同學(xué)你好,賬務(wù)上可以選擇部分不勾選計入待認證進項稅額中
老師,請問每月要勾選多少進項票呢?如果我每個月有多少就勾選多少,多出的進項是不是到年末就轉(zhuǎn)入應(yīng)繳稅金-未抵扣進項稅?如果剛成立的企業(yè),沒有銷項,很多進項,要不要勾選?又按什么金額勾選?上年成立的企業(yè),還沒有勾選過進項,沒有開過票,賬該怎么處理呢?
1.每個月進項跟銷項都要結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)然后應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)再結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費-未交增值稅 對?為啥要用應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)這個科目 直接進銷項-進項余額不就是未交增值稅? 2.上面說的進項是指賬面上所得的進項?還是指的我本月勾選的進項進行結(jié)轉(zhuǎn)
每月進項稅額大于銷項稅,稅局又要求每月申報增值稅勾選的進項稅要跟銷項稅差不多,不要全部勾選造成留底太多,那我賬務(wù)上比稅局多出來的進項稅怎么處理???每月的進項稅和銷項稅都需要進行結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅嗎?
每月進項稅額大于銷項稅,稅局又要求每月申報增值稅勾選的進項稅要跟銷項稅差不多,不要全部勾選造成留底太多,那我賬務(wù)上比稅局多出來的進項稅怎么處理???每月的進項稅和銷項稅都需要進行結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅嗎?
老師,如果我每個月都想要交一點增值稅,那進項抵扣勾選的金額又太大,無論怎么勾選進項都大于銷項,那怎么搞?
舊固定資產(chǎn)投資賬面價值和變現(xiàn)價值
【中國農(nóng)業(yè)銀行】您賬戶于2025年05月17日02:35與(特約)度小滿(信貸還款) 完成還款代扣簽約交易,簽約實時生效,單筆扣款限額為1000000.00元,每日最多可扣款100次,合約2035年05月17日之前(含當(dāng)日)有效。如有異議可通過農(nóng)行掌銀APP-生活-委托代收查詢,這是什么意思?
比如去年過了一門,今年能不能3門都報,
如果是咨詢和技術(shù)服務(wù)類的公司,成本票偏少,是否可以把業(yè)務(wù)合同發(fā)生的費用計入成本呢
工作中調(diào)賬需要哪些材料作為輔證,需要哪些附件證明業(yè)務(wù)
應(yīng)付債券溢價發(fā)行時,“應(yīng)付債券-利息調(diào)整”是負債類科目,溢價金額放入“應(yīng)付債券-利息調(diào)整”的貸方,不就表示負債增加了這么多嗎?為什么要增加負債的道理我想不通謝謝老師幫忙解惑
老師好!請教一個問題,應(yīng)付債劵溢價發(fā)行時,確認初始金額入賬時,“應(yīng)付債券-利息調(diào)整”為什么要計入貸方?面值計入貸方我理解,因為銀行里面的錢是負債借來的,但利息調(diào)整為什么計入貸方?計入貸方不就表示負債增加了嗎?道理是什么?
392題,固定資產(chǎn)折舊1月份買,應(yīng)該從從2月份折舊,500/10/12*11=45.83333333,賬面價值500-45.8=454.2,錯在哪里
請教一下非常感謝! 貸:固定資產(chǎn)清理 1920 是怎么得來的?明明固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)清理時才1704 怎么憑空出現(xiàn)了固清1920
老師,我三月份進了一筆價值5000的貨也沒付款也沒開發(fā)票,那我的分錄是借庫存商品5000, 貸應(yīng)付賬款暫估入庫5000 四月份賣了票也開了,分錄是借庫存商品-5000 貸應(yīng)付賬款-5000 借庫存商品5000 貸應(yīng)付賬款5000 這樣對嗎
月末需要繳納增值稅時, 借:應(yīng)交稅費-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅
那我在賬務(wù)上這部分留待下個月抵扣的怎么做帳呢?然后下個月抵扣要怎么做賬?