個科目做的,那導出來的就全面