你好,你可以按需要進(jìn)行進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的認(rèn)證,而不是全部認(rèn)證了,這樣賬面和申報表的進(jìn)項(xiàng)就是一致的。 每個月需要做進(jìn)項(xiàng)稅額,銷項(xiàng)稅額相應(yīng)的結(jié)轉(zhuǎn)處理。
老師,請問每月要勾選多少進(jìn)項(xiàng)票呢?如果我每個月有多少就勾選多少,多出的進(jìn)項(xiàng)是不是到年末就轉(zhuǎn)入應(yīng)繳稅金-未抵扣進(jìn)項(xiàng)稅?如果剛成立的企業(yè),沒有銷項(xiàng),很多進(jìn)項(xiàng),要不要勾選?又按什么金額勾選?上年成立的企業(yè),還沒有勾選過進(jìn)項(xiàng),沒有開過票,賬該怎么處理呢?
1.每個月進(jìn)項(xiàng)跟銷項(xiàng)都要結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)然后應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)再結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 對?為啥要用應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)這個科目 直接進(jìn)銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)余額不就是未交增值稅? 2.上面說的進(jìn)項(xiàng)是指賬面上所得的進(jìn)項(xiàng)?還是指的我本月勾選的進(jìn)項(xiàng)進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)
每月進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷項(xiàng)稅,稅局又要求每月申報增值稅勾選的進(jìn)項(xiàng)稅要跟銷項(xiàng)稅差不多,不要全部勾選造成留底太多,那我賬務(wù)上比稅局多出來的進(jìn)項(xiàng)稅怎么處理???每月的進(jìn)項(xiàng)稅和銷項(xiàng)稅都需要進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅嗎?
每月進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷項(xiàng)稅,稅局又要求每月申報增值稅勾選的進(jìn)項(xiàng)稅要跟銷項(xiàng)稅差不多,不要全部勾選造成留底太多,那我賬務(wù)上比稅局多出來的進(jìn)項(xiàng)稅怎么處理???每月的進(jìn)項(xiàng)稅和銷項(xiàng)稅都需要進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅嗎?
老師,如果我每個月都想要交一點(diǎn)增值稅,那進(jìn)項(xiàng)抵扣勾選的金額又太大,無論怎么勾選進(jìn)項(xiàng)都大于銷項(xiàng),那怎么搞?
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那我認(rèn)證部分進(jìn)項(xiàng),那我?guī)っ嫔弦呀?jīng)入賬的多于稅局認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅怎么辦,就是我只勾選一部分,但是另一部分沒勾選我已經(jīng)在業(yè)務(wù)發(fā)生時已經(jīng)記到進(jìn)項(xiàng)稅了?這個要怎么做呢
你好,另一部分沒勾選我已經(jīng)在業(yè)務(wù)發(fā)生時已經(jīng)記到進(jìn)項(xiàng)稅額,就需要調(diào)整計(jì)入到商品或材料成本才是的
那我那部分想留到下個月去抵扣呢,有沒有哪個科目怎么去做
你好,可以通過? 待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額? 科目核算?
這個是在哪個科目呢?應(yīng)交稅費(fèi)第幾級科目?
你好,是 三級科目:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(?待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額?)
具體分錄怎么做呢?比如我本月銷項(xiàng)稅100,進(jìn)項(xiàng)稅200,稅局增值稅只抵扣100,剩下100下個月抵扣,那這個月和下個月分錄怎么做?
你好,這種不屬于待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額情況。 這個月的結(jié)轉(zhuǎn)分錄是 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)100, 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)100 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)200
那進(jìn)項(xiàng)稅不就借方還有100?為什么這種不算待抵扣認(rèn)證呢
你好,本月銷項(xiàng)稅100,進(jìn)項(xiàng)稅200,這種情況留抵稅額本來就有100啊 因?yàn)槎颊J(rèn)證了,就不屬于待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額? 這種情況?
稅局要求不要認(rèn)證太多,所以稅局那進(jìn)項(xiàng)稅100我就沒去認(rèn)證,那這部分要怎呢做賬呢
你好,進(jìn)項(xiàng)稅100我就沒去認(rèn)證,那現(xiàn)在進(jìn)項(xiàng)稅額是變成了100??
就是我本月按業(yè)務(wù)收到的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票入賬是200,銷項(xiàng)是100,那我稅局只認(rèn)證100的進(jìn)項(xiàng)稅,那我賬上不是還留有100的進(jìn)項(xiàng)額,那這部分怎么做賬呢
相當(dāng)于本來銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)=本月應(yīng)交的增值稅。因?yàn)檫M(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),所以應(yīng)交增值稅是借方在賬上。但我稅局只認(rèn)證一部分進(jìn)項(xiàng),剩下的借方的進(jìn)項(xiàng)稅怎么處理?需要轉(zhuǎn)出來嗎
你好,稅局只認(rèn)證一部分進(jìn)項(xiàng),認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)是100??