貸:營(yíng)業(yè)外收入(負(fù)數(shù))、
貸:應(yīng)交增值稅
您好,補(bǔ)交10月份增值稅及滯納金怎么做會(huì)計(jì)分錄,還需要計(jì)提稅金嗎
老師,加計(jì)抵減我們應(yīng)該適用5%,結(jié)果用了10%,現(xiàn)在已經(jīng)補(bǔ)交了稅款,分錄應(yīng)該怎么做,之前計(jì)提增值稅分錄是,銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)=未交增值稅,計(jì)提稅金及附加分錄是,未交增值稅減過(guò)進(jìn)項(xiàng)的5%再乘12%,現(xiàn)在補(bǔ)了稅款以后。我不清楚怎么做分錄
您好老師,應(yīng)交增值稅補(bǔ)計(jì)提怎么做分錄
老師,您好,請(qǐng)問(wèn)計(jì)提增值稅要怎么做分錄呢
A104000期間費(fèi)用明細(xì)表中 7欄資產(chǎn)折舊攤銷費(fèi) 需要與A105080,本年折舊攤銷合計(jì)一致嗎
老師,請(qǐng)問(wèn)我再申報(bào)個(gè)稅的時(shí)按上月申報(bào)的工資額填寫(xiě)的,那本月新增的人員再怎么添加上?信息已采集
老師,餐飲企業(yè)匯算清繳缺成本票有什么辦法解決嗎?
公司支付員工因病死亡的賠償費(fèi)用,怎么做會(huì)計(jì)分錄?
老師,員工自己拿生育津貼,沒(méi)工資,公司交社保,這個(gè)津貼需要公司代個(gè)人申報(bào)嗎,分錄怎么做
老師您好!請(qǐng)問(wèn)下從2024年開(kāi)始,前面會(huì)計(jì)當(dāng)月工資都是計(jì)提上月工資,相當(dāng)于當(dāng)月工資沒(méi)有計(jì)提,像這種情況要怎么調(diào)賬,謝謝
老師,我想問(wèn)新購(gòu)固定資產(chǎn),500萬(wàn)以下一次性扣除……比如新買的機(jī)器人臂35萬(wàn),或者辦公電腦1萬(wàn),或者新買辦公桌椅1萬(wàn),是不是都可以一次性扣除?因?yàn)槎际切沦I,且單價(jià)在500萬(wàn)以下,那這樣的話單位資產(chǎn)享受一次性扣除的就很多
@董老師,老師我把記賬憑證用裝訂機(jī)裝訂好了,然后您幫我做的報(bào)表需要裝訂起來(lái)嗎
老師你好,我們公司要做股權(quán)轉(zhuǎn)讓,A股東的股權(quán)00%轉(zhuǎn)給另外一個(gè)人,我們需要問(wèn)的操作?
老師,我們公司名下的固定資產(chǎn)汽車,已折舊完了200萬(wàn),無(wú)殘值了。那這個(gè)車賣的時(shí)候,還是需要確認(rèn)收入嗎? 怎么做賬務(wù)處理
計(jì)提增值稅時(shí)是這樣做的,后期發(fā)現(xiàn)實(shí)際繳納的和計(jì)提的不符,少計(jì)提了,也能像你說(shuō)的那樣計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入嗎
你計(jì)提的時(shí)候不是這樣做的
借:應(yīng)收賬款
貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費(fèi)
貸方是正數(shù),補(bǔ)計(jì)提貸方是負(fù)數(shù)
就是說(shuō)補(bǔ)計(jì)提可以計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入嗎
貸:營(yíng)業(yè)外收入(負(fù)數(shù))、 貸:應(yīng)交增值稅 這個(gè)是沖減營(yíng)業(yè)外收入了
它是月末結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅和銷項(xiàng)稅差額計(jì)入未交增值稅,現(xiàn)在是發(fā)現(xiàn)少計(jì)提了,導(dǎo)致未交增值稅科目借方有余額該怎么調(diào)平呢
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(未交增值稅)
這樣的話轉(zhuǎn)出未交增值稅就有借方余額了,怎么調(diào)平呢
是什么原因引起的這個(gè)金額多了