您好!老師正在看題目
老師好,這個(gè)題為什么選擇第二季度和第三季度核算制造費(fèi)用?第一季度和第二季度不行嗎?
某公司預(yù)算2x20年度的簡(jiǎn)略銷售情況如下表所示。若銷售當(dāng)季度收回貨款60%,次季度收款35%,第三季度收款5%,預(yù)算年度期初應(yīng)收賬款金額為22000元,其中包括上年第三季度銷售的應(yīng)收賬款4000元,第四季度銷售的應(yīng)收賬款18000元。要求,根據(jù)上述資料編制預(yù)算年度銷售預(yù)算(不考慮流轉(zhuǎn)稅)。項(xiàng)目第一季度第二季度第三季度第四季度合計(jì)銷售量(件)單價(jià)銷售收入現(xiàn)銷收入回收上季度應(yīng)收賬款回收上上季度應(yīng)收賬款現(xiàn)金收入
新華公司2022年度銷售預(yù)算中,銷售收入中,本季度收到80%,下季度收到20%不考慮壞賬等其他相關(guān)因素,年初應(yīng)收賬款為7000元。第一季銷售額30000元,第二季銷售額40000元,第三季銷售額60000元,第四季銷售額50000前元。請(qǐng)計(jì)算第一季度的銷售額收現(xiàn)(),第一季度全部現(xiàn)金收入(_)。第二季度的銷售額收現(xiàn),第二季度全部現(xiàn)金收入(_)。第三季度的銷售額收現(xiàn)(__),第三季度全部現(xiàn)金收入__)。第四季度的銷售額收現(xiàn)(___),第四季度全部現(xiàn)金收入(_)
為什么第三季度要加第一季度和第二季度的銷售收入?但第四季度又不用加第一二三季度的銷售收入?
申報(bào)經(jīng)營(yíng)所得第一個(gè)季度收入填12000,成本填12000,第二季度第三季度沒(méi)有收入第二季度第三季度收入成本填12000可以嗎
@董老師,繼續(xù)討論哈,謝謝~
老師,企業(yè)所得稅年度申報(bào)表殘疾人優(yōu)惠在哪張表填寫?
貨物發(fā)票的進(jìn)項(xiàng)能抵扣服務(wù)費(fèi)稅點(diǎn)嗎?
你好老師申報(bào)年度殘疾人就業(yè)保障金報(bào)表,公司就一個(gè)人,不是殘疾人,那這個(gè)怎么申報(bào),還是要填寫是嗎
個(gè)稅申報(bào)不小心超了30人,出了個(gè)殘保金申報(bào)表,我能通過(guò)修改個(gè)稅申報(bào)表避免交殘保金么?
樸老師,殘保金申報(bào)數(shù)據(jù)是依據(jù)什么申報(bào)的?
請(qǐng)問(wèn)老師,我們公司支付境外公司咨詢費(fèi),代扣代繳增值稅后,是否能按代扣代繳的增值稅抵扣我們境內(nèi)業(yè)務(wù)的增值稅,相當(dāng)于作為進(jìn)項(xiàng)稅抵扣?有政策依據(jù)嗎?
訂單品名是SMD IC,翻譯成中文開(kāi)發(fā)票可以是貼片 IC嗎
支出很大,收入很小,稅務(wù)報(bào)表怎么報(bào)才對(duì),其他應(yīng)付款掛賬10萬(wàn),主營(yíng)業(yè)務(wù)收入才1萬(wàn),怎么看起來(lái)報(bào)表不正常?這合理嗎?
老師,我是一個(gè)中間商,我從客戶那里拿到10萬(wàn)收入,然后我再把這個(gè)業(yè)務(wù)給下家坐,成本9萬(wàn),我賺1萬(wàn),這個(gè)9月成本是個(gè)人提供的服務(wù),沒(méi)有發(fā)票,不申報(bào)個(gè)稅,有什么辦法能稅前扣除嗎?給稅局提供證明材料啥的可以啊
您好!因?yàn)轭}目告訴我們達(dá)到多少才能享受這里,最后達(dá)到了條件,所以是1-3季度的銷售額都要享受折扣,然后再減掉1-2季度已經(jīng)確認(rèn)收入,差額就是3季度的收入
那為什么第四季度的不是按照這種計(jì)算方式計(jì)算:先全年相加再減去一二三季度的?
您好!因?yàn)槿径染痛_定一年可以達(dá)到1萬(wàn)以上了,所以三季度就打了折了,四季度直接打折就行了
不太懂這個(gè)邏輯,感覺(jué)先加后減的比較能理解,第四季度突然只算自己的就理解不過(guò)來(lái)了
您好!因?yàn)?-3季度里面,前面兩個(gè)季度預(yù)計(jì)達(dá)不到1萬(wàn),所以沒(méi)打折,3季度確認(rèn)可以達(dá)到1要,所以要全部打折因此前面兩個(gè)季度也要打折,所以三季度是差額,而四季度是已經(jīng)確定要打折了,也不存在前面季度要打折的情況,所以直接打折就行了