用多少結(jié)轉(zhuǎn)多少,沒認(rèn)證的計入到待認(rèn)證進(jìn)項稅額
老師,請問每月要勾選多少進(jìn)項票呢?如果我每個月有多少就勾選多少,多出的進(jìn)項是不是到年末就轉(zhuǎn)入應(yīng)繳稅金-未抵扣進(jìn)項稅?如果剛成立的企業(yè),沒有銷項,很多進(jìn)項,要不要勾選?又按什么金額勾選?上年成立的企業(yè),還沒有勾選過進(jìn)項,沒有開過票,賬該怎么處理呢?
老師,收到專用發(fā)票,先入成本,不需要進(jìn)項,暫時沒有勾選認(rèn)證,是借待抵扣進(jìn)項稅,還是待認(rèn)證進(jìn)項稅?軟件上有這兩個選哪個好? 你好,做到應(yīng)交稅費,待認(rèn)證。 沒有勾選的做到這個科目里面的。 好的,如果下月勾選認(rèn)證,又怎么做分錄呢? 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項 貸應(yīng)交稅費待認(rèn)證 請問這條分錄的摘要寫什么?
老師,有幾個問題,我們公司是一般納稅人:1、因為公司初創(chuàng),一年中就兩個月有收入銷項,但因為買設(shè)備等,每個月都有進(jìn)項,我也每個月都抵扣勾選了,現(xiàn)在是進(jìn)項留底。剛剛沒有收入就不用勾選了,是這樣嗎?那我之前抵扣勾選的怎么辦?。?、抵扣勾選時發(fā)現(xiàn)很多高速費發(fā)票,但這些發(fā)票公司沒有人報銷,這種情況我是不是就不用勾選?如果有人報銷了我再勾選?3、高速費發(fā)票和火車票、機票是按專票抵扣嗎?稅率是9%嗎?以前的這三種發(fā)票我都按普通發(fā)票記賬的,是要調(diào)整成專票記賬嗎?
老師,您好!我9月入職一家電商公司,是一般納稅人,他們之前沒有會計,沒有賬務(wù),都是代賬公司零申報,入職時發(fā)現(xiàn)有很多的采購發(fā)票,是增值稅專用發(fā)票,時間從2023年2月到2023年9月都有,公司沒有開出去過專票。請問老師,如果10月根據(jù)無票收入繳納增值稅,那采購進(jìn)來的進(jìn)項發(fā)票應(yīng)該如何勾選?勾選多少?剩下的沒有勾選的進(jìn)項發(fā)票如何處理?怎么做賬呢?
老師我的留底稅有幾萬,但想交點稅,是不是本期我就少勾選點進(jìn)項,但進(jìn)項多了,沒有抵扣有關(guān)系嗎?如果我少抵扣進(jìn)項,我的成本金額又高了,怎么處理呢?
#提問#老師匯算清繳的財務(wù)報表與第四季度的財務(wù)報表不一致需要怎么操作
老師,請問如果是代帳的話,是不是客戶給工資表,提供社保,個稅人員名單?
請問老師,我們處于籌建期,購買了別人的房子修建廠房沒有取得發(fā)票,請問以后這部分購買款能不能轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn)?謝謝
老師好,匯算清繳以后,納稅調(diào)增的分錄怎么做呀?
匯算清繳里的平均人數(shù),如果算出來除完是小數(shù),入成整數(shù)么,比如3.33人,就寫四人,對吧
不享受出口退稅,公司可以是小規(guī)模嗎?
按審計出的審計報告做匯算清繳,出現(xiàn)問題,是會計的責(zé)任還是審計事務(wù)所的責(zé)任
老師,匯算清繳里面的從業(yè)人員,是每月人數(shù)之和之和,除以12,對嗎?如果只有十個月有人數(shù),后兩個月沒有人員,怎么算人數(shù)呢?
老師,匯算清繳里面的資產(chǎn)總額,是四個季度的季末資產(chǎn)總額之和,除以四,對嗎?
老師你好,一般納稅人銷售免稅貨物,24年的業(yè)務(wù)沒入賬,25年4月份才補發(fā)票(金額80萬)給顧客(貨款還沒有收到),之前問老師教這樣調(diào)賬,借:應(yīng)收賬款 貸:利潤分配-未分配利潤 同時做24年匯算清繳的時候調(diào)增 請問申報4月屬期的增值稅申報表時,在填減免表時候要不要減掉這80萬,因為系統(tǒng)已經(jīng)自動帶出免稅金額到主表對應(yīng)欄次里(手動改不了),如果減免表中減掉80萬,系統(tǒng)會提示錯誤,正確應(yīng)該怎么處理呢?
用多少結(jié)轉(zhuǎn)多少是什么意思?是每個月都勾選收到的進(jìn)項?去年9月成立的企業(yè),到現(xiàn)在還沒有銷項哦,
可以認(rèn)證了形成留抵稅額以后抵扣
認(rèn)證后什么時候轉(zhuǎn)留抵?
每個月留抵?分錄怎么做呢?
有銷項稅額的時候直接抵扣了
認(rèn)證了未抵扣的進(jìn)項年末也不用轉(zhuǎn)?
年末是不需要結(jié)轉(zhuǎn)的
不用做任何處理?那結(jié)轉(zhuǎn)分錄怎么做呢?
不做任何處理,那怎么轉(zhuǎn)入待認(rèn)證?
記入到進(jìn)項稅額,不計入待認(rèn)證進(jìn)項稅額
上一手接手的會計是兼職的,直到現(xiàn)在也沒立賬,去年已經(jīng)收到有材料和固定資產(chǎn)進(jìn)項票了,都沒認(rèn)證,那這些去年收到的進(jìn)項發(fā)票我去年的賬應(yīng)該怎么做?
那你現(xiàn)在就應(yīng)該認(rèn)證了
那去年收到材料發(fā)票的分錄是怎么做的?
借原材料 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅額 貸銀行存款