你好;你可以暫時(shí)不認(rèn)證的; 就0申報(bào)即可??
老師,你好,我們公司上個(gè)增值稅只有進(jìn)項(xiàng)沒(méi)有銷(xiāo)項(xiàng),怎么做結(jié)轉(zhuǎn),下個(gè)月有怎么結(jié)轉(zhuǎn)?
你好,老師,我們商貿(mào)公司這個(gè)月只有進(jìn)項(xiàng),沒(méi)有銷(xiāo)項(xiàng),我該怎樣賬務(wù)處理,分錄怎樣做,稅務(wù)報(bào)表怎樣填報(bào)呢?謝謝了。
你好,老師,我們這個(gè)月銷(xiāo)項(xiàng)4萬(wàn),如果這個(gè)月沒(méi)有進(jìn)項(xiàng),得下月才有,我們是不是只能交4萬(wàn)稅,如果想抵扣,進(jìn)項(xiàng)必須這個(gè)月開(kāi)進(jìn)來(lái)是吧
你好老師,我們上個(gè)月只有進(jìn)項(xiàng),沒(méi)有銷(xiāo)項(xiàng),這個(gè)怎么報(bào)稅呢?
老師,你好,我們是增值稅一般納稅人,這個(gè)月沒(méi)有銷(xiāo)項(xiàng)稅額,只有進(jìn)項(xiàng)稅額,月末我需要結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額嗎?會(huì)計(jì)分錄怎么做?
老師,臨時(shí)召集股東會(huì)議的主體資格是答什么法條
會(huì)計(jì)交接需要交接什么現(xiàn)在?有什么需要注意的地方?
公司出納發(fā)工資的時(shí)候轉(zhuǎn)錯(cuò)了一筆工資,到公司員工以外的人,然后現(xiàn)在是要叫他把這筆工資轉(zhuǎn)回來(lái),這其中涉及到工資加手續(xù)費(fèi),他轉(zhuǎn)回來(lái)的時(shí)候是不是只轉(zhuǎn)工資回來(lái)就行了因轉(zhuǎn)工資而發(fā)生的手續(xù)費(fèi)用要叫他一并轉(zhuǎn)回來(lái)嗎?
老師好,想問(wèn)一下 ,當(dāng)發(fā)票末認(rèn)證,但做到待認(rèn)證科目中,當(dāng)月交了增值稅,可因有張發(fā)票做了待認(rèn)證科目中,所以報(bào)表反應(yīng)應(yīng)交稅費(fèi)是負(fù)數(shù),沒(méi)關(guān)第吧
員工勞務(wù)報(bào)酬工資8000元,員工的個(gè)稅是多少,公司可以稅前扣除的勞務(wù)工資是多少?需要計(jì)算列示,懂得老師回答謝謝
日常工作中,會(huì)計(jì)需要保存?zhèn)浞菔裁窗l(fā)票嗎
個(gè)稅的計(jì)稅依據(jù)是什么,含個(gè)人承擔(dān)的社保費(fèi)嗎?
老師,請(qǐng)問(wèn)發(fā)票開(kāi)的專(zhuān)票(物流輔助服務(wù)*倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù))——6個(gè)點(diǎn)的稅率,可以進(jìn)項(xiàng)抵扣嗎?今天看老師講課,倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù)屬于簡(jiǎn)易計(jì)稅項(xiàng)目不能抵扣,我請(qǐng)問(wèn)我這張專(zhuān)票屬于簡(jiǎn)易計(jì)稅項(xiàng)目嗎?
銀行的手續(xù)費(fèi)和利息費(fèi),是不是必須找銀行要發(fā)票,是不是手續(xù)費(fèi)可以抵扣,利息費(fèi)不能抵扣?
老師,個(gè)體工商戶(hù)可以開(kāi)什么發(fā)票,沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)的,
不認(rèn)證0申報(bào)就可以是嗎
謝謝老師!愛(ài)你喲!
是的;暫時(shí) 可以先不認(rèn)證的 ; 不客氣哦?