你好。是因為什么給的利息,是用這個錢才給利息嗎?
老師你好,給客戶開了一張發(fā)票,但是對方不想付款,以貨物的形式去抵扣,這樣如何做賬務(wù)處理
老師您好,我司海運一批貨物給客戶,客戶收到后有一些貨物進(jìn)水不能用,保險公司賠付1500元給客戶,但是這1500是打款到我司賬戶,我們再付給客戶,這種情況在給客戶開票時需要扣減這1500嗎?請順便解釋一些原因,謝謝!
老師,您好!我公司預(yù)收客戶貨款,我公司給客戶利息,但是是以貨物的形式支付,賬務(wù)處理如何做?
老師好,我公司收到客戶轉(zhuǎn)的預(yù)付貨款,我公司賬務(wù)處理是借:銀行存款 貸:預(yù)收賬款 還是 借:銀行存款 貸:應(yīng)收賬款?
老師,客戶預(yù)付了一筆貨款到我們公司賬上,然后這批貨物還沒有做好沒發(fā)貨。客戶要求先按付款金額開票。沒賣貨只是預(yù)收款可以開票給客戶嗎?
老師,子公司6月的業(yè)務(wù)切到了母公司,6月份主要清理往來,并發(fā)生處理剩余存貨產(chǎn)生收入,打算7月注銷,公司人員已在6月全部切到母公司,結(jié)果就是6月份會有收入但無人工支出,這樣操作有稅務(wù)風(fēng)險嗎?
甲公司適用的所得稅稅率為25%。2019年度實現(xiàn)利潤總額為20000萬元,其中:(1)國債利息收入2300萬元;(2)因違反經(jīng)濟(jì)合同支付違約金200萬元;(3)計提壞賬準(zhǔn)備3000萬元;(4)計提存貨跌價準(zhǔn)備2000萬元;(5)2018年年末取得管理用的固定資產(chǎn)在2019年年末的賬面價值為2000萬元,計稅基礎(chǔ)為400萬元。假定甲公司2019年遞延所得稅資產(chǎn)和遞延所得稅負(fù)債均無期初余額,且在未來期間有足夠的應(yīng)納稅所得額用以抵減2019年發(fā)生的可抵扣暫時性差異。不考慮其他因素,算應(yīng)納稅所得額怎么算? 20000-2300+200+3000+2000+1600=24500*25%=6125
請問經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額怎么算
公司要注銷,因為公司沒開公戶,跟法人借了1000塊錢,發(fā)工資,現(xiàn)在賬上面有其他應(yīng)付賬款1000塊錢,這個咋處理?用交企業(yè)所得稅?
新成立的公司,通過Atm機(jī)存了3萬元,我可以先做借款3萬,記借:庫存現(xiàn)金 3萬 貸:其他應(yīng)付賬款3萬,在記一個借:銀行存款3萬,貸:庫存現(xiàn)金3萬,
@董孝彬老師,剛好找到會計分錄。
老師,這個是11月30完工,,什么時候開始攤銷呢
員工安排在外地工作,算出差嗎?公司租的房子,住宿費怎么入賬
老師您好,這個分錄該怎么去解釋呢
老板要說他往年有實繳,但是都到其他應(yīng)付款里了,讓調(diào)賬: 讓全體股東簽老板實繳協(xié)議,決議,投資款確認(rèn)書, 需不需要寫情況說明或者在協(xié)議里,注明老板往年,那些銀行打款是投資款,并把這些銀行明細(xì)與回單附后面,再讓全體股東簽字?
是的,就是提前預(yù)收款了給對方利息
你好。借財務(wù)費用貸應(yīng)付賬款。 借應(yīng)收賬款,貸主營業(yè)務(wù),收入應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅。 借應(yīng)付賬款貸應(yīng)收賬款。
那也得取得利息發(fā)票是吧?然后這邊貨物視同銷售
好,是的,就是按照正常銷售。利息的對方需要給您開發(fā)票。
那可不可以簽到合同里,來調(diào)整單價呢?
那你就不能寫這個是利息