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Q

每月進項稅額大于銷項稅,稅局又要求每月申報增值稅勾選的進項稅要跟銷項稅差不多,不要全部勾選造成留底太多,那我賬務(wù)上比稅局多出來的進項稅怎么處理???每月的進項稅和銷項稅都需要進行結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅嗎?

2023-06-12 20:11
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-06-12 20:12

同學(xué)你好,賬務(wù)上可以選擇部分不勾選計入待認證進項稅額中

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齊紅老師 解答 2023-06-12 20:13

月末需要繳納增值稅時, 借:應(yīng)交稅費-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅

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快賬用戶8867 追問 2023-06-12 20:19

那我在賬務(wù)上這部分留待下個月抵扣的怎么做帳呢?然后下個月抵扣要怎么做賬?

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你好,你可以按需要進行進項發(fā)票的認證,而不是全部認證了,這樣賬面和申報表的進項就是一致的。 每個月需要做進項稅額,銷項稅額相應(yīng)的結(jié)轉(zhuǎn)處理。
2023-06-12
同學(xué)你好,賬務(wù)上可以選擇部分不勾選計入待認證進項稅額中
2023-06-12
這種處理存在一定風(fēng)險且不完全符合稅務(wù)規(guī)定的嚴(yán)謹(jǐn)性。 一、關(guān)于留抵退稅后的處理 留抵退稅后,企業(yè)應(yīng)按照實際經(jīng)營情況進行增值稅的核算。如果單純?yōu)榱嗣吭吕U納一定增值稅而進行不恰當(dāng)?shù)馁~務(wù)處理,可能會引起稅務(wù)風(fēng)險。稅務(wù)機關(guān)對于留抵退稅有后續(xù)的監(jiān)管,若發(fā)現(xiàn)企業(yè)存在異常操作,可能會進行檢查和處理。 進項稅額轉(zhuǎn)出一般是在特定情況下進行,如用于非增值稅應(yīng)稅項目、免征增值稅項目、集體福利或者個人消費等,而不是為了控制繳納增值稅的金額而將留抵稅額計入進項稅額轉(zhuǎn)出。 二、合規(guī)的處理方式 企業(yè)應(yīng)正常核算進項和銷項稅額,根據(jù)實際業(yè)務(wù)進行賬務(wù)處理和稅務(wù)申報。 如果老板希望每月繳納一定增值稅,可以從業(yè)務(wù)角度考慮,如合理安排采購和銷售時間,控制進項發(fā)票的認證時間等,以實現(xiàn)較為平穩(wěn)的增值稅繳納情況,但不能通過不恰當(dāng)?shù)馁~務(wù)處理來達到目的。
2024-09-04
同學(xué)你好,什么原因?qū)е碌??是否有無票收入?
2024-06-29
用多少結(jié)轉(zhuǎn)多少,沒認證的計入到待認證進項稅額
2022-04-12
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