你好!你是一般納稅人嗎?
老師你好,我在填寫增值稅申報(bào)表時(shí)彈出來(lái)“當(dāng)前存在期末未繳稅額,請(qǐng)核實(shí)是否填寫在30欄本期繳納上期應(yīng)繳納稅額”這個(gè)怎么處理呢
請(qǐng)問(wèn)填增值稅申報(bào)表時(shí),主表30欄和31欄的區(qū)別是什么呢? 本期繳納上月的稅款填在31欄本期繳納欠繳稅額這欄嗎? 30欄是本期繳納上期應(yīng)納稅額
上期有10000多稅忘記繳納 本期要繳納 怎么在納稅表中填列呢 在哪里填呢
老師,報(bào)增值稅時(shí),保存一般納稅人表是,提示您當(dāng)前存在期初未繳稅額,請(qǐng)核實(shí)是否填寫第30欄本期繳納上期應(yīng)納稅額,這個(gè)30欄本期繳納上期應(yīng)納稅額怎么填呢?
在增值稅申報(bào)表中25攔期初未繳納稅額(多繳為負(fù)數(shù))根據(jù)哪個(gè)數(shù)來(lái)填寫的呢
20號(hào)結(jié)賬,21號(hào)到30號(hào)開的發(fā)票怎么做賬報(bào)稅
老師您好,個(gè)體工商戶以經(jīng)營(yíng)者個(gè)人名字購(gòu)買有補(bǔ)貼空調(diào),可以作為個(gè)體工商戶的成本費(fèi)用嗎?
公司投資了另一家公司,給這個(gè)公司打投資款的時(shí)候,是不是要備注成法人投資款,而不是單獨(dú)這個(gè)投資款
我這個(gè)年檢,我都沒(méi)有做過(guò),開店2年了,為什么寫的已經(jīng)紙質(zhì)上報(bào)了,是服裝店
開發(fā)支出支付的現(xiàn)金可以計(jì)入現(xiàn)金流量表購(gòu)建固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他非流動(dòng)資產(chǎn)支付的現(xiàn)金里嗎?
老師想問(wèn)一下,銷售貨物有銷項(xiàng)沒(méi)有進(jìn)項(xiàng),這個(gè)庫(kù)存變負(fù)數(shù)怎么結(jié)平啊
美元賬戶有余額會(huì)計(jì)的分錄。 借:應(yīng)收賬款-美元 貸:財(cái)務(wù)費(fèi)用-匯兌損益嗎?如果不是的話 應(yīng)該是怎么做會(huì)計(jì)分錄?
!老師,我這個(gè)月收到了一張進(jìn)項(xiàng)票,但是由于這個(gè)商品是零退稅率,而且特殊編碼為2,可享受出口免稅,但是進(jìn)項(xiàng)稅額要轉(zhuǎn)出,我賬務(wù)上做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,那這張發(fā)票在電子稅務(wù)局上我要怎么操作,也需要去勾選認(rèn)證嗎,在增值稅申報(bào)表上怎么體現(xiàn)的呢
企業(yè)所得稅減免優(yōu)惠明細(xì)表選那一個(gè)表?
老師,能發(fā)我一個(gè)代扣個(gè)稅公式的工資表模板嗎?
一般納稅人
你好,有兩種方法,一種方法就是直接去更正之前錯(cuò)誤的,另外一種就是填到本期繳納上期納稅額一次填完。
搞不懂 我本年累計(jì)數(shù)未繳數(shù)怎么有數(shù)據(jù)
你好,你的截圖來(lái)看一下嘛。
老師你看下
你好!這個(gè)沒(méi)事。是你累計(jì)已經(jīng)繳納的金額