你好 需要全額繳納的
小規(guī)模納稅人季度申報,免稅額度30萬,現(xiàn)在第四季度已經(jīng)開票超過30萬,納稅基數(shù)是按照30萬多交稅,還是按照超出部分,也就是扣除30萬后的余額交稅?
老師你好,請問個體工商戶30萬以內(nèi)免征增值稅和個人經(jīng)營所得稅,那超過30萬的增值稅怎么算,是超過30萬按票面正常交還是超過45萬才按票面正常交呢
個體工商戶每季度30萬,超過了是全額上稅還是超出部分上稅?
老師今年的個體工商戶和小規(guī)模公司,是不是一個季度普通發(fā)票不超過30萬,免稅,超過30萬按照1的增值稅?
老師:個體戶月不超10萬開票,季度不超30萬開票,免交增值稅。那我可以一個季度一次性開票30萬嗎?
一般納稅人取得免稅雞蛋普票,銷售給第三方可以開免稅普票嗎
甲電子設備公司為居民企業(yè),屬于主要從事電子設備的制造業(yè)務的大型企業(yè)。2023 年有關經(jīng)營情況如下: (1)銷售貨物收入2000萬元,提供技術服務收入500萬元,轉讓股權收入3000萬元。經(jīng)稅務機關核準上年已作損失處理后又收回的其他應收款15 萬元。 (2)繳納增值稅180萬元,城市維護建設稅和教育費附加18萬元,房產(chǎn)稅 25 萬元,預繳企業(yè)所得稅稅款43萬元。 (3)與生產(chǎn)經(jīng)營有關的業(yè)務招待費支出 50萬元。 (4)支付殘疾職工工資14萬元;新技術研究開發(fā)費用未形成無形資產(chǎn)計入當期損益19萬元;購進一臺設備,價值35萬元;購置一臺《環(huán)境保護專用設備企業(yè)所得稅優(yōu)惠目錄》規(guī)定的環(huán)境保護專用設備,投資額60萬元,購置完畢當年即投入使用。 老師,會計利潤怎么計算,有式子就行,不用得數(shù)
會計準則租用廠房3年 買的二手空調(diào) 發(fā)生的650元安裝費 這個安裝費費用化可以嗎
2023年度生產(chǎn)經(jīng)營情況為:(1)取得產(chǎn)品銷售收入總額1800萬元。(2)應扣除產(chǎn)品銷售成本800萬元。 (3)發(fā)生產(chǎn)品銷售費用600萬元,其中包括廣告費用300萬元。(4)管理費用100萬元,其中包括招待費16 萬元。 (5)財務費用40萬元,其中,含非金融企業(yè)利息25萬元(貸款250萬元,利率是10%,銀行同期利息率為5%),逾期歸還銀行貸款的罰息3萬元。(6)本年繳納的增值稅30 萬元。 (7)營業(yè)外支出14萬元,其中含公益捐贈10萬元。 (8)實發(fā)工資總額98萬元,撥繳的職工工會經(jīng)費、發(fā)生的職工福利費、職工教育經(jīng)費為20萬元。 要求:計算該企業(yè)2023年應匯算清繳的所得稅稅額
預繳的企業(yè)所得稅比實際應繳的多怎么辦?
跟大學合作辦學,我們是民非,我們免增值稅嗎,謝謝
老師,請問公司投入的實收資本,后期公司不做了這個實收資本可以退回去嗎?要交什么稅了?
我在電腦上打開學習中心怎么什么都沒有呢
老師您好 無形資產(chǎn)的出售凈損益要收入-賬面價值-相關稅費計入資產(chǎn)處置損益 那為什么例題里面要選25?
老師,這和-500 是怎么來的?
比如說1-3月我們開了32萬的普票 后面幾個季度沒有超過30萬 也是要按照32萬交普票的稅嗎?
你好對的 是這么做的
為啥啊 后面沒有超過30萬呀
后面有什么關系啊?這里考核的是一個季度 按季度 又不是按年
那豈不是多交稅了! 我看后面幾個季度都沒有超過30萬 還是交稅了 是不是申報錯了 ?
是的,是這么做的,那你一個季度超過了,不管你下一個季度超不超過呀,他看的是一個季度的數(shù)啊,要不要這個季度銷售額30萬是干什么用的。