你好; 是的;要把這個(gè)科目結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)去??
匯算清繳補(bǔ)繳了所得稅,使用了以前年度損益調(diào)整科目,資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表需要調(diào)整嗎?怎么調(diào)整
用以前年度損益調(diào)整的金額調(diào)整了報(bào)表上的未分配利潤(rùn)后,資產(chǎn)負(fù)債表不平了,還需要填哪個(gè)科目
老師,5月份匯算完有所得稅要交,賬上已通過以前年度損益調(diào)整科目調(diào)整,這個(gè)還需要調(diào)整資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤(rùn)嗎?
老師,匯算完有所得稅,分錄為借:以前年度損益調(diào)整貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅,這個(gè)資產(chǎn)負(fù)債表需要調(diào)整嗎
由于以前年度調(diào)整損益造成的差異,匯算清繳時(shí)已經(jīng)調(diào)增費(fèi)用,調(diào)減利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn),利潤(rùn)表和資產(chǎn)負(fù)債表的利潤(rùn)分配不一致還需要通過賬務(wù)調(diào)整嗎
跨區(qū)域經(jīng)營(yíng)預(yù)繳增值稅后,還需要申報(bào)個(gè)稅,個(gè)稅怎么登錄
老師,我這邊一個(gè)員工在兩處任職,我這邊工資發(fā)10000,在外地為了交社保做了2400的工資,專項(xiàng)附加每月扣4000,我這邊就正常按10000預(yù)繳可以,等匯算清繳系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)帶出來全年的總共的工資收入是吧
老師好,需要主管會(huì)計(jì)去接收整理會(huì)計(jì)檔案,具體主要看那方面內(nèi)容,需要整理什么資料
老師好!我們是烤煙合作社的,在鄉(xiāng)鎮(zhèn)租房做辦公室,租金每年3500元,房東不愿意開發(fā)票,我們只用收據(jù)合租房協(xié)議可以入賬嗎?
涂料的稅收編碼是什么
老師,一員工在別的公司交了社保公積金,跟我們簽的勞務(wù)合同,但他實(shí)際上跟我們是雇傭關(guān)系,那請(qǐng)問他的個(gè)稅我是要按正常薪資所得去扣還是按勞務(wù)所得去扣20個(gè)點(diǎn)?
老師,有一批出口貨物,出口退稅率是9,開進(jìn)來的進(jìn)項(xiàng)是13個(gè)點(diǎn),那差的4個(gè)點(diǎn)進(jìn)項(xiàng)改怎么入賬呀?
老師好,公司收到法人打到銀行的實(shí)收資本會(huì)計(jì)分錄是借銀行貸實(shí)收資本法人對(duì)嗎
老師BD選項(xiàng)沒理解?第二題
老師,我想問一下季度印花稅,都是按銷項(xiàng)發(fā)票的不含稅金額去計(jì)算,還是按含稅銷售發(fā)票的金額計(jì)算,還是說要根據(jù)實(shí)際情況,在證據(jù)不齊,比如合,那就按發(fā)票的含稅金額去計(jì)算繳納印花稅,在證據(jù)齊全的情況下就按發(fā)票的不含稅金額計(jì)算繳納印花稅,是哪種情況?
這樣就會(huì)影響資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表的勾稽關(guān)系
你好; 是的; 會(huì)勾稽關(guān)系有這個(gè)差異金額的
這個(gè)差異需要處理嗎
你好;? 財(cái)務(wù)軟件系統(tǒng)是處理不了差異的;? 只有次年建賬的時(shí)候;? 建賬之前去處理下?
老師,那這個(gè)建賬的時(shí)候怎么處理?
你好; 自己調(diào)整下期初數(shù)據(jù) 去建賬??
就是未分配利潤(rùn)的期初數(shù)?在原來的基礎(chǔ)上減掉這個(gè)所得稅費(fèi)用?
你好;? ? 是的;? 要考慮調(diào)整 的?
在建24年的賬的時(shí)候調(diào)整嗎?
你好; 對(duì)的;期初調(diào)整下??