你好 那你就先做無票收入 。 如果你暫時還沒有開票出去的話 。 借銀行存款貸主營業(yè)務收入 應交稅費 。 到時開票后 沖無票收入 在按發(fā)票來做收入處理 。

老師,請問下本月發(fā)生的收入,已核算確認金額,但是我們開票一般是滯后的(開票可能在下個月或一兩個月后),要等客戶在平臺下單后才能開票,這種做賬的時候怎么做?
老師您好!麻煩您一下 我們4S店上個月有一單客戶保養(yǎng)結算的單子當時已經(jīng)確認收入了 但是發(fā)票上個月沒有開 ,開在2月份了 一月份做賬我只做了收入 沒有做稅 這個月發(fā)票開好了怎么操作呢?是只做稅金嗎?
請問一下我開出確認收入,然后結轉成本,但是成本發(fā)票我們的供貨商要下個月才能開給我,相當于我現(xiàn)在的成本票不夠結轉該怎么辦?
老師您好,我想咨詢下我們公司和客戶之間簽訂了買賣合同,但是我們本月的貨物不夠,要到下月才能生產(chǎn)出來,下月才能給客戶發(fā)貨,但是客戶讓我們本月先開專票。若我們開了票,然后把稅交了,本月不確認收入,等下月給客戶發(fā)貨了再確認收入,這樣可以嗎?
老師你好,某個客戶這個月應該確認收入,但是我發(fā)票還沒開具給他,要等到下個月或者他要的時候才開具給他,請問要怎么做賬
之前的會計的賬務一直都沒有計提工資,發(fā)放直接計入管理費用---職工薪酬怎么辦?這個月要交上個月工資了,應該如何做賬
怎么知道這個月工資是多少去計提呀,員工有績效。
我們公司以房屋租賃為主,2024年我們有筆土地減量款總計金額為1363.94元,然后分錄是去掉固定資產(chǎn)清理159萬,剩下1363.94-159=1204.94元做了營業(yè)外收入,那如果今年稅務讓我補繳增值說(我們是簡易征收5%),那我賬務處理怎么做,稅務申報怎么更改
勞務報酬的員工可以自己申報繳納個稅嗎
老婆,我們是小規(guī)模納稅人,現(xiàn)在申請注銷,清算時候資產(chǎn)負債表,其他應付800,未分配利潤負數(shù)800,還要怎么做嗎?
先開了發(fā)票,下個季度再收錢,應該什么時候確認收入
、某企業(yè)2024年1月1日的房產(chǎn)原值為3000萬元,3月31日將其中原值為1000萬元的臨街房出租給某連鎖商店,不含稅月租金5萬元。當?shù)卣?guī)定允許按房產(chǎn)原值減除20%后的余值計稅。根據(jù)房產(chǎn)稅法律制度的規(guī)定,該企業(yè)當年應繳納房產(chǎn)稅( )萬元。不懂怎么算
老師,批發(fā)兼零售食用油,農(nóng)產(chǎn)品(除煙葉,蠶繭,棉花,種子,種苗)的相關稅務政策有哪些
老師,固定資產(chǎn)清理的時候開票了,該怎么申報收入,分錄是怎樣的
偶然所得個稅申報選勞務報酬(不適用累計預扣法)?
因為現(xiàn)在我們的增值稅稅率是1%,如果今年年底前未開票的話之后的稅率是3%,那我現(xiàn)在還是按1%的稅率入賬,之后開票后先做負數(shù)發(fā)票再開票數(shù)據(jù)重新做賬?
你好 是的。 之后就算是21年的時候補開票的話 還是按1%開票的。 因為你現(xiàn)在報稅是按1%報稅的 。
老師,我做的是內賬,外賬我們是交給代賬公司,他們是根據(jù)我們給的票據(jù)做賬報稅,所以我如果21年再開票的話,是要按3%開票吧?
你好 21年開票是納稅義務時間來判斷 也是按1%開票的 。 你只是延遲開票了 但是實際現(xiàn)在20年要報稅的
主要是之前未開票的,外賬那邊都沒有做賬報稅。
你好 沒開票也得報無票收入的。 這個是必須要報的。 而不是等著開票在報稅 。不然就是偷漏稅了 。
好的,明白了,現(xiàn)在申報稅了,之后開票也是可以按照現(xiàn)在的稅率1%開票
你好 是的 就是這樣理解的