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外貿(mào)公司,目前只有對外出口退稅,開0稅率的外銷增值稅普票,增值稅申報就是0 嗎?

2023-06-13 11:20
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-06-13 11:21

你好,帶附表一免稅收入里面填寫。

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快賬用戶4471 追問 2023-06-13 11:24

好的,郭老師,那這筆收入只需要繳納企業(yè)所得稅就可以了是嗎?

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齊紅老師 解答 2023-06-13 11:25

你好,還有印花稅呢,你們單位有水利建設嗎?

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快賬用戶4471 追問 2023-06-13 11:29

沒有,只出口貨物,我就是疑惑外銷收入沒有繳納增值稅,然后還可以退進項增值稅

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齊紅老師 解答 2023-06-13 11:32

對的,是的,可以的,可以這么做。

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快賬用戶4471 追問 2023-06-13 11:32

好的謝謝老師

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齊紅老師 解答 2023-06-13 11:34

不用客氣,工作愉快。

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你好,帶附表一免稅收入里面填寫。
2023-06-13
您好,對,這個是不按照增值稅稅負率來衡量,然后退稅率0的話可以不用考慮換匯成本,理解的對
2024-10-02
就是說,你正常在你的電子稅務局申報的時候,在附表二里面把這一部分進項稅額要做轉(zhuǎn)出。如果說你不退稅的話,這個你也是不能抵抗,你只要做轉(zhuǎn)出處理。對外銷售的發(fā)票是可以享受免稅的。
2020-12-02
你好當月按13%申報,次月沖紅再按0開具
2023-11-03
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