我公司賬務處理是借:銀行存款 貸:預收賬款
老師你好,公司簽訂的合同預付款是按實際款記科目(借,預付賬款,貸銀行存款),還是(借,預付賬款或暫估入庫,貸銀行存款或應付賬款)實際未收到貨。
公司幫客戶貸車款,銀行把款打到公賬上,公司再轉(zhuǎn)給客戶,做賬可以這樣做嗎 收到貸款,借銀行存款 貸:其他應付款-代收車款, 支付給顧客,借:其他應付款 貸銀行存款
老師你好。 我們是外貿(mào)企業(yè) 4月收到預付款 借:銀行存款 貸:預付賬款 7月收到客戶尾款: 借:銀行存款 貸:應收賬款 確認主營業(yè)務收入 借:預付賬款 應收賬款 貸:主營業(yè)務成本 這樣可以嗎?
請問一下,預收其他公司的貨款,還沒有執(zhí)行合同,可以確認收入嗎?我做賬,借銀行存款貸記合同負債可以嗎?還是借銀行存款貸記預收賬款還是借銀行存款貸記應收賬款?哪個對?
我們買客戶的一個東西,怎么做賬?是“借:應收賬款(貸方負數(shù))貸:銀行存款”還是“借:預收賬款(貸方負數(shù))貸:銀行存款”
我的項目與生態(tài)保護有關,項目中有機耕,但代開發(fā)票當?shù)囟悇站职凑展こ谭战o我開票,按理來說機耕屬于免稅項目?,F(xiàn)在我以農(nóng)業(yè)合作社名義開免稅機耕費行不行
注冊地在南京,辦公地在張家港,平時在張家港發(fā)生的的餐費算差旅費還是福利費呢?
供應商產(chǎn)品的質(zhì)量問題,扣的供應商費用。供應商從我們重新采購的商品里減了單價。這種,我感覺不合適?像這種怎么處理更合適
老師 小企業(yè)會計準則下結(jié)轉(zhuǎn)成本是不是需要手動結(jié)轉(zhuǎn)的
7月份賬本已裝訂好,但是7月份社保忘記計提 了,直接在8月份補提行不行
發(fā)票上銷售方的銀行信息,不對合同上的。 請款資料上的銀行信息要對發(fā)票上?還是合同上?都可以是嗎?
老師,股東變更繳稅只交印花稅嗎?是注冊資本的萬分之五嗎?
1. 甲公司2×23年至2×25年,甲公司發(fā)生的與金融資產(chǎn)相關的交易或事項如下: 資料一:2×23年1月1日甲公司以銀行存款2040萬元(含手續(xù)費5萬元)購入乙公司同日發(fā)行的3年期公司債券,債券面值總額為2000萬元,票面年利率為5%,實際年利率為4.26%,于每年年末支付債券利息。面值在債券到期時一次性償還。甲公司根據(jù)其管理該債券的業(yè)務模式和該債券的合同現(xiàn)金流量特征,將該債券分類為以攤余成本計量的金融資產(chǎn)。 資料二:2×23年12月31日,由于市場利率變動,甲公司所持乙公司債券的公允價值(不含利息)為1900萬元,甲公司計提預期信用減值損失50萬元。 計提減值后的實際利息怎么算
老師,老板借給公司的錢,附銀行回單,還需要附收據(jù)嗎
開專票就必須對公嗎?