開500萬(wàn)以上 增值稅上沒有優(yōu)惠
老師好,剛才聽了小規(guī)模納稅人增值稅申報(bào)案例后,有一個(gè)疑問:如果小規(guī)模納稅人本季度開普票45萬(wàn),開專票2萬(wàn),45萬(wàn)+2萬(wàn)=47萬(wàn)>45萬(wàn),但是普票部分45萬(wàn)沒有超過45萬(wàn),可以享受免征增值稅優(yōu)惠嗎?
老師,小規(guī)模納稅人月度不超過10萬(wàn),季度不超過30萬(wàn),不繳納增值稅。同時(shí),開具5%的租賃發(fā)票不享受減按1%的增值稅優(yōu)惠政策。那么請(qǐng)問: 如果一個(gè)小規(guī)模納稅人開具了1張11萬(wàn)元的租賃費(fèi)發(fā)票,開具的普通發(fā)票,票面上雖然是5%的稅率,但是沒有超過30萬(wàn),請(qǐng)問這一張發(fā)票是否需要繳納增值稅 謝謝
老師,小規(guī)模納稅人月收入10萬(wàn)以下,季度30萬(wàn)以下,免增值稅。請(qǐng)問自然人代開發(fā)票享受這個(gè)優(yōu)惠嗎?比如我要代開5w的勞務(wù)發(fā)票,沒有滿10萬(wàn),免稅不?
個(gè)人做過臨時(shí)稅務(wù)登記2萬(wàn)以內(nèi)不需要開票 那如果開500萬(wàn)以上 增值稅上有優(yōu)惠嗎
三、優(yōu)惠政策 技術(shù)合同認(rèn)定登記是兌現(xiàn)各級(jí)各類促進(jìn)科技成果轉(zhuǎn)化優(yōu)惠政策的重要依據(jù),經(jīng)認(rèn)定登記的技術(shù)合同可享受以下優(yōu)惠政策: (一)免征增值稅:納稅人提供技術(shù)轉(zhuǎn)讓、許可、技術(shù)開發(fā)和與之相關(guān)的技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù),免征增值稅。轉(zhuǎn)讓方或開發(fā)方須開具增值稅普通發(fā)票; (二)減免所得稅:符合條件的居民企業(yè)年度技術(shù)轉(zhuǎn)讓所得不超過500萬(wàn)元的部分,免征企業(yè)所得稅;超過500萬(wàn)元的部分,減半征收企業(yè)所得稅; 這里的500萬(wàn)是限定企業(yè)所得稅嗎?增值稅沒有嗎?
請(qǐng)問老師,公司跟客戶通過保理貸款業(yè)務(wù),還款給公司,那么這筆賬是記入客戶科目明細(xì)里,還是記入轉(zhuǎn)賬銀行的科目明細(xì)里
實(shí)際工作中,老板沒有在公司發(fā)工資,公司繳納社保費(fèi),請(qǐng)問個(gè)稅工資怎么申報(bào)
物流運(yùn)輸行業(yè)付款給人家做賬分錄
老師,這個(gè)增值稅稅率表找誰(shuí)發(fā)一下
一般納稅人的增值稅和進(jìn)項(xiàng)發(fā)票抵扣這里,請(qǐng)問老師怎么填寫申報(bào)?
老師怎么獲得和進(jìn)入快件軟件
溢價(jià)轉(zhuǎn)讓企業(yè)股權(quán)涉及的稅費(fèi)有哪些?分錄怎么處理?謝謝
報(bào)關(guān)出口cif成交方式運(yùn)費(fèi)發(fā)票要怎么開?
融資報(bào)表對(duì)資產(chǎn)總額有要求嗎?今年小是不是不合理?
老師,員工23年度和24年度的銷售提成沒有計(jì)提也沒有發(fā)放,今年打算給發(fā)放,賬務(wù)上怎么處理合適
做稅務(wù)臨時(shí)登記只是2萬(wàn)以內(nèi)免開票 其他沒什么優(yōu)惠政策對(duì)吧
是的,其他沒什么優(yōu)惠政策