你好 進口原材料 借:原材料??,應交稅費—應交增值稅(進項稅額),??貸:應付賬款 支付了一筆20100美金的貨款 借:應付賬款,貸:銀行存款,財務費用—匯兌損益(或借方)
老師,我想問一下,這是我19年12月的一筆賬,分錄寫的暫估原材料和應付賬款,已結轉(zhuǎn)成本,但實際卻記入了勞務成本和其他應付款中 今年已收到票,有重復寫了原材料和應付賬款 請問19年這筆賬,我該怎么調(diào)整?
老師,我想問一下,這是我19年12月的一筆賬,分錄寫的暫估原材料和應付賬款,已結轉(zhuǎn)成本,但實際卻記入了勞務成本和其他應付款中 今年已收到票,有重復寫了原材料和應付賬款 請問19年這筆賬,我該怎么調(diào)整? 老師,我執(zhí)行的是小企業(yè)會計準則,沒有以前年度損益調(diào)整的科目好像
請問老師,我們是建筑小微企業(yè),我想問一下,我們購買原材料的分錄要怎么寫?1、貨到款未付票未開的分錄2、貨到款已付票未開3、貨到款已付票已開4、工程領用原材料的會計分錄 5、月底需要結轉(zhuǎn)成本嗎?還是等該項目全部結束了 再一起結轉(zhuǎn)成本?
老師好,請問一下之前企業(yè)是手工做賬,后面用軟件做賬,之前企業(yè)會計把手工做的賬在財務軟件進行了登記,今發(fā)現(xiàn)有一筆賬手工做賬的時候有,但是軟件里面沒有登記,現(xiàn)在導致預付賬款金額不對,如果現(xiàn)在要調(diào)整的話怎么調(diào)整
老師你好,請問一下我們公司3月剛建賬,然后支付了幾筆1月份的原材料款,原材料已經(jīng)消耗完了,1月份的時候是沒有會計沒有賬套的狀態(tài),這個應該怎么做分錄呢?
公司簽合同居間費,主要做這種中間人的業(yè)務,我們公司開發(fā)票服務費*居間費,一年300萬左右,那開進來也是這種發(fā)票200萬,能全部當成本抵扣企業(yè)所得稅嗎?
出口報關一季度漏報的能在三季度補報嗎?
個體戶做賬也要求零星開支必須有發(fā)票或者個人信息全的收據(jù)才能抵扣嗎?
老師,從農(nóng)戶那里收購的生豬,可以開具9%增值稅專用發(fā)票嗎
老師,問一下廚房每天采購的食材,月底結賬,對方開發(fā)票直接開一個總數(shù)可以嗎?沒有明細
2019年我單位和某市水利局簽訂10萬合同,我單位開具了發(fā)票10萬,收款8萬,水利局欠款2萬,水利局現(xiàn)在和我們簽署了一個減免債務的意向書,希望我們減免1萬,只支付1萬 現(xiàn)在我能不能把10萬發(fā)票沖紅重開9萬,對方會計說她不想翻以前憑證,已經(jīng)記賬了票不想動了,我答復他是我依然沖紅重開,她愿意記賬就記。不記也行。
老板是公司實際管理者,但是沒有領工資沒交個稅,那老板拿有實名的火車票發(fā)票報銷真實的差旅費,但實際打款給了法人的賬戶(法人是他老婆),這種要怎么處理合規(guī)
老師,我在申報個稅,綜合所得申報工資薪金所得里的社保公積金是只填寫員工繳納的部分嗎?如果只填本期收入,會不會自動抓取電子稅務局已經(jīng)繳納的社保數(shù)據(jù)?
老師,企業(yè)如果不符合小微企業(yè)335選擇的話。還可以通過控制挽回嗎
老板拿火車實名制的差旅費真實發(fā)票報銷,實際報銷打款給了法人老板老婆的賬戶,(老板沒有在公司領工資),這種怎么處理合規(guī)呢
錢是從中行人民幣賬號,轉(zhuǎn)到外幣賬戶,在由外幣賬號支付出去的。
你好 進口原材料 借:原材料??,應交稅費—應交增值稅(進項稅額),??貸:應付賬款 錢是從中行人民幣賬號,轉(zhuǎn)到外幣賬戶 借:銀行存款—外幣賬戶,貸:銀行存款—人民幣賬戶 支付了一筆20100美金的貨款 借:應付賬款,貸:銀行存款—外幣賬戶,財務費用—匯兌損益(或借方)
是不是支付出去的金額都按人民幣金額寫,不用寫美元的金額
你好,是的,需要把外幣金額折算成人民幣金額入賬的。