你好 借銀行 貸預(yù)收賬款,這個是購買積分的, 然后你們單位贈送的借銷售費用,貸預(yù)收賬款。 確認收入,借預(yù)收賬款, 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費
老師,請問下本月發(fā)生的收入,已核算確認金額,但是我們開票一般是滯后的(開票可能在下個月或一兩個月后),要等客戶在平臺下單后才能開票,這種做賬的時候怎么做?
請問老師,我們公司是銷售健康產(chǎn)品的,是委外加工,現(xiàn)在就是我們自己有一個后臺注冊會員,然后會員交錢給我們公司,公司再撥積分到會員賬號上,然后再用積分購買我們的產(chǎn)品,還有就是我們系統(tǒng)會有獎勵制度,有推薦獎什么的,然后也是獎積分,會員有了積分他也可以收別人的錢把自己的積分轉(zhuǎn)給新客戶,再購買我們產(chǎn)品,就是我們公司發(fā)貨出去就包括了這兩部分,現(xiàn)在就是我不知道怎么確認收入,怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本
請問一下老師,就是那種直銷行業(yè)的,他有那種系統(tǒng),比如買一個單是多少錢,就要用錢換成積分再去系統(tǒng)用積分下單,然后推薦的會有積分獎勵,這個獎勵的積分也可以繼續(xù)買東西,像這種的話做賬怎么做?然后他系統(tǒng)里還有商城可以用他賬戶的積分加上線上支付一起買東西,那這種是又應(yīng)該怎么做賬
請問一下老師,就是我們有一個小程序下單,下單的話是用積分下單,是要客戶先買積分然后才能購買,然后客戶推薦別人注冊下單的話會有獎勵,也是獎勵積分,請問一下這種情況是怎么做賬,然后怎么確認收入的
老師 我們是快遞行業(yè) 有個業(yè)務(wù)是這樣的 1.我們會從快遞系統(tǒng)以每單 2.2 購買面單,然后以 5 塊一單賣給客戶,賣給客戶后這 5 塊就會形成客戶的預(yù)付款,2.客戶買了面單后不是要發(fā)快遞嗎,比如這一單他需要給我們運費 10 塊,那么我們結(jié)算的時候就會以 10 塊的運費減去 5 塊的預(yù)付款,最后剩下的才是我們的應(yīng)收。老師,請問這筆業(yè)務(wù)分錄我要怎么寫呢
你好,我現(xiàn)在有個食堂,需要提供食堂專票,稅票是怎么扣的,還有我的公司現(xiàn)在只能開普票,那怎么才能夠開專票
老師您好,請問雇主責(zé)任險做賬分錄
老師,我們開重復(fù)發(fā)票12萬,結(jié)果對方認證了,我們現(xiàn)在要沖紅,他們不肯怎么辦
22年度的,附稅減免,之前做賬沒有按減免的,現(xiàn)在要怎么調(diào)整呢?分錄怎么做?匯算清繳還沒做!
老師,請問如果高企要轉(zhuǎn)讓,需要提供什么報表?
老師,24年工資多計提了10000,5月做了兩筆(重復(fù))工資都是借 管理費用-職工薪酬 10000 貸 應(yīng)付職工薪酬-工資10000,借 應(yīng)付職工薪酬1000 貸 其他應(yīng)付款法人10000 匯算清繳賬載金額按賬上5萬 實際發(fā)生額4萬,這樣可以嗎,25年4月賬上沖減24年重復(fù)做的分錄借管理費用-職工薪酬負數(shù)10000 貸 應(yīng)付職工薪酬負數(shù)10000,借應(yīng)付職工薪酬負數(shù)10000貸其他應(yīng)付款法人負數(shù)10000,這樣對嗎
老師,賬上掛了一筆應(yīng)付賬款,11萬。當(dāng)時這個工程做了差這點沒做,后續(xù)改成我們內(nèi)部自己人做,這個掛的余額咋辦?
老師,一般納稅人運輸費稅率是多少?
回遷房,開發(fā)商是不是應(yīng)該按市場同類房屋價格給回遷戶開發(fā)票呢?還是說回遷房辦房照不需要發(fā)票呢?
老師,去年收的實收資本是用收據(jù)寫的收現(xiàn)金,現(xiàn)在要紅沖,分錄怎么寫?因為收現(xiàn)金稅局不認
贈送的但是沒票啊
沒有發(fā)票視同銷售,這個可以抵扣的。
意思獎勵的這部分視同銷售,然后也視同費用不要票也沒事對吧?
對的,是的,是這個意思的。
那可不可以算銷售折扣呢
你好,可以的,發(fā)票里面體現(xiàn)折扣。
比如我們后臺總訂單10000有5000是別人用錢購買的積分,另外的5000是獎勵的積分購買的,那可以算成銷售折讓嗎
的,可以這么做的是商業(yè)折扣。
那如果這樣做的話怎么做分錄呢
借銷售費用 貸預(yù)收賬款贈送的積分不體現(xiàn) 借預(yù)收賬款,貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅。
不是特別理解,老師能詳細說說嗎?
借銀行 貸預(yù)收 借預(yù)收 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費 那個沒看懂 就是你收了多少錢做多少的收入啊