如果您是個體工商戶,一個季度開票沒有超過納稅額度30萬,那么您不需要交增值稅和個人經(jīng)營所得稅。但是,如果您的季度銷售額超過30萬,您需要按照1%來繳納增值稅。此外,您還需要繳納城建稅、教育費附加、地方教育費附加等附加稅費。
老師:個體工商戶核定征收,核定額度6000這季度開了7萬的免稅餐飲票,上不上稅,上一季度10萬超了1千上了稅,個體工商戶什么情況下要上稅
個體工商戶(小規(guī)模納稅人)核定征收,開票金額超過30萬,是對超過的這部分交增值稅還是全額交增值稅
個體工商戶核定征收,季度開票超過30萬,是超過部分補繳增值稅嗎
個體工商戶核定征收,開增值稅一個季度超30萬,超出部分怎么上增值稅,上幾個點,還要上附加稅嗎
個體戶增值稅一個季度超出30萬后面 還是按照超出的30萬以上交稅嘛?
老師請問填寫增值稅申報表時提示第3列即征即退本月數(shù)任一項填有非0的數(shù)據(jù)時,請確定您具有退稅資格并認真填好
老師請問我們銷售二手車,收入是116504.85,銷項稅是3495.15,合計是12萬,那我們固定資產(chǎn)折舊后凈值還有107937.5,那固定資產(chǎn)清理還有多得8567.35這個金額怎么做分錄呢
老師,我們做審計2024年的,要財務(wù)主管簽字,財務(wù)主管2025年1月離職了,現(xiàn)在還有他私章,能蓋章嗎
個體戶木材采運行業(yè)有增值稅 砍伐樹木的人工費,是免稅的嗎
固定資產(chǎn)匯算清繳,原值是填去年入賬的固定資產(chǎn),還是從一開始有固定資產(chǎn)的金額填。前幾年有固定資產(chǎn),已經(jīng)折舊完了。這個要填進去嗎
匯算清繳,領(lǐng)導(dǎo)說不能虧損。 但是跟本公司沒有收入,在年頭時發(fā)了幾個月工資。 也是有申報個稅的。24年全年也只是工資發(fā)放 現(xiàn)在說匯算清繳不能虧損。讓我虧損多少(工資)就調(diào)整多少、最后利潤0就可以。 這樣子,職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細表我需要填明細嗎?
答案答案復(fù)制本年7月,M汽車制造公司生產(chǎn)甲型小汽車30輛,生產(chǎn)乙型小汽車50輛(其中25輛作為獎勵發(fā)放給優(yōu)秀員工,25輛作為樣品送給各經(jīng)銷商)。甲型和乙型小汽車均由汽車制造公司的A車間生產(chǎn),且A車間只生產(chǎn)這兩種型號的汽車。每輛甲型小汽車的直接材料成本11為8萬元,直接人工成本為2.5萬元。每輛乙型小汽車的直接材料成本為10萬元,直接人工成本為1萬元。A車間歸集的制造費用合計4萬元。針對制造費用現(xiàn)有兩種分配方法可供選擇:一種是生產(chǎn)工時比例法,生產(chǎn)甲型、乙型小汽車的生產(chǎn)工時分別為50小時、150小時:另一種是生產(chǎn)工人工資比例法[2],生產(chǎn)甲型、乙型小汽車的生產(chǎn)工人工資分別為10萬元、10萬元[由于甲型汽車生產(chǎn)需要技術(shù)高的工人,因此,其工資與工時不成正比。
樣品免費送客戶,視同銷售的,怎么做賬和報稅呢
31 提選 ac.對嗎啊啊啊啊
電費違約金,開的明細是供電*違約金,這個是算到電費里面嗎?專票進項正常抵扣嗎?
是全額交1%,還是只是超過部分交,那個人所得稅呢?也要全額上嗎?
根據(jù)我查到的信息,個體工商戶一般都是小規(guī)模納稅人,一個季度30萬以下都不交增值稅的,但是季度開了票30萬多了,必須全額交繳納增值稅。小規(guī)模納稅人個體戶一個季度開發(fā)票超過30萬,需要繳納的增值稅是:含稅銷售額/(1+3%)*3%,然后再計算相應(yīng)的附加稅費 。 至于個人所得稅,如果你是個體工商戶,那么你需要按照規(guī)定繳納個人所得稅。如果你是個人獨資企業(yè)或者合伙企業(yè),則需要按照規(guī)定繳納企業(yè)所得稅。
稅率是1或是3都需要根據(jù)當年的稅局給規(guī)定的