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老師您好,我司海運(yùn)一批貨物給客戶,客戶收到后有一些貨物進(jìn)水不能用,保險(xiǎn)公司賠付1500元給客戶,但是這1500是打款到我司賬戶,我們?cè)俑督o客戶,這種情況在給客戶開票時(shí)需要扣減這1500嗎?請(qǐng)順便解釋一些原因,謝謝!

2021-07-19 09:50
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-07-19 09:51

同學(xué)你好 對(duì)的 需要扣減的哦

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快賬用戶7764 追問 2021-07-19 09:55

會(huì)計(jì)分錄怎么做呢 不應(yīng)該是: 收到賠款時(shí) 借 銀行存款 1500 貸營(yíng)業(yè)外收入 1500 賠付客戶時(shí) 借 營(yíng)業(yè)外收入 1500 貸 銀行存款/其他應(yīng)付款 1500 不應(yīng)該是這樣做的嗎? 這樣不影響主營(yíng)業(yè)務(wù)收入吧

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齊紅老師 解答 2021-07-19 10:01

你們做代收代付的不可以嗎 為什么要計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入

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快賬用戶7764 追問 2021-07-19 10:05

代收代付應(yīng)該也不會(huì)影響我們的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入吧?

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齊紅老師 解答 2021-07-19 10:16

同學(xué)你好 這個(gè)不會(huì)影響的

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快賬用戶7764 追問 2021-07-19 10:18

所以我們給客戶開票不需要扣減這個(gè)1500吧

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齊紅老師 解答 2021-07-19 10:22

同學(xué)你好 這個(gè)是不需要扣減的

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同學(xué)你好 對(duì)的 需要扣減的哦
2021-07-19
你好,你們有三方的轉(zhuǎn)款協(xié)議嗎?或者是代收款協(xié)議。因?yàn)槟氵@個(gè)業(yè)務(wù)三流是不一致的,你們是按120元確認(rèn)商品收入20元,取得發(fā)票確認(rèn)你們的銷售費(fèi)用
2023-02-08
同學(xué)你好! 這兩個(gè)方案,都不可行 客戶能夠自己付,還要請(qǐng)你們支付,這本身就不合理 要說風(fēng)險(xiǎn), 就看哪個(gè)相關(guān)的政府部門會(huì)不會(huì)查了,如果不查,就不談風(fēng)險(xiǎn) 但是,從經(jīng)營(yíng)的角度來說,本身不合理。 你們收到的貸款, 可以把目前全部的貨款全部扣下,多余的 退給對(duì)方
2024-12-26
不需要調(diào)整,直接做今年的業(yè)務(wù)就可以 借:應(yīng)收賬款(紅字) 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入(紅字) 銷項(xiàng)稅額(紅字) 貨品退庫(kù) 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本(紅字) 貸:庫(kù)存商品(紅字)
2022-04-15
您好! 1.收30萬預(yù)付款時(shí) 借:庫(kù)存現(xiàn)金/銀行存款 30萬 貸:預(yù)收賬款30萬 2.給廠家付貨款35萬,人工安裝費(fèi)2萬,運(yùn)費(fèi)1000,外購(gòu)安裝材料費(fèi)1萬 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-貨款35萬 —安裝費(fèi)2萬 —運(yùn)費(fèi)1000 —材料費(fèi)1萬 貸:庫(kù)存現(xiàn)金/銀行存款38.1萬 3.員工提成 借:管理費(fèi)用-工資-提成1500 貸:應(yīng)付職工薪酬1500 4.贈(zèng)品2000 采購(gòu)贈(zèng)品時(shí): 借:庫(kù)存商品-贈(zèng)品 2000 貸:庫(kù)存現(xiàn)金/銀行存款2000 贈(zèng)送贈(zèng)品時(shí) 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-贈(zèng)品2000 貸:庫(kù)存商品-贈(zèng)品2000 4.客戶再付20萬 借:庫(kù)存現(xiàn)金/銀行存款20萬 預(yù)付賬款30萬 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入50萬 注:由于是內(nèi)賬,且收入不開票,這里沒有考慮增值稅處理問題。由于不知道貴公司是小規(guī)模還是一般納稅人,成本發(fā)票沒有考慮增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額及相關(guān)處理問題
2021-03-08
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