對(duì)的,是的,可以的,只要你稅務(wù)局那邊不強(qiáng)制收回稅控盤(pán)可以開(kāi)。
我們是小規(guī)模公司,發(fā)票是增值稅電子普通發(fā)票,單張發(fā)票是十萬(wàn)以?xún)?nèi)的,想要提高開(kāi)票票種超過(guò)十萬(wàn)的,登入電子稅務(wù)局網(wǎng)頁(yè)提額,選了一百萬(wàn)以?xún)?nèi)的,但是會(huì)跳出來(lái)這么一串字提交不了,是什么意思呢?(您本次申請(qǐng)調(diào)整發(fā)票用量或開(kāi)票限額后,所有發(fā)票種類(lèi)的可開(kāi)具票金額上限將超過(guò)1000萬(wàn)元,按照當(dāng)前政策規(guī)定,年應(yīng)稅銷(xiāo)售額超過(guò)500萬(wàn)元的小規(guī)模納稅人應(yīng)當(dāng)向主管稅務(wù)機(jī)關(guān)辦理一般納稅人登記。 您本次申請(qǐng)的發(fā)票用量或最高開(kāi)票金額與您當(dāng)前的納稅人類(lèi)型不適應(yīng),如您確有相應(yīng)的用票需求,可下調(diào)單份發(fā)票最高開(kāi)票限額并增加發(fā)票用量,或上調(diào)單份發(fā)票最高開(kāi)票限額并減少發(fā)票用量,或與主管稅務(wù)機(jī)關(guān)聯(lián)系。)
【廣東稅務(wù)】尊敬的納稅人:東莞市長(zhǎng)安盛潔防靜電用品經(jīng)營(yíng)部(92441900L313762816)您所申請(qǐng)開(kāi)具的增值稅專(zhuān)用發(fā)票(申請(qǐng)單500024076119)審核不通過(guò),原因:有其他不得申請(qǐng)代開(kāi)專(zhuān)用發(fā)票的情形;您企業(yè)最近12個(gè)月代開(kāi)增值稅專(zhuān)用發(fā)票次數(shù)大于12次,根據(jù)《國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于增值稅發(fā)票管理等有關(guān)事項(xiàng)的公告》(2019年第33號(hào)),增值稅小規(guī)模納稅人(其他個(gè)人除外)發(fā)生增值稅應(yīng)稅行為,可以使用增值稅發(fā)票管理系統(tǒng)自行開(kāi)具。,請(qǐng)?jiān)陔娮佣悇?wù)局“票種核定”模塊申請(qǐng)核定增值稅專(zhuān)用發(fā)票使用。 這個(gè)是什么意思?老師是不是稅局不給代開(kāi)了?
老師,您可以幫我看一下嗎?我今早在報(bào)稅的時(shí)候,發(fā)現(xiàn)電子稅務(wù)局里面增值稅申報(bào)系統(tǒng)里面3月份開(kāi)具的銷(xiāo)項(xiàng)發(fā)票數(shù)據(jù)不全。我們是3月底去稅局辦理了數(shù)電發(fā)票業(yè)務(wù),稅控盤(pán)被稅局收回了。但是稅局的人說(shuō),稅控盤(pán)里面的數(shù)據(jù)會(huì)同步到電子稅務(wù)局開(kāi)票模塊里面的。我們3月份總的是開(kāi)具了不含稅收入1015.38萬(wàn)的,銷(xiāo)項(xiàng)稅額是132萬(wàn)多的。但是我看了下,我們?cè)诙惪乇P(pán)里面開(kāi)具的發(fā)票,數(shù)據(jù)沒(méi)有上傳到電子稅務(wù)局增值稅申報(bào)里面。我3月初是抄稅了的。
請(qǐng)問(wèn)老師, 尊敬的納稅人:按照發(fā)票電子化改革的總體要求,今后以數(shù)字化電子發(fā)票為主要票種。請(qǐng)您4月30日前,將未開(kāi)具的紙質(zhì)發(fā)票在開(kāi)票軟件上進(jìn)行空白作廢后帶上您的稅控設(shè)備到辦稅服務(wù)廳(政務(wù)大廳一樓)辦理稅控盤(pán)(稅務(wù)Ukey)注銷(xiāo),注銷(xiāo)稅控設(shè)備后,將免去您每月、每季抄報(bào)稅的步驟,省去相關(guān)費(fèi)用。 這是我收到的短信,我去稅務(wù)局后又讓我自己在官網(wǎng)上操作,請(qǐng)問(wèn)怎么處理空白發(fā)票呢
現(xiàn)在為一般納稅人,部分紅沖以前年度是小規(guī)模時(shí)去稅務(wù)局代開(kāi)的3個(gè)點(diǎn)專(zhuān)票,本月已去稅務(wù)局全額紅沖,并自己用稅控開(kāi)具選擇3個(gè)點(diǎn)差額部分的專(zhuān)票,請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)在如何申報(bào)增值稅,是直接在本月申報(bào),選擇簡(jiǎn)易計(jì)稅,為負(fù)數(shù)申報(bào)?還是更正申報(bào)以前年度的增值稅申報(bào)表,然后本月0申報(bào)?本月無(wú)其他收入
內(nèi)賬,原公司已買(mǎi)出團(tuán)備用礦泉水13元/件,計(jì)入管理費(fèi)用—辦公用品13元,貸銀行?,F(xiàn)導(dǎo)游從公司這邊購(gòu)買(mǎi)礦泉水一件支付15元,是做借銀行,貸其他業(yè)務(wù)收入15?還是借方負(fù)數(shù)管理費(fèi)用-15元?有個(gè)差額2元不退??梢赃@樣做嗎?
老師,給出納轉(zhuǎn)的備用金是計(jì)入其他應(yīng)收款出納,還是庫(kù)存現(xiàn)金出納
老師你好!我們是招投標(biāo)代理機(jī)構(gòu),評(píng)標(biāo)專(zhuān)家給我們?cè)u(píng)標(biāo)我們需要支付勞務(wù)費(fèi),對(duì)方需要開(kāi)增值稅,可是對(duì)方一年才能開(kāi)具12張發(fā)票,這個(gè)我們要怎樣處理了,先給對(duì)方轉(zhuǎn)賬年底統(tǒng)計(jì)金額聯(lián)系專(zhuān)家開(kāi)票嗎?
公司從農(nóng)行轉(zhuǎn)出50萬(wàn)到建行,會(huì)計(jì)分錄兩個(gè)銀行都做憑證嗎
小規(guī)模公司稅率有多少。。。。。。。
無(wú)動(dòng)力游樂(lè)場(chǎng)開(kāi)票賦碼怎么付
個(gè)人代開(kāi)房租跟公司開(kāi)房租稅率
核定征收的個(gè)體戶,季度開(kāi)票超過(guò)30萬(wàn)怎么辦?
老師你好,我們收到廠家開(kāi)具給我們的一張負(fù)的44500的紅字發(fā)票,會(huì)計(jì)是這樣做賬的,我有點(diǎn)理解不了,麻煩老師指導(dǎo)一下
其他業(yè)務(wù)成本和其他業(yè)務(wù)支出是一樣的嗎??jī)蓚€(gè)有什么區(qū)別